PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Rechtliches
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranule für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Warenlager Inventar Granulat
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
  [Vergrößern]Archiv
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 1312,5127 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Izdaja

005557.gif 005558.gif

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

000001.gif Z licencama 010379.gif 010380.gif  je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!
 

 

Vrsto dokumenta izdaje definiramo z naslednjimi podatki:

Koda trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta
Kratki naziv opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Evidenčno če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti, ne pojavlja se na skladiščnem kartonu in nekaterih obračunih ipd. 
Spr. referenta
000634.gif
če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
  • polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
  • polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno
Opomba v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. 
Privzeta opomba v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. 

 Položaj kurzorja pri novem vnosu

K(urzor)

005583.gif

izberemo, kam naj se pri odpiranju (vnosu) nove glave izdane fakture postavi kurzor, torej kateri podatek želimo najprej vnesti:
  • prejemnik (zgoraj) -primaren bo vnos kupca. Ta opcija je primerna za manjša podjetja, kjer je 3. oseba praviloma enaka prvi.

005584.gif

  • 3. oseba (spodaj) - primaren bo vnos 3. osebe. Če je v šifrantu partnerjev za 3. osebo naveden plačnik, se šifra kupca avtomatsko vnese v polje za vnos prejemnika oziroma kupca. 

005585.gif

Za podrobnejši opis vnosa šifer partnerjev glej poglavje Glava izdaje.

Premik identov

Izdajatelj izdajno skladišče za idente, na katerem se razknjiži izdaja
Naziv izdajatelja vpišemo naziv za panel izdajatelja na obrazcu za vnos podatkov
Prejemnik vpišemo lahko privzetega kupca. Polja običajno ne izpolnjujemo, če pa ga vnesemo, obvezno izpolnemo še podatek za privzeto 3. osebo.

V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!

Naziv prejemnika vpišemo naziv za panel prejemnika na obrazcu za vnos podatkov
3. oseba vpišemo lahko naziv privzete 3. osebe

V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!

Naziv 3. osebe vpišemo naziv za panel 3. osebe na obrazcu za vnos podatkov
Dokument 1 naziv za prvi vezni dokument (navadno naročilnica kupca ali številka dobavnice, če gre za zbirno izdajo). Če obkljukamo še desno polje, je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!).
Dokument 2 naziv za drugi vezni dokument (navadno transportni list). Če obkljukamo še desno polje, je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!).
Kontrola podvojenih vez V primeru, če je preklopnik obkljukan, program pri vrsti dokumenta preverja vnešeno številko veznega dokumenta 1 ali 2 in v primeru, če se pri istem subjektu številka pojavi že na kakem drugem dokumentu, javi IRIS sporočilo Številka veznega dokumenta je že vnešena.
Oddelek izberemo lahko oddelek, ki se privzeto polni v glavo dokumenta in obkljukamo desno polje, če želimo da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!).

