PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Collapse]POS računi
       Funkcije vrstic (gumbi)
       Rezervacije
      [Expand]Sinhronizacija
       Prehod na POSX
      [Expand]Koledar na POS-u
       Kako poteka delo z modulom POS
      [Expand]Prijava v RT POS
       Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS
       Pregled dokumentov
      [Expand]Osnovni podatki POS računa
       F9 - Nov zapis
      [Expand]F7 - Blagajna
      [Expand]F8 - Izpis POS računa
      [Expand]F1 - Pomoč
       F2 - Izberi
       F3 - Identi
      [Expand]Zapiranje gotovine
      [Expand]F4 - Čeki in trajniki
      [Expand]Kartica
      [Expand]Dotaknite se menija
       F5 - Subjekti
      [Expand]Stol
       F6 - Storno
       Alt-F10 - Pozicije
       Alt-F11 - Opomba
       Alt-C - Cena
       Alt-D - Izpis DDV-VP
      [Expand]Alt-N - Nastavitve
       Alt-O - Obnovitev zaloge
       Alt-R - Popust
      [Collapse]Alt-Z - Zaključek blagajne
        Alt-F1 - Izpis po načinih plačila
        Alt-F2 - Izpis po načinih plačila in računih
        Alt-F3 - Izpis po računih
        Alt-F4 - Izpis po identih
        Alt-F5 - Izpis po tarifnih številkah
        Alt-F6 - Izpis po uporabnikih
        Alt-F7 - Zaključek in blagajniški prejemek
        Napake pri zaključku blagajne
        Alt-F8 - Blagajniški prejemek
        Alt-F9 - Blagajniški izdatek
        Alt-F10 - Obračun blagajne
        Alt-F11 - Pregled odprtih slipov
        Desni klik miške - Izpis po identih / količine
      [Expand]Desni klik z miško - POS
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 624,9859 ms
"
  5066 | 5791 | 91237 | Published
Label

Alt-F7 - Zaključek in blagajniški prejemek

Alt-F7 - Zaključek in blagajniški prejemek

010378.gif010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

19147.bmp - zaključek blagajne naredimo samo ob koncu izmene ali ob koncu delovnega časa. program avtomatsko prenese celotni dnevni inkaso na novo kreiran blagajniški prejemek, za vsak način plačila pa kreira posebno pozicijo blagajniškega prejemka. vsi pos računi, ki jih je zaključek blagajne zajel, s tem dobijo status »zaključeno« . če tako izberemo v parametrih programa , se dokument istočasno avtomatsko označi kot "potrjen ".

Preden program zaključi blagajno, zahteva še potrditev operacije (glej ali res želiš zaključiti blagajno). Če poženemo zaključek blagajne, pa so vsi prometi že zaključeni, zaključek blagajne to sporoči (glej ni nobenega zapisa!). Program kreira blagajniški prejemek, pri čemer so podatki o vplačilih iz pos modula sumirani po načinih plačila in dnevih vplačila. Tako za vsak datum pos izdaj dobimo blagajniški izdatek, kjer so ločeno navedeni vplačani zneski po načinih plačila iz pos izdaj:

19182.bmp

 

Ko se kreira blagajniški prejemek, se v glavo dokumenta pos računa zapiše tudi veza, ki povezuje pos račun in blagajniški prejemek. tako lahko hitro razberemo, kateri blagajniški prejemek je bil kreiran za pos račun.

 

V kateri vrsti dokumenta blagajne naj se kreira blagajniški prejemek, izberemo:

S klikom na gumb 000100.gif lahko blagajniški prejemek tudi izpišemo na ustrezen tiskalnik. ker pa se s tem kreira dokument blagajniškega prejemka v bazi podatkov, ga lahko izpišemo tudi naknadno. zato iz pos blagajne običajno izpišemo izpis zaključka po načinih plačila, blagajniški prejemek pa se izpisuje npr. v centrali.

000001.gif Za zaključek blagajne (klik na alt+f7) imamo svojo avtorizacijo: pantheon -> blago -> pos -> zaključek blagajne.
000001.gif

Če je izbrana možnost kreiranje blagajniških prejemkov po subjektih v nastavitvah pos dokumenti  se za račune končnega kupca naredi blagajniški prejemek brez vnešenega subjekta, za ostale račune pa se kreira posamezni blagajniški prejemek z ustreznim subjektom.  

      

s to nastavitvijo bodo podatki še dodatno razčlenjeni po kupcih, pri čemer bo program za vsak račun, kjer se bo nahajal subjekt, prenesel tudi vezni dokument. s to opcijo dobimo mp račune zaprte z blagajniškimi prejemki. za delovanje funkcije moramo v vd blagajniški prejemek odkljukati opcijo polnjenje veznega dok. z veznim dokumentom. na vseh mp računih se mora nahajati subjekt (končni kupec ali pravna oseba)



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.