PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 1062,5229 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Obračun izdatih računa

Obračun izdatih računa

089599.gif89600.gif089601.gif089602.gif089603.gif089604.gif

 

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cenama iz dokumenata izdavanja.

Neki ispisi daju vrednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrednosti sa uključenim mogućim parskim izravnavanjima (HronološkiDnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrednosti pozicija.

Obračun izdatih računa dobijemo iz grupe Obračun izdatih računa/razlike u cijeni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

 

 

Vrsta ispisa izaberemo vrstu ispisa. Biramo:
Vrste dokumenata obavezno označimo vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo napraviti obračun (evidencijski dokumenti nisu na spisku!)
Vrsta artikala obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste artikala su označene s kvačicom.
Datum otpremnice (do- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (od-Do) Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa fakture.
Datum računa (od- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Dani u sedmici  izbor dana u sedmici
Sedmice u godini  izbor sedmice u godini ili svih sedmica u godini
Dospijeće (od - do)  ispis možemo ograničiti po datumu dospijeća izdate fakture
Šifra ispis možemo ograničiti na jednu ili više šifri artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem).
Naziv

Izaberemo jedan ili više naziva artikala, kako su uneseni u pozicijama dokumenta, ukoliko želimo ograničiti ispis na jedan ili više naziva artikala.  Naziv artika koji se prikazuje na dokumentu nije nužno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )!

081064.gif Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znači da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlače iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.
Dobavljačeva šifra ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala.
Status izaberemo, koji dokumenti da bude uključen u ispis u odnosu na njihov status.
Prim. klasifikacija obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije
Sek. klasifikacija ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla
Kupac pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta
Tip kupca ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Država ispis obračuna možemo ograničiti na određene države u kojima smo imali prodaju. Informacije o državi kupca se nalaze u šifrantu subjekata. 
Regija ispis možemo ograničiti i po osnovu regije kupca
Osoba 3 obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiteljima), nego i  po primateljima (osoba3) robe iz glave dokumenta
Tip primatelja jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji robe
Država postavimo filter obračuna na državu primatelja robe. Podatak o državi, s kojom je bio promet utvrđen, je sadržan u šifrantu subjekata, s kojim je bio promet načinjen. 
Regija obračun možemo ograničiti i po osnovu regije primatelja
Dobavljač obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodate robe
Tip dobavljača  obračun možemo ograničiti i po tipu dobavljača koji smo postavili u šifrantu subjekata
SKIS  obračun možemo ograničiti i u odnosu na šifru SKIS
Skladište   obračun ograničimo na skladište izdavanja iz glave dokumenta , za koje želimo pregled izdatih računa
89214.gifOdjel obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta
Vezni dok. 1 obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu)
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2 isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Broj dokumenta  obračun možemo ograničiti  na pojedine dokumente. Iz tabele odaberemo jedan ili više dokumenata.
Način isporuke ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Način plaćanja ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Odgovorna osoba ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na odgovornu osobu iz dokumenta 
Referent  ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na referenta iz dokumenta 
Valuta ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu u kojoj je dokument izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdati u EUR.
Stopa PDV obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u poziciji dokumenta
Valuta obračuna unesemo šifru valute , u koju želimo preračunati izabrane podatke, koji odgovaraju prije unesenim kriterijima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifrantu banaka.
Program će sve izdate račune preračunavati u izabranu valutu po kursu za cjenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrijednosti faktura biti će preračunate u primarnu valutu iz parametara .
Preračun u valutu
  • označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
  • ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
Način prodaje izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
  • Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
  • Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
  • Izvoz - izdati računi za izvoz
  • Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
  • Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje 
Tekst ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na ID teksta iz izlaznih dokumenata
Paritet Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na paritet naznačen na izlaznom dokumentu
Mjesto Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na mjesto isporuke iz izlaznog dokumenta
Statusi dokumenata Označite status dokumenta ukoliko želite ispis ograničiti samo na određene statuse dokuemenata:Select a status if you would like to limit the report to documents with a particular status:
  • Svi/prazno - svi dokumenti, bez obzira na status. Ukoliko je ovo polje praznu, svi dokumenti bez obzira na status će biti uključeni.
  • Potvrđeni -  samo potvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
  • Nepotvrđeni- samo nepotvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
Stopa PDV ispis možete ograničiti na poresku stopu unešenu na pozicije dokumenta.
Za valutu ispis možete ograničiti na poresku stopu unešenu na pozicije dokumenta.
Preračun u valutu označite šifru valute u kojoj želite prikazati informacije u izvještaju. Možete kreirati izlazni račun u bilo kojoj valuti za koju imate ažurirane informacije o kursnoj listi u šifrantu subjekata- Banke. Možete npr. pretvoriti sve izvještaje u datom periodu u EUR, bez obzira na valutu u kojoj je kreiran izlazni račun (pogledaj Invoices Issued Report in a Foreign Currency).
Banka pri dev.dok. Odaberite koju kursnu listu će program korisitit pri konvertovanju ino dokumenata.
  • Banka za cjenik – banka za cjenik označena u AK-Parametri programa će biti korištena
  • CBBIH – Kursna lista CBBIH označene u AK-Paranetri programa će biti korištena
  • Kurs iz dokumenta - biće korišten kurs naznačen u zaglavlju dokumenta
050192.gif Ukoliko želite konvertovati račune u neku drugu valutu  (pogledaj Obračun razlike u cijeni- Convert to Currency polje),  vrijednosti i cijene će biti pretvorene u željenu valutu koristeći tu odabranu kursnu listu (Banka pri dev.dok.)
  • Banka za cjenik (vidi  Parametri programa | Preduzeće| General)
  • CBBIH(see Parametri programa | Preduzeće | General)
  • Kurs iz dokumenta

