Forum

HD_prijavil
#1 Objavljeno: : 17 September 2024 13:59:00(UTC)
HD_prijavil

Stepen: Newbie

Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Komentari: 0
Lokacija: N/A

Lepo prosim za pomoč pri »razumevanju« knjiženja porabe materiala. Zdi se mi, da se nekateri dokumenti knjižijo v napačno smer.
Za primer sem vzela izdajo in prejem reklamacije ter izdajo in prejem pri usklajevanju zalog.
HD_odgovoril
#2 Objavljeno: : 17 September 2024 13:59:00(UTC)
HD_odgovoril

Stepen: Newbie

Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Komentari: 0

Interni dokumenti na strani prejema, kot so neke vrste tudi prejete reklamacije se malce drugače nastavijo za knjiženje zalog pri porabi materiala, kot pa običajni dokumenti.
ZA PREJEM: V stolpec za konto zaloge se mora vnesti konto za porabo materiala/kreditna knjižba in v stolpec Pr.kon.pri por.mat. DB se vnese konto zaloge/debetna knjižba.
ZA IZDAJO: V stolpec Konto zaloge mat./blg. KR se vnese konto zaloge/kredit, ki se razknjižuje in v stolpec Nabavna vred.prodan. blaga DB se vnese protikonto/debet.
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,557 sekunde.