PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 390,6173 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Obračun izdanih računov

Obračun izdanih računov

005557.gif 005558.gif

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

000001.gif Obračun izdanih računov dobimo iz skupnega Obračuna izdanih računov/razlike v ceni tako, da izberemo enega od izpisov iz poglavja "Obračun izdanih računov"

Obračun izdanih računov omogoča izpise raznovrstnih pregledov izdanih računov po prodajnih cenah iz dokumentov izdaje. Nekateri izpisi podajajo vrednost izdanega blaga brez vključenega DDV! Prav tako nekateri sumarni izpisi upoštevajo vrednosti z vključenimi morebitnimi parskimi izravnavami (Kronološko, Dnevnik faktur), drugi pa seštevek nezaokroženih vrednosti pozicij.

Iz osnovnega panela izberemo kriterije za obračun: 

80668.jpg

Vrsta izpisa
izberemo vrsto izpisa. Izbiramo med:
Vrste identov
obvezno izberemo vrste identov, za katere želimo izpisati izdane račune. Izbrane vrste identov so označene s kljukico.
Vrste dokumentov
obvezno obkljukamo vrste dokumentov izdaje, za katere želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!)
Datum dobavnice od
izpis lahko omejimo po začetnem  datumu dobavnice
Datum dobavnice do
izpis lahko omejimo po končnem datumu dobavnice
 Datum DDV odizpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdane fakture
 Datum DDV doizpis lahko omejimo po končnem datumu DDV iz izdane fakture
Datum računa od
izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računa
Datum računa do
izpis lahko omejimo po  končnem datumu izdaje računa
Ident
izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa, za katerega pregledujemo izdane račune.
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ).
Nazivizpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje)!
000001.gif Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji! Program podatke o nazivu črpa iz pozicij dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
Dobaviteljeva šifra
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov.
Statusizberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status :
  • Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis vseh identov ne glede na status je to polje prazno
  • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
  • Neaktivni - samo neaktivni identi
Prim. klas.
obračun izdanih računov lahko omejimo tudi s klasifikacijo materialnega sredstva ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi določene primarne klasifikacije
Sek. klas.
obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa
Kupec
pregled omejimo le na izbrane kupce iz glave dokumenta
SKISIzpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.

Dovoljena je uporaba znakov s posebnim pomenom. Tako npr. "S.1%" pomeni domače partnerje, "S.2%" partnerje iz tujine, "S.211%" partnerje iz EU ipd.

Tip kupca
če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju prodali v določen tržni segment, potem lahko obračun omejimo na določen tip kupca
Država nastavimo filter obračuna na državo kupca. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 
Prejemnik
obračun lahko izdelamo ne le po kupcih (plačnikih), ampak tudi po prejemnikih blaga iz glave dokumenta
Tip prejemnika
enako lahko ugotavljamo, v kateri segment spadajo prejemniki blaga
Državanastavimo filter obračuna na državo prejemnika blaga. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 
Dobavitelj
obračun lahko izdelamo tudi po primarnem dobavitelju prodanega blaga
Skladišče
pregled omejimo na izdajno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo pregled izdanih računov
Oddelek
obračun lahko izdelamo tudi po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov
Str. nos.obračun lahko izdelamo tudi po stroškovnem nosilcu iz pozicij dokumentov
Vezni dok. 1
obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico)
Datum od
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva
Datum do
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva
Vezni dok. 2
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu.
Datum od
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva
Datum do
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva
Način prodaje
izdane račune lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kot je označen v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
  • Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje. Za izpis ne glede na način prodaje je to polje prazno.
  • Zavezanec- izdani računi davčnim zavezancem
  • Izvoz - izdani računi za izvoz
  • Končni - izdani računi končnim kupcem
  • Zasebni - izdani računi lastne porabe, tip zasebna poraba
  • Neposlovni - izdani računi lastne porabe, tipa neposlovni nameni
  • Lastna raba - izdani računi lastne porabe, tip lastna raba
Način plačila
omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz izdane fakture
Način dostave
omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz izdane fakture
Prodajni referent
prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na prodajnega referenta , ki je račun izdal
Tekst izpis lahko omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Pariteta izpis lahko omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Kraj izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Status dokumenta
izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
  • Vsi - vsi dokumenti, ne glede na status. Za izpis ne glede na status dokumenta je to polje prazno.
  • Potrjeni - samo potrjeni dokumenti
  • Nepotrjeni - samo nepotrjeni dokumenti
Stopnja DDV
obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta
Za valuto
izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument izdelan. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili izdani v USD.
Preračun v valuto
vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. Obračun izdanih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr. vse izdane račune preračunamo v EUR (glej Obračun izdanih računov v tuji valuti).
Banka pri deviznih dokumentih
označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:

 

000001.gif Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje  Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:

Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.

Poljubna polja - Identi
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa.
Poljubna polja - Subjekti
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta.
Poljubna polja - Str.n.
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca.
16881.gif izpiše trenutno izbrano vrsto izpisa
000001.gif Za lažje izbiranje vrst dokumentov in vrst identov lahko uporabljamo tudi bližnjico iz menija desnega klika miške (glej Osnove - Multipli potrditveni vnos).
000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

000001.gif Kriterije za obračun moramo izbrati vsakič sproti, lahko pa si jih shranimo v predlogo.
000001.gif Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku!
Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).
000001.gif Izpisi vezani na maloprodajo POS, ki se jih izpisuje z kriterijem "način plačila" bodo zajeli celotni znesek, ki je bil zaveden na računu in ne tistega, ki je bil zaveden na blagajni.

Primer: Vnesemo način plačila "1 - Gotovina" 100€, znesek računa je bil 90€. Program nas postavi v novo vrstico kjer določimo način plačila "2 - Vračilo" in zavede -10€. Ob izpisu Obračuna izdanih računov nam bo program ob izbiri kriterija "Načina plačila" izpisal v obeh primerih (ko izberemo "1 - gotovina" ali - "2 vračilo") znesek prodaje in sicer 90€ in ne to kar smo vpisali na blagajni na maloprodaji POS!

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!