Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
HD_prijavio
#1 Posted : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_prijavio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Ovo je nevezano za build ili verziju PA
Kada stižu izvodi u 2008 i knjiže se, a kupci su sa 31.12.2007 ostali dužni
Znači sa početnim stanjem 01.01.2008 su dužni
Dokumenta 0840000001 nemamo do kraja februara 2008 kad se uradi završni račun
Kako da povežemo izvode i uplate kupaca u ovoj godini, a dužni su nam u prošloj godini, a nemamo PS 0840000001
Kako da se zatvara početno stanje koje se pravi poslije
Molim savjet, jer je to pitanje i u našoj firmi
HD_odgovorio
#2 Posted : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nikako dok ne budes imao dokument pocetnog stanja. A onda ces ih naknadno povezati kroz modul rucno zatvaranje otvorenih stavki. Bude li trebalo pojasnjenje kako se to radi javi.
HD_odgovorio
#3 Posted : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Hvala Harune
Za dodatna objašnjenja ću ti javiti kad bude aktuelno
Možeš zatvoriti
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.382 seconds.