PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 593,7573 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Porez potvrđuje nepotvrđenu fakturu

 

Funkcionalnost Davčno potrdi še nepotrjen račun v Čarovnikih izdanih računov omogoča naknadno davčno potrjevanje izdanih računov.

 

Naknadno davčno potrjevanje dokumentov se vrši, če v trenutku izdaje računa niso izpolnjeni vsi pogoji davčnega potrjevanja, npr. zaradi nedelovanja strojne opreme, internetne povezave, zapadlega ali pretečenega certifikata ipd.

Na tak način se davčno potrjujejo tudi računi, ki so bili izdani preko elektronske naprave in se podatki (zaradi nedelovanja internetne povezave) niso poslali neposredno na FURS ali pa takrat, ko je bil račun izdan preko Vezane knjige računov.

Gumb Davčno potrdi še nepotrjen račun odpre Detajlni seznam izdanih računov z izbranim pogojem Nepotrjeni dokumenti, kar prikazuje vse račune, ki so bili v določenem obdobju nepotrjeni.

V zgornji vrstici (glavi) je možnost iskanja po vseh podatkih v stolpcih. Poleg iskanja lahko dokumente tudi razvrščamo oz. filtriramo po vrsti dokumenta ali po obdobju.

V desnem kotu ukazne vrstice najdemo gumb Davčno potrdi izbrane, ki omogoča izbiro in potrjevanje več dokumentov hkrati.

V stolpcih so podatki: 

Označimo dokumente, ki jih želimo davčno potrditi.

Dokument

Številka dokumenta.

Vrsta

Vrsta oz. status dokumenta.

Skupaj

Znesek računa.

Poslovni prostor

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše poslovni prostor, kar predstavlja prvi sklop fiskalne številke izbranega računa.

Fisk. naprava

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše elektronska naprava, kar predstavlja drugi sklop fiskalne številke izbranega računa.

Fisk. št.

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše zaporedna številka, kar predstavlja tretji sklop fiskalne številke izbranega računa.

Datum izdaje

Če je bil račun izdan in ni bil davčno potrjen, se v to polje zapišeta datum in čas izdaje računa.

Opis napake

Opis napake, zaradi katere se račun sploh pojavi v tem seznamu.

 

 

 

 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!