Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
DDV
»
Zaokroževanje pri knjiženju DDV-ja
Rank: Newbie
Joined: 20/07/2012(UTC) Posts: 0 Location: N/A
|
Pozdravljeni,
Stranka nam je poslala pripombo, da zaokroževanje knjiženja DDV-ja ni tako kot je to obrazloženo v Reviji IKS 6/2009 stran 45. Pošiljam v prilogi razlago in primer knjižene temeljnice.
|
|
|
|
Rank: Newbie
Joined: 20/07/2012(UTC) Posts: 0 Location: N/A
|
Pozdravljeni!
Iz strani razvoja sem dobila sledeči odgovor:¨Zaenkrat ni mogoče zaokroževanje v programu Pantheon na cele številke (razen pri bilancah). Stranka naj poknjiži avtomatsko, pogleda knjižbe na kontih in zaokrožene zneske na DDV obrazcu in naredi ročne knjižbe za razlike.¨ Se pravi, da naj ročno poknjiži na druga konte in potem na koncu obdobja v prihodke oz. odhodke.. Saj tudi v reviji IKS navajajo:¨ Analitči konto (160) se zapira najmanj enkat letno ob sestavi letnega poročila, njegov saldo pa je odvisen od tega ali je kreditni ali debitni-prenaša med odhodke (na konto 721) ali med prihodke (na konto 769).
Pozdravljeni
Prijavo smo pogledali in ugotovili, da PA res ne zaokrožuje tako kot piše v IKS-ih. Zadevo bomo proučili in vam javili kako naprej.
Lp, Klavdija
Ok, hvala.
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
DDV
»
Zaokroževanje pri knjiženju DDV-ja
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0.087 seconds.