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Storno - nabava

Funkcija oz. gumb storno omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, lahko poiščemo v seznamu prejetih računov. Lahko tudi izberemo odprt dokument na katerem se nahajamo. 

Ob kliku na gum  se nam prikaže okno z opozorilom

V kolikor izberemo DA se avtomatsko podvoji prejeti dokument na katerem se pri količini prikaže predznak minus in pod naslov se zapiše podatek storno prejetega računa.

Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu. Prav tako se zmanjša zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom  ki se nahaja ob poziciji. Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Nabava .

  

     


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