 | Loading… |
|
|
Knjigovodsko stanje
Knjigovodsko stanje
Panel "Knjigovodsko stanje" nam odpira okno s knjigovodskimi podatki partnerja. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke partnerja kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.
Izjava
Tekst |
Izberemo tekst , ki se bo privzeto izpisovala na računih, izdanih temu subjektu. |
Letna izjava |
Vnesemo evidenčno številko naročilnice ali letne izjave (neobvezno). |
Izdana dne |
Vnesemo datum, ko je bila Letna izjava izdana. |
Plačilni podatki
Limit |
Vpišemo odobreni limit odprtih postavk.
V šifrantu vrst dokumentov izdaje in naročil nato izberemo način obravnavanja tega podatka.
Glede na nastavitev v parametrih programa bo program znesek odobrenega limita primerjal z zapadlimi odprtimi postavkami, ali z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) postavkami, ali pa bo vrednosti že knjiženih odprtih postavk dodal še vrednost vnešenih in neknjiženih faktur za tega kupca.
Če za vrednost limita kupca izberemo vrednost -1 in imamo pri vrsti dokumenta izbrano kontrolo limita, nam program ob izdaji ali vnosu naročila v sporočilnem okencu izpiše opombe iz šifranta subjektov. Opcijo uporabimo npr. v primeru, ko imamo z nekim kupcem še posebej slabe izkušnje in pri izdaji ali sprejemu naročilu želimo postaviti posebne zahteve.
Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca . |
Odobren dne |
Vpišemo datum, ko je bil odobritve limita. |
Rok plačila |
Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev. |
Cassasconto
Štev.dni |
Vnesemo največje število dni od izdaje računa, v katerem mora kupec račun plačati, da mu priznamo casssasconto. |
Procent |
Vnesemo višino priznanega cassasconta.
Vidimo, da lahko v panel za vnos podatkov o cassascontu vnesemo več vrstic, če za različne roke zapadlosti priznavamo različne odstotke cassasconta!
Za predstavitev obravnavanja cassasconta glej primer ! |
Knjigovodsko stanje
Panel "Knjigovodsko stanje" nam odpira okno s knjigovodskimi podatki subjekta. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke subjekta kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.
Panel knjigovodsko stanje omogoča še natančnejšo analizo odprtih postavk. Program nam izračuna in prikaže finančno disciplino subjekta - dinamiko denarnega toka v preteklosti in prihodnosti. Glede na obdobja, definirana pri izpisu strukture odprtih postavk, program izpiše naslednje:
 |
Ker z enim pregledom vidimo stanje subjekta kot kupca in dobavitelja, lahko v primerih, ko subjekt nastopa v dvojni vlogi, hitro predlagamo morebitne kompenzacije.
|
Terjatve kupec
Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. |
Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. |
Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot kupca od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). |
Promet v dobro |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot kupcem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). |
Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
 |
Izpiše nam konto kartico subjekta kot kupca. |
 |
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot kupca. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
|
Zapadle terjatve |
kolona izkazuje znesek zapadlih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal) |
Še nezapadle |
kolona izkazuje znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo zapadle (npr. pri 4 do 14 dni: vsoto računov, ki jih kupec mora plačati v naslednjih 7-14 dnevih) |
Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot kupec |
Obveznosti dobavitelj
Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj. |
Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavaitelj. |
Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot dobavitelja od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). |
Promet v dobro |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot dobaviteljem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). |
Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
 |
Izpiše nam konto kartico subjekta kot dobavitelja. |
 |
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot dobavitelja. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
|
 |
če v polji "Konto" kak konto dodamo ali brišemo, poiščemo novo knjigovodsko stanje subjekta pod novimi pogoji tako, da kliknemo gumb "Preračun" |
Zapadle obveznosti |
kolona izkazuje znesek zapadlih postavk v obdobju, ki tvorijo našo zapadlo obveznost do dobavitelja v tem obdobju (npr. pri obdobju 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bi jih morali plačati v prejšnjem tednu, a jih nismo) |
Še nezapadle |
znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo tvorile našo obveznost do dobavitelja v tem obdobju (npr. pri 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bodo zapadli za plačilo dobavitelju v naslednjih 1-6 dnevih) |
Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|