PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 640,6478 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Kreiraj komisijsku prijavu

 

Funkcionalnost Kreiraj komisijsku prijavu u Čarobnjaku izdatih računa omogućava jednostavnu pripremu dokumenta sa prikupljenim relevantnim izdatim računima po datumu i broju vrsta dokumenata, tako da možemo periodično obavještavati komisionog subjekta o ostvarenoj prodaji robe predate u komisionu prodaju.

SAVJET

Kao primjer postupka prijema robe u komisionu prodaju pročitajte poglavlje Prijem robe na komisiju – tip K.

 

Klikom na dugme otvara se prozor Kreiranje komisijske prijave. Podaci u ovom prozoru su isti kao i na računu kojeg želimo stornirati.

Prozor je podijeljen na tri dijela:

  1. Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
  2. Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave
  3. Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

1. Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

Datum obračuna od

Datum početka izdatih računa koje želimo uključiti u izvještaj o komisiji. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).

Datum obračuna do

Krajnji datum izdatih računa koje želimo uključiti u prijavu za proviziju. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).

Dobavljač

Kreiranje komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinačnog dobavljača iz šifranta artikla (pogledajte poglavlje Glavni podaci o artiklu). Ukoliko ovo polje ostavimo prazno, program će kreirati onoliko komisijskih prijava koliko imamo dobavljača komisijske robe.

VD za prodaju

Biramo brojeve vrsta dokumenata za izdavanje robe iz kojih želimo da crpimo podatke za komisijsku prijavu.

Kreirano na dan

Datum komisijske prijave (trenutni datum prema zadanim postavkama).

VD komisijske prodaje

Unesemo vrstu dokumenta za prijem tipa Zbirno, gdje treba da se oblikuju dokumenti za ispis komisijske prijave. Ukoliko koristimo unaprijed definisane postavke, to je vrsta dokumenta KO00 - Evidenciono zbirno izdavanje (ovakav račun ne možemo automatski knjižiti i ne pojavjuje se u poreznim evidencijama).

Preglednik

Program nudi listu pozicija dokumenata iz odabranih vrsta dokumenata, na kojima smo realizovali prodaju komisijske robe, filtrirane prema odabranim podacima.

 

2. Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave

Dobavljač

Naziv dobavljača. Program crpi podatke iz šifranta artikla – unesite dobavljača kao primarnog dobavljača. Stoga, radi praćenja rada komisije, unos ovih podataka u šifrantu artikla je obavezan.

Dokument

Broj dokumenta za prodaju kupcima.

Artikal

Šifra artikla preuzetog za komisijsku prodaju.

Naziv

Naziv artikla iz prethodnog polja.

Količina

Prodata količina.

MJ

Mjerna jedinice.

 

3. Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

X (Otkaži)

Zaustavlja proces i vraća se na obrazac sa izdatim računom.

Kreiraj

Kreira prodajni dokument ili komisijsku prijavu u odabranoj vrsti dokumenta.

 

 

 

 

 

 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!