PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Collapse]Opravilna vrstica pozicij izdaje
        Pregled dokumentov
       [Expand]Dodaj
        Storno
        Čitalec
       [Expand]Serijske št.
        Kosovnica
        Sklad. karton
        Zaloga
        Išči ident (Ctrl + F)
        Pregled
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8581 ms
"
  9213 | 9761 | 91192 | Localized
Label

Storno

 

Storno

010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif010379.gif010411.gif

 

Funkcija oz. gumb  omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem ali kreiranje novega storno  dokumenta. S funkcijo lahko hitro poiščemo dokument, ki ga želimo stornirati, izberemo pozicije in ažuriramo količine na izbranih pozicijah, ki jih želimo kreirati in tako kreiramo storno pozicije. Lahko tudi izberemo odprt dokument na katerem se nahajamo. Sama forma je razdeljena na dva dela: Storno dokumenta in Storno serijske številke

 

  1. Storno dokumenta
  2. Storno serijske številke

1. Storno dokumenta

Ta forma se uporablja za storno vrstic v obstoječem dokumentu ali ustvarjanje novega storno dokumenta.

 

Številka

izberemo številko računa, ki ga želimo stornirati. Izbiramo lahko na tri načine:

  • s copy paste tako da kopiramo številko računa v polje in kliknemo Enter ali Tab;
  • z vnosom cele številke dokumenta s črticami ali brez in klik na Enter ali Tab;
  • z izbiro številke dokumenta iz izbirne tabele oz dropdown-a.

Kupec/Dobavitelj

Kupec oz. Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

opozorilo

V primeru, če dodajamo na že obstoječi dokument in prva oseba ni ista, program javi sporočilo: Prva in tretja oseba se na izbranih dokumentih ne ujemata.

Prejemnik/Prevoznik

Prejemnik oz. Prevoznik oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

OPOZORILO

V primeru, če dodajamo na že obstoječi dokument in prva oseba ni ista, program javi sporočilo: Prva in tretja oseba se na izbranih dokumentih ne ujemata.

Kreirajte nov dokument

V primeru, če se nahajamo na že obstoječem dokumentu in želimo na le-tega dodati še storno pozicije, preklopnik ni obkljukan. Seveda se morata prva in tretja oseba na obeh dokumentih ujemati. V nasprotnem primeru program javi napako:

V primeru, če preklopnik obkljukamo, nam bo program kreiral nov dokument.

Prepiši vezni dokument 1

Prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno dokument

Prepiši vezni dokument 2

Prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno dokument

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Brisanje povezav

Tukaj je izbor ketere povezave želimo izbristati iz dokumenta za katerega izvajamo stornacijo:

  • Z naročilom -> izbrišejo se vse povezave med naročili in storniranim dokumentom
  • Z OL in naročilom -> če se izdaja izvaja preko odpremne liste, izberemo to opcijo, ki izbriše povezavo z odpremno listo in posledično z naročilom
  • Med internim in zbirnim dok. -> izbrišejo se vse povezave med internimi dokumenti in storniranim dokumentom

Stornirajte

S klikom na gumb se izvede stornacija oz. kreiranje storno pozicij oz. storno dokumenta.

OPOZORILO

V primeru, če obstaja vsaj en ident, ki je voden po serijskih številkah, program javi: Operacija zaključena, dodaj serijske številke!

Stornirani dokument se vedno ustvari za skladišče od koder je bila izvedena prvotna izdaja.

 

1.1 Storno dokumenta pozicije

Na tem panelu lahko naredimo storno za posamezni ident.

0 (Izbira)

Izberite vrstice, ki jih želite obrniti. Privzeto so vse vrstice označene. Z desnim gumbom miške uporabite katero koli od razpoložljivih izbirnih možnosti (označite ali počistite vse, obratno izbiro itd.).

Poz

Številka pozicijo, ki jo želimo stornirati.

Ident

Šifra artikla iz izbrane pozicije, ki jo želimo stornirati.

Naziv

Ime artikla iz izbrane pozicije, ki jo želimo stornirati.

Količina

Količina, ki se pojavi na izbrani poziciji. Količino lahko tudi zmanjšate, če pa jo povečate, program javi napako.

Cena

Cena za izbrano pozicijo.

 

2. Storno serijske številke

V zavihku storno serijske številke lahko kreiramo storno dokument za ident s konkretno serijsko številko.

 

Subjekt

Kupec oziroma Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Ident

Ident iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati

Serijska številka

Serijska številka iz identa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Izberi

Ko smo vpisali kriterije za iskanje dokumenta, ki bi ga želeli stornirati, izberemo gumb Izberi. Dokumenti, ki ustrezajo vnešenim kriterijem se prikažejo med zadetki.

Prenesi

Z uporabo gumba Prenesi se dokumenti, ki smo jih označili, prenesejo v prvi zavihek Storno dokumenta, v Pozicije za storno.

Stornirajte

Z uporabo gumba Storno, se lahko izvede stornacija iz zavihka Storno serijske številke, ampak samo v primeru, da  imamo v storno dokumenta že vse prednastavljeno.

 

2.1 Storno serijske številke pozicije

O. (Označi)

Označimo pozicijo, ki jo želimo stornirati. Privzeto so vse pozicije izbrane oz. označene. Pomagamo si lahko tudi z desnim miškinim klikom.

Dokument

Številka dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Pozicija

Številka pozicije, ki jo želimo stornirati.

Subjekt

Kupec ali dobavitelj ki je na dokumentu.

Ident

Koda identa iz izbranega dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta.

Količina

Količina, ki nastopa na poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo oz. zmanjšamo. Ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru javi napako:

Serijska številka

Serijska številka iz pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Rok veljavnosti

Rok veljavnosti serijske številke iz pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

 

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
POKM_MPE11.02.2021Se pri brisanju celotnega dokumenta, ki ni zadnji, lahko zamenja drug dokument, s številko, ki je manjkajoča v zaporedju?