PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Collapse]Goods
    [Expand]Mass Printing
     Интеграция PANTHEON с WebShops
    [Expand]Issue
    [Collapse]Receiving
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Receiving Scheme
     [Collapse]Receiving Document
       Pretvornik valut
      [Expand]Taskbar of Receiving Document
       Receiving Document Header
      [Expand]Receiving Document Lines
      [Collapse]Lines Functions (Buttons)
       [Collapse]Add
        [Collapse]Adding a Movement to a Receiving Document
          WikiHomePage
          WikiHomePage
          Selecting a Movement
        [Expand]Adding a Purchase Order to a Receiving Document
         Adding a Sales Order to a Receiving Document
         Adding a Customs Issue with Serial Numbers to a Receiving Document
        Scanner
       [Expand]Serial Numbers - Receiving
        Spec (Specification)
        Stock
        Find Item (Ctrl + F)
        Overview
       Tax Summary
       Value Bar
       Authorizations for Receiving Documents
       Hard Allocations in Receiving and Transfer Documents
       Receiving Goods with a Document
       Creating a Receiving Document
     [Expand]Internal
     [Expand]Collective receiving
     [Expand]Prepayment
    [Expand]Single Administrative Document (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Price change
    [Expand]Inventory count
    [Expand]Recurrent Invoicing
     Create Consignment Report
    [Expand]Prepare cash discount
    [Expand]Custom warehouses
    [Expand]Stock
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Material Movements
    [Expand]Income/Expense Comparison
    [Expand]Invoices Issued Report
    [Expand]Invoices Received Report
    [Expand]Value-Added Tax
    [Expand]Overview of Material Movement
    [Expand]Summary Reports
    [Expand]Refresh Stock
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Помощ
   [Expand]Старите продукти
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Additional programs
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 421,8899 ms
"
  1000214 | 200251 | 405548 | Localized
Label

WikiHomePage

Dodajanje prometa - prevzem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Namen tovrstnega dodajanja je olajšati izdelavo prejete fakture tako, da ponavljajočih se podatkov ne vnašamo ponovno, pač pa jih skopiramo (dodamo) na prevzem.

Dodajanje prometov na dobavnico bistveno olajša izdelavo dobavnice ali fakture tako, da skopira vse podatke iz pozicij izbranega dokumenta ali nabora dokumentov in iz njih izdela nov zapis. Funkcijo najenostavneje uporabimo tako, da v ukazni vrstici kliknemo 17250.gif za nov zapis, vnesemo prejemnika in skladišče, nato pa funkcijo prikličemo s klikom na gumb 25887.gif na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj.

 

25883.gif

Promet/promete za dodajanje lahko izberemo na dva načina (glej Izbira prometa):

  • za dodajanje posameznega dokumenta: izberemo en sam dokument tako, da neposredno vtipkamo številko dokumenta. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije dokumenta se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
  • za dodajanje znanega nabora dokumentov (dokument od - do): izberemo nabor pozicij dokumentov tako, da vnesemo začetno in končno številko dokumenta, ki naj bo vključen v seznam pozicij za prenos (glej "Številka od" in "Številka do"). Pri tem ni nujno, da je na vseh dokumentih naveden isti partner.  Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  
  • za dodajanje v primeru, ko celotne številke dokumenta nimamo na voljo: izberemo 
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter tip dokumenta "Blago izd." ali "Blago pre.", ali
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter vrsto dokumenta. Ustrezen tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

    Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb 17251.gif. V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, dobavitelj, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije dokumentov ali cel dokumenta torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos. Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  

Ko izberemo ustrezne omejitvene kriterije, dodajanje sprožimo torej s klikom na gumb 25888.gif iz osnovnega panela (glej Dodaj).

000001.gif Če nimamo ustrezne zaloge, pozicija izdaje ne bo izdelana! Podatek o nedodanih pozicijah zaradi nezadostne zaloge najdemo v panelu Statistika prenosa.

 

Po uspešno končanem dodajanju podatkov se pojavi obvestilo (glej Dodajanje zaključeno).

 

000001.gif Za dodajanje prometa iz izdaj iz carinskega skladišča glej tudi primer !

 

 


 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!