PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Collapse]Покупки
    [Collapse]Нова фактура за получаване
      Команден ред във фактури за получаване
      Заглавна част във фактури за получаване
      Позиции във фактурата за получаване
     [Expand]Основни данни във фактурите за получаване
      Долен колонтитул във фактурата за получаване – Обща стойност на фактурата
     [Expand]Помощници във фактурите за получаване
    [Expand]Списък на фактурите за получаване
    [Expand]Ново авансово плащане
     Списък на документите за авансови плащания
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Expand]ПОС на дребно
   [Expand]Отчети
   [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Инвентар
   [Expand]Промяна на цена
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Производство
   [Expand]Reports
   [Expand]Регистри
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 1000,0139 ms
"
  1000001513 | 221176 | 406714 | Localized
Label

Основни данни във фактурите за получаване

 

Основните данни са преместени в десния край. Те могат да бъдат показани или скрити чрез щракване върху маркираната стрелка.

Основните данни се състоят от 4 части.

Първата част съдържа основно датите на получаване на фактурата, срока за плащане и справка.

Във втората част има информация за склад, отдел и вид доставчик и превозвач.

В третата част можете да въведете допълнителни данни, като например начин на доставка, номер на доставчика и дата на издаване и номер на бележката за доставка.

Последната част съдържа информация за клиента или на отговорното лице, поръчало стоката или услугата.

Получено

Дата на получаване на стоки или услуги. На картона на артикула това се показва като дата на получаване.

Получаване на фактура

Датата на получаване на фактурата (по подразбиране: текуща дата), една от задължителните данни в ДДС разпечатката на книгите с получени фактури.

ДДС

Дата за ДДС. Тази дата се използва от програмата в регистрите по ДДС, за да определи към кой данъчен период принадлежи документът.

Краен срок

Крайният срок е датата на документа + броя на дължимите дни. Основата за изчисляване на падежа по подразбиране е датата на получаване на фактурата. Двете данни са взаимосвързани: ако променим датата на падежа, данните за броя на дните до датата на падежа също се променят и обратно.

Справка

Информацията се попълва, ако в полето Документ 1 е въведен номер на получената фактура, но може и ръчно.

Валута и обменен курс

По подразбиране използваната валута е от Общите настройки в PANTHEON. Ако сте избрали валута по подразбиране в регистъра на контрагента (доставчика), тази валута ще бъде приложена.

Валутата трябва да бъде избрана преди да започнем да въвеждаме позиции.

Ако впоследствие коригираме валутата в заглавната част на документа на вече създаден такъв, програмата уведомява с IRIS: Наистина ли искате да преизчислите позициите?

Прилаганият тук обменен курс е от Банката на Словения, , показан на един от въведените дни, избрани в Настройки. Можете също ръчно да въведете или промените обменния курс. Ако промените обменния курс, след като сте добавили елементи към редовете на документа, се появява IRIS съобщение: Променете валутата в заглавната част на документа..

При добавяне от документ към документ трябва да се въведе обменният курс на банката (към 1.1.2007 г.), който е зададен в Администраторския панел в PANTHEON.

 

Склад

Складът, в който се получават стоките. Прозорецът показва складът по подразбиране от регистъра на типове документи, което вече е предварително зададено в базата данни

Ако складът не е въведен, програмата връща предупреждение: Трябва да влезете в склада.

Отдел

Избирането на отдел позволява придобиването да бъде присвоено на конкретен отдел в компанията. Ако секцията вече е избрана в настройката тип документ, въведената там информация ще се използва за отдела.

Превозвач

Допълнителен контрагент, който по подразбиране е равен на първо лице, тъй като програмата автоматично попълва тази информация. Можем да променим тази информация и по този начин да използваме комбинации Доставчик/Превозвач.

 

Начин на доставка

Методът на доставка по подразбиране от регистъра на контрагента (доставчика). Подходящият начин на доставка от регистъра може да бъде избран и впоследствие.

Свързващ документ 1

В полетата за документи можете да въведете информация за номера и датата на два обвързващи документа. Най-честата употреба е номерът и датата на фактурата и/или разписката за доставка.

Името на полето може да се промени в PANTHEON< /a> с LT, LX, SE, ME или MF лицензи. Ако искате тази информация да е задължителна, задайте я в тип документ в PANTHEON.

Ако в настройките е избрано дясното поле, въвеждането на тази информация в документа е задължително. Ако не е въведен, програмата ще върне грешка: Трябва да се въведе свързващ документ 1 (%s).

Документ 1

Свързващ документ номер 1.

Дата СД 1

Дата на свързващия документ 1.

Документ 2

Начинът на въвеждане и използване е същият като при обвързващ документ 1.

Името на полето може да се промени в PANTHEON с лицензи LT, LX, SE, ME или MF.

Свързващ документ 2

Свързващ документ номер 2.

Дата СД 2

Дата на свързващия документ 2.

 

Отг. лице

В зависимост от настройките, програмата предлага регистрирания потребител като отговорно лице. Можем да сменим отговорното лице.

Отговорното лице може да бъде например търговски пътник, който е сключил сделката, като на базата на това можем да следим трафика по отделен служител.

Служител/Създаден от

По подразбиране това е потребителят, влязъл в програмата. Тези данни не могат да бъдат променяни.

 

Вдясно от основните данни е разделът Свързани. Тук се показват всички документи, свързани с чрез поемане.

 

 

 

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!