Datum za izračun protuvrijednosti će biti isti datum kao na izlaznom računu: datum i vrijednost kursa se preuzima na datum fakture. Korisnik može specificirati drugačiji datum u  Parametri programa | Roba.

Konto sa pozicije ispis možete ograničiti na pojedinačni konto iz Kontnog plana.
Prefix Odabertite prefix da označite Pozitivne, Negativne ili Sve (obje) vrijednosti pozicija dokumenata (polje Za platiti- anForPay) da budu prikazani na izvještaju
Koristi sekundarni tip subjekta Ukoliko je ovaj parametar označen, program podatke o subjektima prikuplja koristeći podataka o tipu kupca ounačenom u šifrantu subjekata. Ukoliko ovaj parametar nije označen, program prikuplja podatke samo o predefinisanom tipu subjekata defnisanim u šifrantu subjekata - Kupac.
Proizvoljna polja - artikli ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla.
Proizvoljna polja - subjekti ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima subjekta.
89214.gifProizvoljna polja - Nositelji troškova Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova
ispiše poređenje prihoda i rashoda po izabranim kriterijima
081066.gif Za lakši izbor VD i vrsta artikala možemo koristiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Multipli potvrdni unos ).
081067.gif Za opšti opis funkcije trake s naredbama pogledajte Traka s naredbama.
081068.gif Kriterije za obračun moramo izabrati svaki puta, a možemo ih snimiti u prijedlog.



81069.gif
Ispisi vezani na maloprodaju POS koji se ispisuje kriterijem "način plaćanja" uzimaju cijeli iznos koji je bio zaveden na računu a ne onaj koji je naveden u blagajni.
Primjer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100 KM, a iznos računa je bio 90 KM. Program nas postavi u novi red jer određujemo način plaćanja "2 - Povrat" i zavede -10 KM. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program nam prilikom kriterija "način plaćanja" ispisuje u oba primjera (ako izabiramo "1 - gotovina" ili "2- povrat") iznos prodaje je 90 KM, odnnosno ne odgovara zapisu koji imamo u blagajni.
081070.gif Kao i kod svih filtriranja vrijedi takođe i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi samo dokumente i postavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
Korištenjem posebnih znakova možemo filter postaviti nešto šire (pogledajte Osnove - Znakovi sa posebnim značenjem).

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!