PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Ročno knjiženje in preknjižbe
     [Collapse]Knjiženje izdanih računov
       Avtomatsko knjiženje izdanih računov
       Knjiženje iz dokumenta izdaje računa
       Knjiženje izdanega računa za komisijsko blago
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Expand]Saldiranje razredov (4 in 7)
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 453,1278 ms
"
  8220 | 8743 | 83264 | Localized
Label

Knjiženje izdanega računa za komisijsko blago

Knjiženje izdanega računa za komisijsko blago

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Ob knjiženju izdanega računa v Pantheonu se na vse konte zapiše subjekt, ki ga vpišemo na izdanem računu. Vendar je pri izdaji računa za komisijsko blago smotrneje, da se pri knjiženju na konto nabavne vrednosti - komisija zapiše namesto kupca dobavitelj, saj nabavna vrednost blaga, prevzetega v komisijo predstavlja obveznost do lastnika blaga. Zato se v Pantheonu ob knjiženju izdanega računa za komisijsko blago na konto nabavne vrednosti - komisija zapiše subjekt, ki je vpisan kot dobavitelj v šifrantu identov.

 

Primer:

 

Kupcu d.o.o. prodamo 3 kose blaga, ki je v šifrantu identov označeno z knjigovodsko vrsto 100 - Blago iz komisije in ima v šifrantu v polju Dobavitelj vpisano Tuj dobavitelj Ltd.:

 

 

Z dvoklikom v polje Knjigovodska vrsta se odpre šifrant vrst identov, kjer se prepričamo, da je knjigovodska vrsta 100 označenoa kot tip K-Komisijsko blago. To je namreč nastavitev, ki bo vplivala vpis subjekta pri knjiženju izdanega računa s tem identom.

 

 

 

Vnesemo izdano fakturo, kjer izberemo ta ident:

 

 

Dokument knjižimo iz zavihka Knjižbe ali z avtomatskim knjiženjem izdanih računov. Pozicije temeljnice:

 

 

Vidimo, da se je na konto, ki je v šifrantu vrst dokumentov vpisan pod Nabavna vred. komisija vpisal namesto kupca dobavitelj našega identa. V kolikor dobavitelja v šifrantu idnentov nimamo vpisanega pa se v polje Subjekt na temeljnici zapiše kupec iz izdane fakutre (kot na ostalih pozicijah).

 

Povezani primeri:

 


 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.