PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Collapse]POS računi
       Funkcije vrstic (gumbi)
       Rezervacije
      [Expand]Sinhronizacija
       Prehod na POSX
      [Expand]Koledar na POS-u
       Kako poteka delo z modulom POS
      [Expand]Prijava v RT POS
       Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS
       Pregled dokumentov
      [Collapse]Osnovni podatki POS računa
        Podatki o prevozniku
        Podatki o kupcu
       [Expand]Vnos pozicij
        Pregled vnešenih pozicij POS računa
        Ukazna vrstica POS
       F9 - Nov zapis
      [Expand]F7 - Blagajna
      [Expand]F8 - Izpis POS računa
      [Expand]F1 - Pomoč
       F2 - Izberi
       F3 - Identi
      [Expand]Zapiranje gotovine
      [Expand]F4 - Čeki in trajniki
      [Expand]Kartica
      [Expand]Dotaknite se menija
       F5 - Subjekti
      [Expand]Stol
       F6 - Storno
       Alt-F10 - Pozicije
       Alt-F11 - Opomba
       Alt-C - Cena
       Alt-D - Izpis DDV-VP
      [Expand]Alt-N - Nastavitve
       Alt-O - Obnovitev zaloge
       Alt-R - Popust
      [Expand]Alt-Z - Zaključek blagajne
      [Expand]Desni klik z miško - POS
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8755 ms
"
  5056 | 5781 | 91207 | Review
Label

Podatki o kupcu

 

 

Podatki o kupcu

 010378.gif 010379.gif 89213.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

 

Subjekt iz izbirne tabele izberemo kupca, kateremu fakturiramo prodano blago.

Program avtomatsko zapolni še podatke o ulici, poštni številki in kraju kupca ter privzetem načinu prodaje.

000001.gif Če želimo prodajati anonimnemu kupcu, je najbolje da si v ta namen v šifrantu kupcev odpremo šifro za anonimnega kupca (npr. Končni kupec ali Blagajniški kupec) in ga izberemo kot privzetega kupca v šifrantu vrst dokumentov .

 Na to polje se lahko pomaknemo tudi s pomočjo bližnjice - kombinacijo tipk 005059.gif008944.gif. V primeru, če na dokumentu zamenjamo kupca, nas na to program tudi opozori in glede na način polnjenja prodajne cene v pozicijo dokumenta, javi opozorilo Kupec se je spremenil. Ali želite ponovno poiskati prodajne cene?

Kartica Kartica zaupanja
Način prodaje privzeti način prodaje se polni iz šifranta kupcev in ga lahko tu tudi spremenimo. Podatek je bistvenega pomena za pravilnost DDV evidenc .Izberemo lahko način prodaje:
  • končnemu kupcu – izdaje osebam, ki niso davčni zavezanci. Take izdaje lahko v davčnih evidencah izpisujemo združeno po datumu izdaje ali pa po posameznih izdanih računih. Tudi izdaje tujim osebam, ki bodo zahtevale vračilo DDV, sodijo v to kategorijo.
  • davčnemu zavezancu – take izdaje so ne glede na izbran način izpisa POS računov v davčni evidenci vedno izkazane posebej, ker smo dolžni navesti podatke o kupcu in njegovo davčno številko.
Referent podatek o prodajalcu, ki se je prijavil v program (ime in priimek subjekta iz podatkov o uporabniku)
Oddelek Izberemo oddelek , ki omogoča, da pripišemo izdajo določenemu oddelku, stroškovnemu mestu, profitnemu centru ipd. znotraj podjetja. Privzeti oddelek, ki se vpiše ob vnosu novega dokumenta, program poišče po naslednjem vrstnem redu:
  • če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnešen podatek,
  • sicer se uporabi oddelek, kateremu pripada referent, ki je podpisan na dokumentu.

Ta podatek program uporablja kot privzeto vrednost za podatek o oddelku v poziciji dokumenta.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.