Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 1312,5279 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dnevnik faktura

Dnevnik faktura

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Ovaj obračun omogućava ispis liste izdatih faktura, sortirane po vrstama dokumenata i sa vrednošću izdatih faktura po datumima. Svaka stavka obračuna je iskazana brojem fakture, kupcem, neto vrednošću, vrednošću obračunatog poreza i ukupnom vrednošću fakture (sa PDV).

000001.gif Ukoliko imamo fakture u različitim valutama a ne izaberemo preračun u jednu valutu, zbir vrednosti na ovom ispisu neće biti od koristi jer su sabrani iznosi u različitim valutama. U takvim slučajevima unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo promete (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valutu).
083711.gif U slučaju da se na samom ispisu, mišem pozicioniramo na subjekta, ident ili interni broj dokumenta, miš menja obilk u 072588.gif. U ovom slučaju klikom miša na određeni podatak otvaramo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom podatku.

000001.gif Prikaz faktura iz vrste dokumenta maloprodaja POS, sa definisanim kriterijumom "način plaćanja" će obuhvatiti ceo iznos, koji je bio zaveden na računu a ne iznos, koji je bio zaveden u blagajni.
Primer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100RSD, iznos računa je bio 90RSD. Program nas postavlja u nov red gde unosimo način plaćanja "2 - Povraćaj" i zavodimo -10RSD. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program će nam uz kriterijum "način plaćanja" prikazati u oba primera (ako izaberemo "1 - gotovina" ili - "2 povraćaj") iznos prodaje i to 90RSD a ne ono što smo upisali na blagajni u maloprodaji POS!.

83949.gif

Kriterijumi za obračun u zaglavlju ispisa se prikazuju upotrebljeni kriterijumi (ograničenja na vrstama dokumenata, datumski kriterijumi i sl.). Ispis nekih podataka možemo da ograničimo i odgovarajućim odabirom opcija u Parametrima | Opšte.
Datum, Vrste dokumenata
rezukltati su prikazani i sumirani u odnosu na pojedinu vrstu dokumenta i datum prometa.
Podaci se sumiraju u koloni "Vrednost" i "Vrednost u valuti". Vodite računa prilikom definisanja kriterijuma za obračun - ukoliko izaberemo različite valute sumirani podaci neće biti od značaja.
Redni broj redni broj zapisa na ispisu
Broj interni broj dokumenta
Datum datum ispostavljanja fakture
Dospeće dospeće fature
Kupac kupac robe iz dokumenta (1. osoba)
Neto neto vrednost izdate fakture. To je zbir podataka iz polja Vrednost u pozicijama dokumenta.
Porez obračunati PDV na izdatoj fakturi
Vrednost vrednost = neto + porez +/- parske razlike
Ukupna vrednost izdate robe i usluga, sa uključenim PDV-om.

 

Ako izaberemo preračun u valutu, cena i vrednost se preračunaju u izabranu valutu po izabranom kursu (polje "Banka za devizne dokumente") i to:

  • kurs  banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
  • kurs Narodne Banke Srbije  (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)

Datum za preračun se poziva na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za izbor kursa je obično datum računa, izaberemo ga  Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za primer pogledajte Obračun izdatih računa u valuti.

Kada je izabran preračun u valutu, valuta obračuna je ispisana u zaglavlju ispisa - obračunski kriterijumi.

 


  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!