PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 328,1592 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Nabavka osnovnih sredstava

Pri nabavci osnovnih sredstava moramo biti oprezni, jer se pored nabavne fakture dobavljača mogu pojaviti i druge fakture sa troškovima u vezi sa nabavkom osnovnog sredstva, na primer troškovi transporta drugog dobavljača. Ovo takođe moramo uključiti u nabavnu vrednost osnovnog sredstva.

U nastavku prikazujemo primer kupovine osnovnog sredstva u PANTHEON-u.

savet

 

OPIS PRIMERA:

Zbog povećanja narudžbine kupaca, rukovodilac proizvodnje je nabavio novu radnu mašinu sa kojom će proizvodnja teći brže. Rosa, računovođa preduzeća Tecta, primila je račun za kupovinu novog osnovnog sredstva Radna mašina1 od domaćeg dobavljača Kargo d.o.o. Nabavka osnovnog sredstva se upisuje u sledećim koracima:

  1. Kreiranje novog dokumenta prijema

  2. Unos podataka u zaglavlje prijema

  3. Unos pozicije dokumenta prijema

  4. Pregled vrednosti prijema

  5. Unos osnovnog sredstva u registar

  6. Arhiviranje dokumenata osnovnih sredstava u eDokumentaciju

1. Kreiranje novog dokumenta prijema

Odgovorno lice upisuje nabavku osnovnog sredstva u PANTHEON-u, u vrsti dokumenta Nabavka.

U meniju izabere Roba | Prijem | Dokument.

U našem primeru iz skupa vrste dokumenata bira vrstu dokumenta 1000 - Nabavka - Skladište materijala.

U redu sa alatima klikne na dugme  (Nov zapis).

savet

Detaljnije uputstvo za izradu novog dokumenta prijema možete pročitati u poglavlju Kreiranje dokumenta za prijem robe.

U izabranoj vrsti dokumenta za kupovinu osnovnog sredstva, odgovorno lice može označiti taster Kupovina za osnovna sredstva u šifarniku vrste dokumenta u parametrima.

Preporučljivo je da se taster označi, jer će se na taj način povezati računi kupovine i registra osnovnih sredstava, ali nije obavezno.

U sledećem koraku počinje unosom podataka u zaglavlje dokumenta.

2. Unos podataka u zaglavlje prijema

Odgovorno lice upisuje dobavljača u zaglavlje dokumenta i popunjava ostale podatke o nabavci osnovnog sredstva.

savet

Ako sarađujete sa novim dobavljačem, a još ga niste uneli u program, to morate učiniti u Šifarniku subjekata. Pogledajte primer unosa novog dobavljača u poglavlju Unos dobavljača.

U našem slučaju, osnovno sredstvo je namenjeno Odeljenje proizvodnje.

Prilikom isporuke osnovnog sredstva, odgovorno lice je dobilo otpremnicu na potpis od strane DHL dostavne službe i dobio račun.

savet

Dobavljač može da izda primaocu račun za pružene usluge ili prodatu robu u elektronskoj formi eRačun.

U polju Dostava izaberite način isporuke sa padajuće liste. U našem slučaju, on bira opciju 6 – DHL.

Kopirajte broj prijemnice u polje  Prijemnica.

U polje Račun upišite broj primljene fakture.

Plaćanje za kupovinu osnovnog sredstva vršiće se putem bankovnog transfera, koji odgovorno lice bira u polju Način pl..

U nastavku bira osobu odgovornu za kupovinu u polju Odgovorna osoba.

Odgovorno lice želi da unet račun potvrdi odgovorno lice za kupovinu osnovnog sredstva, bira opciju Nepotvrđeno-N u polju Status.

savet

Podešavanja Statusa dokumenta nalaze se u Šifarniku vrste dokumenata prijema.

Unos potvrdite sa klikom na dugme  (Snimi promene).

3. Unos pozicije u dokument prijema

Prilikom unosa pozicija u dokumentu o preuzimanju sredstava, ključno je da odgovorno lice popuni sledeća polja:

  • Skladište
  • Ident
  • Naziv
  • Cena v valuti
  • PDV
  • Konto troškova
  • Odeljenje

U našem primeru, u polju Skladište, ona će izabrati Skladište materijala sa padajuće liste. Nastavlja sa unosom identa.

Upišite u prazno polje ili klikom na strelicu padajuće liste izaberite ident Osnovna sredstva, kao što je prikazano na slici ispod.

Uredi Naziv osnovnog sredstva koji će biti zamenjen prilikom prenosa u Registar osnovnih sredstava.

savet

Da bi se mogao izmeniti Naziv unetog identa, mora da ima označen taster na izabranoj vrsti dokumenta prijema koji omogućava promenu naziva, Dozvoljeno menjanje naziva identa.

 

Unesite vrednost količine u polje Količina, u našem slučaju to je 1 radna mašina.

Neto vrednost sa primljene fakture se kopira u polje Cena u valuti.

Izborom identa, polje PDV se automatski popunjava odgovarajućim tarifnim brojem.

savet

Tarifni broj koji se prikazuje u polju PDV postavlja se u Knjigovodstvenim podacima izabranog identa u Šifarniku idenata.

 

Bira konto troškova kupovine. U našem slučaju, u Kon.pr. bira 0231 – Oprema.

Polje Odeljenje se automatski popunjava iz unosa podataka o odeljenju u zaglavlju računa.

4. Pregled vrednosti prijema

U odeljku Podaci o vrednosti kupovine, odgovorno lice može da proveri ukupnu vrednost kupovine, vrednost PDV-a i eventualni popust.

U našem slučaju proverite konačnu vrednost kupovine osnovnog sredstva u polju Za plaćanje 360.000 RSD.

Proverite iznos PDV-a u polju PDV 60.000 RSD.

5. Unos osnovnih sredstava u register

Odgovorno lice može direktno iz dokumenta preneti osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava.

             To se radi na redu sa alatima klikom na dugme   (Čarobnjaci) i izborom opcije Prenos na osnovna sredstva ili kreiranjem novog zapisa u registru osnovnih sredstava.

savet
  • Da vidite proces upisa osnovnih sredstava u registar pogledajte primer OVDE.
  • Proces upisa osnovnog sredstva u registar možete pogledati direktno iz dokumenta OVDE.

6.  Arhiviranje dokumenata osnovnih sredstava u eDokumentaciju

Prilikom preuzimanja osnovnog sredstva, odgovorno lice dobija račun, otpremnicu, tehničku dokumentaciju i garantni list.

Sva dokumentacija se unosi u eDokumentaciju.

savet

Postupak unosa dokumentacije u eDokumentaciju možete pročitati OVDE.

 

 

 

  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!