PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Podešavanja
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Naslov
      [Expand]Red sa alatima
      [Expand]Narudžbine
       Beleške
      [Expand]Radni nalozi
       Potpisnici
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinisane VD
        Oznaka poslovne enote
        Prenos konta
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
       [Collapse]Prijem
         Zaglavlje
         Podešavanja naloga
        [Collapse]Paneli
          Roba
          Status
          Novac
          Robna konta
          PDV konta
          Troškovi
          Carinski troškovi
          Napomene
          Dozvole
          Potpisnici
          POPDV
        [Expand]Zadate vrste dokumenata
       [Expand]Prenos među skladištima
       [Expand]Izdavanje
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promena cene
        Inventar
        Periodično fakturisanje
       [Expand]JCI
        Intrastat
        Kontrola robe
        PDV
        Revalorizacija inventara
      [Expand]Akciza
      [Expand]Carina
      [Expand]Novac
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Arhiva
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Spremenjen šifrant vrst dokumenta
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Oblici ispisa
     [Expand]Šifarnik tekstova za vrste dokumenata
      Načini dostave
     [Expand]ARES
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi kontrolne table
      Izveštaji na kontrolnoj tabli
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Kartice poverenja
     [Expand]Izveštaji kontrolne table
     [Expand]Trenutni korisnik Ctrl - U
     [Expand]Ad-hoc analize
      SQL editor
     [Expand]Poštanska knjiga
      Klasifikacijski plan
    [Expand]Dokumentacija
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 437,4976 ms
"
  342 | 450 | 5981 | Localized
Label

Novac

 

010381.gif 010382.gif 010383.gif 010411.gif 

 Panel Novac u okviru vrste dokumenata Prijem, sadrži podatke koji utiču na postavke knjiženja i likvidature određene vrste dokumenta.

 

Sadržaj

  1. Postavke konta
  2. Likvidatura i Blagajna
  3. Knjiženje

 

1. Postavke konta

U delu Postavke konta, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 1, vrše se sledeća podešavanja:

Konto (dobavljač) Konto dobavljača ćemo koristiti za potražnu stranu knjiženja obaveza ka dobavljaču bez obzira na vrstu robe i tarifni broj poreza.
Strana knjiženja

U polju se vrši odabir strane knjiženja. Na raspolaganju su opcije:

  • Duguje
  • Potražuje
  • Automatsko

 

VD za knjiženje U polju se vrši odabir vrste dokumenta na kojoj će se izvršiti knjiženja sa ove vrste dokumenta prijema.
Kontni plan U polju se vrši odabir šifre aktivnog kontnog plana

 

2.Likvidatura i Blagajna

U delu Likvidatura, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 2, vrše se sledeća podešavanja:

Domaća U polju se vrši odabir vrste dokumenta za domaću likvidaturu.
Strana U polju se vrši odabir vrste dokumenta za deviznu likvidaturu.
Svrha doznake U polju se vrši odabir šifre doznake iz Šifarnika svrha doznake.
Blg. izdat. U polju se vrši odabir vrste dokumenta blagajničkog izdatka za plaćanje faktura iz ove vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog izdatka se prvo upotrebi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj ne postoji, podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).
 
Kreiraj nakon što je dokument ispisan Ukoliko je opcija označena, nakon ispisa dokumenta prijema, kreira se blagajnički izdatak.

3.Knjiženje

U delu Knjiženje, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 3, vrše se sledeća podešavanja:

Popunj. vez.dok. pomoću ove opcije određujemo koji podatak će se uneti u polje Vezni dokument pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan jer pomoću pozivanja veznog dokumenta zatvaramo i otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo da prenesemo interni broj dokumenta, Vezni dokument 1 ili 2 ili poziv. 
Popunj.tuđ.dok.

Kao i u prethodnom podešavanju, opcija određuje koji podatak iz dokumenta dobavljača će se preneti na nalog za knjiženje.

Zbirno knjiženje primljenih računa

Na raspolaganju su sledeće opcije:

  • Bez udruživanja
  • Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
  • Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
  • Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca).
Razdelnik god

U ovom polju se vrši odabir znaka (razdelnika) koji će prilikom izbora opcije dodaj godinu veznom dokumentu stajati između broja veznog dokumenta i godine.

Dodaj godinu veznom dokumentu

Ako je opcija označena u nalogu za knjiženje će nakon broja veznog dokumenta automatski biti uneta tekuća  godina kao četvorocifreni numerički zapis.

Dodaj br. rate u vezni dok. Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako je ta opcija podešena, knjiženja obaveza će se izvršiti sa numerisanjem rednog broja veznog dokumenta.
 
Ne uvažavaj postavke konta na skladištu (šifarnik subjekata) Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena kod skladišta (subjekta) na robnom dokumentu.
Ne knjiži po načinima plaćanja Program uprkos generalnoj postavci u Administratorskoj konzoli za knjiženje prijema (konta obaveza)  po načinima plaćanja  za izabranu VD ne knjiži po načinima plaćanja, ako je opcija označena.
Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strana knjiženja Ako je opcija označena, knjiženje vlastite potrošnje uvažiće postavke strane knjiženja.
Nepriznati PDV je trošak tekućeg razdoblja

Ako je opcija označena, nepriznati PDV se knjiži na konto troška uz poziciju uz koju se veže.

Ne uvažavaj šeme knjiženja u šifarniku subjekta (finsnsijski podaci)

Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena u šifarniku subjekata  u delu finansijski podaci.

Knjiži odstupanja od stalnih cena na internim dokumentima

Ako je opcija označena, na internim dokumentima će se knjižiti odstupanja od stalnih cena.

Ulazni troškovi osnovnih sredstava Ako je opcija označena moguć je prenos osnovnih sredstava iz računa u registar.
Zadržana sredstva

U delu zadržana sredstva korisnik može uneti od kog do kog datuma, procenat i na koji konto želi da knjiži zadržana sredstva. Pri knjiženju računa se automatski proknjiži procenat zadržanih sredstava na konto koji je određen u šifarniku  izabrane VD.

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!