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Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

010381.gif010382.gif010383.gif

S klikom na gumb 18400.jpg program poišče seznamom vseh dokumentov, ki ustrezajo prej vnešenim vnešenim kriterijem (glej Likvidatura - računi):

18401.jpg

Dokument
interna številka dokumenta
Ob.
številka obroka:
  • če za fakturo ni bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se na tem mestu izpiše ničla.
  • če je bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se izpiše zaporedna številka obroka plačila (od 1 dalje).
V dobro računa
naziv dobavitelja, za katerega kreiramo virman
Namen nakazila
privzeti namena nakazila iz šifranta namenov nakazila (glej šifrant vrst dokumentov za likvidaturo)
Dat. val.
datum valutacije oziroma zapadlosti dokumenta
Znesek
znesek dokumenta za plačilo
O
(označi) – če je polje obkljukano, je dokument označen za likvidiranje. Dokument lahko označimo za plačilo na več načinov:
  • s pomočjo gumba 18402.jpg
  • z dvojnim klikom v polje "O"
  • tako, da enkrat pritisnemo preslednico
18403.jpg
s klikom na ta gumb sprožimo kreiranje virmanov.Tako kreirane virmane si lahko ogledamo, popravimo, jih izpišemo in označimo za plačilo v meniju Likvidatura – Virmani.
000001.gif Če je v vrsti dokumenta likvidature izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.
18404.jpg
s klikom na ta gumb označimo vse dokumente za plačilo (lahko pa ročno obkljukamo polje "O")
18405.jpg s klikom na ta gumb odznačimo vse označene dokumente za plačilo (lahko pa to storimo ročno, tako da 2x kliknemo na obkljukano polje "O")
18406.jpg
s klikom na ta gumb odpremo trenutno izbrani dokument iz seznama dokumentov za likvidaturo

  

     


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