PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 1203,1061 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Blagajna

 

Blagajna

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Sa licencama 01379.gif 010380.gif je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!

 

U vrstama dokumenata blagajne postavljamo osnovne parametre blagajničkih prijema i izdataka za upotrebu u modulu Blagajna. Kako će se pojedini prijem i izdatak knjižiti, zavisi od načina plaćanja, koji navodimo prilikom kreiranja postavki blagajne (pogledajte Šifarnik načina plaćanja).

Ako u preduzeću imamo više blagajni, onda definišemo za svaku blagajnu posebnu vrsta dokumenta za prijem i za izdavanje. Na taj način možemo pratiti promet više blagajni na različitim kontima.  

010088.gif Najpre izaberemo između opcija, koje označavaju da li se odnosi na vrstu dokumenta za:
  • prijem gotovine (prijem) ili 
  • izdavanje gotovine (izdatak).

 

 Zatim vrstu dokumenta blagajne definišemo sa sledećim podacima:

 

Šifra trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta
Kratki naziv opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima 
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Evidencijski ako polje označimo, sačuvamo vrsta dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju,  možemo unositi i nove dokumente, ali neke funkcije ne možemo koristiti
Promena odgovorne osobe. referenta
016971.gif
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
  • polje označiti, ako želimo dozvoliti promene referenta
  • polja ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
Napomena u ovaj prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koje prestavljaju neku internu oznaku vrste dokumenta. 
Zadata napomena u ovaj prozor unosimo zadatu napomenu na pojedinoj vrsti dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:

 004490.gif 

Platilac u ovim poljima možemo odrediti poslovnog partnera, koji će biti platilac (kod prijema) ili primalac (kod izdataka) u dokumentima iz ove VD
Naziv platioca unesemo podatak za naziv, koji se ispiše iznad prozorčića za unos naručioca/primaoca. Obično su nazivi Platilac (za prijeme) i Primalac (za izdatke)
Valuta

Po kreiranju novog blagajničkog dokumenta možemo upotrebiti valutu, koju odredimo u šifarniku vrste dokumenata. Po kreiranju iz robnog dokumenta upotrebiće se valuta iz robnog dokumenta.

Odeljenje izaberemo organizacijsku jedinicu preduzeća, koju prijem/izdatak terete. Ako štikliramo još i opciju sa desne strane, unos će biti obavezan.
Dokument 1 unesemo naziv prvog veznog dokumenta, koji ćemo unositi u blagajnički prijem/izdatak. Ako polja ne popunimo, u prijemu/izdatku nećemo videti opcije za unos veznog dokumenta.
To polje označimo, ako želimo, da je unos obavezan.
Dokument 2 unesemo naziv drugog veznog dokumenta i označimo to polje, ako želimo, da je unos obavezan
Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/prijema unesemo broj VD za:
  • blagajnički izdatak, koji će se kreirati iz blagajničkog prijema (korisno za zaključke blagajni kod POS-a)
  • blagajnički prijem, koji će se kreirati iz blagajničkog izdatka
Način plaćanja unesemo zadatu šifru načina plaćanja, koja se upotrebi kao način plaćanja kod ručnog kreiranja blagajničkog prijema/izdatka (modul Novac - Blagajna).
Popunjavanje dokumenata 1 izaberemo, koji dokument da program ispiše u poziciju blagajničkog prijema, koji onda možemo upotrebiti i kao podatak za knjiženje u saldakonta/glavnu knjigu. Kod izrade prihoda i izdataka iz dokumenata prijema i izdavanja se u polje "Dokument" automatski, bez obzira na izbor, pojavi interni broj plaćenog dokumenta.
  • Ništa - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" ne popunjava se nikakvim podatkom
  • Dokument 1 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
  • Dokument 2 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
  • Poziv - u poziciji blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem poziva dokumenta

Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju podešeno za popunjavanje veze pri knjiženju Dokument 1, ovde podesite Popunjavanje dokumenta 1 sa Dokumentom 1. 

Punjenje vez. dok. izaberemo vrstu veznog dokumenta, koji će se popunjavati na nalogu za knjiženje dokumenta blagajne. Na raspolaganju imamo:
  • Interni br. - broj blagajničkog dokumenta
  • Vezni dok. - broj dokumenta u poziciji blagajničkog dokumenta
  • Dokument 1 - dokument 1 iz robnog dokumenta
  • Dokument 2 - dokument 2 iz robnog dokumenta

Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju podešen za popunajvanje veze kod knjiženja Dokument 1, ovde podesite Popunjavanje vez.dok sa Dokumentom 1.

Ako sse preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju poešen za popunjavanje veze kod knjiženja Interni broj, ovde podesite Popunjavanje vez.dok sa Vezni dokument.

Zadate vrednosti

Po otvaranju novog blagajničkog dokumenta se vrednosti prenesu iz:

  • Popuni iz podešavanja VD - to je podešavanje, koja su uneta u šifarniku vrste dokumenata
  • Popuni iz prethodnog dok - iz prethodnog dokumenta
  • Ne popuni - ne popuni se ništa (U slučaju, da se kreira izdatak iz primljenog računa ili prijem iz izdatog računa, podatak o odeljenju će se preneti iz zaglavlja računa u zaglavlje blagajničkog dokumenta). 
Mesto prijema (BP) / mesto izdatka (BI) Ako se mesto prijema/izdatka razlikuje od mesta prijema određenog u administratorskoj konzoli ili kod subjekta, možemo uneti u to polje mesto, koje će se ispisivati na blagajničkim dokumentima.
Prenesi dugovni/potražni konto po kreiranju iz robnog dokumenta Na robnom dokumentu uneti konto na panelu Knjiženje se, ako je označena ova opcija, automatski prenese na robni dokument po kreiranju iz robnog dokumenta.
Zbirno knjiženje blagajne

Možemo izabrati između:

  • - bez udruživanja
  • - zbirno po danima (Datum perioda je datum dokumenta)
  • - zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
  • - zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)

Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovde.

 

Povezane vrste dokumenata

Tabela je iz dva dela.

U prvom delu odrdimo Oznakuo, Početno stanje, Min. limit i Max. limit.

Početno stanje je datum od koga se unapred računaju blagajnička dokumenta iz kojih se računa stanje.

Min. limit je vrednost blagajničkog minimuma i Max. limit, vrednost blagajničkog maksimuma. Uloga ta dva iznosa je, da program upozori kada su ta dva iznosa prekoračena. Kkorisnik dobije upozorenje na prekoračeno stanje, ali upozorenje može i da ignoriše i da nastavi sa radom.

U drugom delu tabele odredimo prijeme i izdatke koje uzimamo u stanej blagajne.

Popunjavanje tuđ.dok.

Izaberemo koje vrednost da program zapiše u polju Tuđ dokument na nalogu za knjiženje blagajničkog prijema.

Možemo izabrati između:

  • Ništa (predefinisana vrednost programa),
  • Interni br.,
  • Vezni dok.,
  • Dokument 1,
  • Dokument 2.
VD za knjiženje Više o knjiženju na predefinisane vrste dokumenata.

Pogledajte i:


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!