Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
borism
#1 Posted: : 06 November 2010 09:34:36(UTC)
borism

Rank: PA User

You have been a member since:: 09/01/2010(UTC)
Objave: 271

Thanks: 1 times
Preko PA bi radi izdelali naročilo za izdelek ter ga potem prenesli med OS.

Kako se to izvede na način, da se ob prenosu zapre naročilo dobavitelju?
dejan
#2 Posted: : 06 November 2010 11:52:59(UTC)
dejan

Rank: PA User

You have been a member since:: 24/04/2009(UTC)
Objave: 576
Man

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
Tukaj mislim, da si spustil en korak. Napravis narocilo dobavitelju za ta izdelek .....ko ga prejmes ga prevzames na blagovni dokument in sele nato preneses v OS.
Vobo d.o.o.
Na gorci 66
2000 Maribor
www.vobo.si
borism
#3 Posted: : 08 November 2010 11:18:35(UTC)
borism

Rank: PA User

You have been a member since:: 09/01/2010(UTC)
Objave: 271

Thanks: 1 times
ja, načeloma bi res lahko bilo tako kot si napisal @dejan, vendar v bistvu NE;

OS sploh ne pelješ čez blagovni del programa, ker je šifrant OS čisto nekaj svojega in NI povezan s šifrantom identov v blagovnem delu
klavdijak
#4 Posted: : 08 November 2010 11:49:41(UTC)
KlavdijaK

Rank: Datalab

You have been a member since:: 24/04/2009(UTC)
Objave: 176

Pozdravljeni!

Če vi naredite naročilo za neko osnovno sredstvo pomeni, da ste to OS tudi prejeli in z njim račun. To pomeni, da ste odprli novo šifro identa, označili na identu knjigovodsko vrsto 800 in ta ident vnesli na račun v blagovnem delu. Za osnovna sredstva, si lahko kreirate nov vrsto dokument ( npr 110) kamor vnašate račune za nova osnovna sredsta. Na tej VD, si lahko matriko DDV in blagovnih kontov prilagodiote za OS. Ko to SO vnesete na blagovnem delu, ga preko čarovnika prenesete v register OS. Iz naročilnice pa se OS ne da prenašat v register osnovnih sredstev. Lahko pa OS vnesete ročno neposredno v register osnovnih sredstev.



Lep dan želim.
borism
#5 Posted: : 08 November 2010 11:56:10(UTC)
borism

Rank: PA User

You have been a member since:: 09/01/2010(UTC)
Objave: 271

Thanks: 1 times
vprašanje je, ali se naročilo dobavitelju (npr. 020) zapre s tem, ko odprem nov (npr. 110) dokument?
klavdijak
#6 Posted: : 08 November 2010 13:31:33(UTC)
KlavdijaK

Rank: Datalab

You have been a member since:: 24/04/2009(UTC)
Objave: 176

Pozdravljeni!

Pantheon deluje tako, da ko vi kreirate naročilo 020, ga potem preko dokumenta 110 povežete na račun/dobavnica. Pri naslednjem dodajanju tega nariočila ne bo več pokazalo v kolikor je naročilo v celoti dodano na račun.



Lep dan želim.
ANDREJM1
#7 Posted: : 11 November 2010 05:24:53(UTC)
ANDREJM1

Rank: Datalab

You have been a member since:: 24/04/2009(UTC)
Objave: 126

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
borism piše:
ja, načeloma bi res lahko bilo tako kot si napisal @dejan, vendar v bistvu NE;

OS sploh ne pelješ čez blagovni del programa, ker je šifrant OS čisto nekaj svojega in NI povezan s šifrantom identov v blagovnem delu


Ni res. Čeprav je račun za OS je to še vedno račun, kar pomeni: Prevzem | Dokument. Tu najprej vnesemo račun, nato pa s čarovnikom kreiramo OS.

In ja, če delamo preko "Dodaj" se med dokumentoma vzpostavi veza, ki omogoča PANTHEON-u poznati, ali je naročilo zaprto (dobavljeno) ali ne...
borism
#8 Posted: : 11 November 2010 09:39:48(UTC)
borism

Rank: PA User

You have been a member since:: 09/01/2010(UTC)
Objave: 271

Thanks: 1 times
Ok - bomo probali. Hvala za odgovor.
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.510 seconds.