 | Loading… |
 | Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page). Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page. Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
Dobavljač
     
Šifarnik subjekata je jedan od najviše korišćenih šifarnika u meniju Podešavanja | Subjekti | Subjekti.
 |
SAVET
Može se otvoriti direktno u meniju ili pritiskom na taster F11.
|
Obuhvata sve podatke o subjektima koji su uključeni u poslovanje (pravna lica, individue, zaposlene, itd).
Ovde mogu unositi podaci o dobavljaču. Oni će se koristiti u procesu izdavanja naloga, prijema faktura i u modulu Novac.
Opšte informacije o dobavljaču se unose na panelu Dobavljač.

|
Dogovoreni rabat
|
Upisuje se procenat vrednosti dogovorenog rabata za dobavljača.
|
|
Valuta
|
Podešava se valutu koja će se koristiti za fakture primljene od dobavljča. Važeća valuta države u kojoj je sedište dobavljača ponuđena je kao podrazumevana. Podešava se prilikom kreiranja dokumenta porudžbine. Naravno, može se promeniti ukoliko želite.
|
|
Način plaćanja
|
Upisuje se ili bira način plaćanja.
|
|
Dostava
|
Podešava se šifra uslova dostave.
|
|
Paritet
|
Podešava se šifra uslova dostave dobavljača.
|
|
Mesto
|
Unosi se ili bira lokacija za dostavu.
|
|
Podrazumevana validnost narudžbine
|
Ako je određeni broj već upisan u polju, tada je za ovog subjekta podešen broj dana na narudžbini kao broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima od maksimalno 3 znaka.
Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, onda se validnost narudžbine podešava u Administratorskoj konzoli / Narudžbine - Definisana validnost narudžbine.
|
|
Tip subjekta
|
Obrazac Tip subjekta iz šifarnika Tipova subjekata. Služi kao šablon za šifarnik Subjekata, postavljajući opšta podešavanja, na primer, valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se naknadno promeni zajednička karakteristika za pojedinačnu vrstu subjekta (npr. broj dana plaćanja), može se promeniti u Šifarniku subjekata pomoću funkcije Kopiraj.
|
|
Odgovorna osoba
|
Unosi se ili označava odgovorna osoba za odnose sa subjektom.
|
|
Periodika
|
Duplim klikom na polje se otvara Šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Ovde se podešava period koji će biti korišćen kao kriterijum za kreiranje zbirne fakture.
|
|
Prioritet plaćanja
|
Unosi se broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišćen za plaćanje narudžbina. Niži brojevi predstavljaju nizak prioritet plaćanja.
Ako je prioritet plaćanja 1-98, to je NORM. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK.
(ako je prioritet plaćanje narudžbine 99, plaćanje će se tretirati sa najvišim prioritetom)
|
|
Platilac
|
Označava se Platilac u šifarniku subjekata.
|
|
Kreiraj naloge za pl.
|
Polje za oznaku je označeno kao podrazumevano. Podešava se da li se nalozi za plaćanje kreiraju za pojedinačne dobavljače. Sledeća poruka se vraća u slučaju da je označeno Kreiraj naloge za plaćanje i poništili oznaku u Transakcijama: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za poslovnog partnera (xx)! Sa druge strane, sledeća poruka se vraća ukoliko se poništi oznaka u šifarniku subjekata i označi polje u Transakcijama: Nisu kreirani nalozi za plaćanje za subjekt (XX)!. Na nalogu za plaćanje transakcija/neplaćenih stavki i na Transakcijama/Kreiranju naloga za plaćanje faktura, nalozi za plaćanje za takve subjekte su skriveni.
|
|
Način nabavke
|
Bira se tip nabavke koji će se koristiti kao podrazumevani kada se bude kreirala nova, primljena faktura i način nabavke. Označava se odgovarajuća opcija da bi bila osigurana validnost PDV zapisa. Može se izabrati neka od sledećih opcija:
- Domaći obveznici - ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih lica registrovanih za porez (podešeno kao podrazumevano).
- Domaći - dr. osobe - ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih i stranih lica koja nisu registrovana za porez (takođe, kupovina od članica EU).
- Uvoz - za uvoz dobara od trećih zemalja.
- Uvoz - EU - za uvoz dobara od lica registrovanih za PDV iz EU, odnosno ako je subjekt identifikovan za potrebe PDV-a u nekoj od članica EU (pogledajte Osnovne podatke subjekta).
- Nerezident - ako je izabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovde je potrebno izračunati porez po principu samooporezivanja.
- Paušalac - ako je izabrana, postavlja PDF na 4% od svake kupovine.
Prilikom promene načina kupovine, proverava se da li je šifra PDV-a tačna (pogledajte 4688 Način nabavke/prodaje je bio promenjen! Da li želite da promenite i prefix poreskog broja?).
|
|
Način izračunavanja cene
|
Bira se način na koji će popust biti prikazan u narudžbinama i dokumentima:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - bruto cena i procenat popusta prikazani su zasebno (podrazumevani izbor).
- Rabat je uključen u cenu - prikazan je iznos neto cene umanjen za popust.
Za više detalja, pogledajte poglavlje Hijerarhija određivanja cena!
|
Unose se podaci kod kupca ili dobavljača; može se prikazati za oboje.
Biraju se parametri za kooperaciju sa subjektom kroz razmenu dokumenata u e-Slog režimu:
|
Način poslovanja
|
Unosi se ili se bira sa padajućeg menija da li se fakture izdate ovom subjektu izvoze u e-Slog ili ne (svi dokumenti subjekta se mogu uvesti bez obzira na izabranu vrstu).
- Papirno i elektronski - podrazumevano se izvozi u e-Slog (ima isti efekat kao vrsta Elektronski eSlog - jednostavan račun).
- Elektronski eSlog - jednostavan račun - podrazumevano se izvozi u e-Slog, kao jednostavan račun.
- Papirno - podrazumevano se NE izvozi u e-Slog korišćenjem funkcije izvoza za izvoz (za primer, pogledajte poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupce.
|
|
EAN kod subjekta
|
Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekta sa kojim se razmenjuju dokumenti kroz e-Slog.
|
|
Partnerovi dokumenti su potpisani
|
Ako je označeno, traži se autentičnost elektronskog potpisa pošiljaoca. Ako je polje za oznaku dokumenta označeno, ali dokument nije potpisan, ne može se uvesti, a program vraća grešku (pogledajte 5339 Potpisivanje nije uspelo!).
Po prijemu potpisanog dokumenta, u bilo kom slučaju se proverava autentičnost potpisa. Bez obzira da li je označeno polje za oznaku ili ne. Ako je potpisan, ali ne prođe proveru potpisa, uvoz nije dozvoljen i vraća se poruka sa greškom (pogledajte 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!).
(Polje za potvrdu ne utiče na potpisivanje izvezenih dokumenta - u ovu svrhu je potpisivanje izvezenih dokumenata označeno u Parametima Programa | Preduzeće | Opšte o Administratorskoj konzoli).
|
|
Dokumenti su kriptovani
|
Nije u upotrebi.
|
|
Vrsta dokumenta
|
Bira se vrsta dokumenta za koji će ispis biti izabran kao podrazumevani.
|
|
Naziv VD
|
Prikazuje se naziv označene vrste dokumeta.
|
|
Osoba 3
|
Ako je označeno, izabrana vrsta dokumenta će koristiti izabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća strana.
|
|
Štampaj
|
Bira se željeni ispis kao podrazumevani, sa dostupne padajuće liste.
|
|
Naziv ispisa
|
Prikazuje se izabrani naziv ispisa.
|
Dobavljač
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
|