Tip in dodatni podatki

Polnjenje nabavne cene določimo, kako se bo na dokumentu polnil podatek o nabavni ceni oziroma ceni za vrednotenje (polje "Cena za vred." v pozicijah dokumenta), torej cena, po kateri bomo razbremenili zalogo:
  • vnos cene - ceno za vrednotenje program ugotovi v trenutku izdaje in jo lahko tudi ročno spreminjamo. V taki vrsti dokumenta se cena za vrednotenje tudi po ponovnem izračunu cen za vrednotenje ne spreminja. 
  • polnjenje cene iz trenutnega skladišča - avtomatsko se polni zadnja povprečna cena iz skladišča, ki je vpisano v glavi izdane fakture, ali stalna cena na tem skladišču. Po ponovnem izračunu cen za vrednotenje bo tako vnešena privzeta cena spremenjena, če je to potrebno za pravilen izračun cene za vrednotenje glede na izbrani način vrednotenja zalog. ((Za podrobnosti in primere izračunavanja cen pri različnih  načinih vrednotenja blaga glej poglavje Vrednotenje zalog.) 
  • Avtomatsko - avtomatsko se polni zadnja povprečna cena iz skladišča, ki je vpisano v glavi izdane fakture, ali stalna cena na tem skladišču. Po ponovnem izračunu cen za vrednotenje bo tako vnešena privzeta cena spremenjena, če je to potrebno za pravilen izračun cene za vrednotenje glede na izbrani način vrednotenja zalog. Medtem ko se pri storno pozicijah na izdanih dokumentih ceno za vrednotenje ugotovi oz. vnese na podlagi dodanega dokumenta.
Privzeta koda identa izberemo lahkok kodo identa, ki se privzeto polni v vsako pozicijo novega dokumenta. Funkcija se uporablja pri knjiženju stroškovnih računov.
Kontrola minimalne zaloge polje obkljukamo, če želimo, da nas program opozori, ko ob izdaji blaga zaloga na izdajnem skladišču pade pod minimalno. Podatek o minimalni zalogi mora biti vwsebovan v šifrantu identov.  V takem primeru program to sporoči (glej Zaloga je padla pod minimalno...)!
Avtomatska izdaja serijskih številk polje obkljukamo, če želimo dovoliti avtomatsko izdajanje serijskih številk
Posebna evid. blaga 56.a čl. ZDDV prometi iz vrst dokumentov, kjer je izbran ta preklopnik, bodo uvrščeni v Posebno evidenco blaga iz drugega odstavka 55.a člena ZDDV. V ta namen je preddefinirana vrsta dokumenta Interna izdajnica - 56. člen (PE-7).
Način izdaje pri odprtem stanju kupca izberemo tip kontrole, ki naj se uporabi, ko vrednost računa + vrednost odprtih postavk preseže vrednost limita, ki smo ga ima kupcu določili v šifrantu subjektov. Izbiramo lahko med tremi tipi kontrole:
  • Izdaja brez kont. odprtega stanja - program bo dovolil izdajo ne glede na finančno stanje kupca
    • Opoz. pri odp. stanju ali prek. limita - program nas bo na prekoračitev limita ali odprtem stanju opozoril, vendar bo dovolil izdajo
      • Dov. izdaja samo pooblaščeni osebi - program ne bo dovolil izdaje, ampak bo zahteval geslo pooblaščene osebe, ki izdajo kljub temu lahko odobri.

      Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca .

Izbira samo med aktivnimi identi obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom Aktivno
Možnost vrednostnega knjiženja obkljukamo, če lahko vnesemo samo vrednost izdaje brez spremembe količine.
Potrdi dokument ob izpisu če je preklopnik obkljukan, bo dokument označen kot potrjen takoj, ko bo zanj izpisan kakršenkoli dokument (dobavnica, račun ipd). Na ta način lahko zaščitimo podatke pred naknadnimi popravki tako, da uporabnikom nato dodelimo avtorizacijo za spreminjanje potrjenih dokumentov.

 Obvezen vnos stroškovnega nosilca

določimo, ali je na nivoju vrste dokumenta vnos stroškovnega nosilca obvezen. Če je preklopnik obkljukan in v pozicijo dokumenta ne vnesemo šifre stroškovnega nosilca, program vrne napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!).
Vrsta dokumenta pove, kako vrste dokumentov vplivajo na stanje skladišča
  • Materialno - Vrsta dokumenta spremeni tako materialno kot vrednostno stanje skladišča.
    Dokumenti izdaje, kjer je prejemnik naš subjekt in kateremu vsako izdajo fakturiramo z eno fakturo (ena izdaja = ena faktura)
    • Zbirno - Vrsta dokumenta služi za izdajanje ali sprejem računa, na katerem je bilo dobavljeno ali prejeto z več internimi prejemnicami; na zalogo dokument ne vpliva.
      Dokumenti izdaje, kjer je prejemnik naš subjekt in mu več izdaj fakturiramo z eno fakturo (več izdaj = ena faktura)
      • Avans - Prejeti avans, kjer izdaje še nismo opravil
        • Lastna poraba - uporaba blaga za zasebne namene, neposlovne namene in za lastno porabo
Izdaja določimo, v katerem meniju se bo vrsta dokumenta uporabljala:
  • Dokument - uporablja se v modulu Blago pri izdaji z dokumentom
    • Servis-kupec - uporablja se v modulu Servis za spremljanje reklamacij kupcev oz. servisnih posegov
      • Servis-dobavitelj - uporablja se v modulu "Servis" za spremljanje reklamacij dobaviteljev oz. servisnih posegov
        • Interno - uporablja se v modulu "Blago" za interne izdaje med skladišči
Blagajniški prejemek izberemo lahko vrsto dokumenta blagajniškega prejemka za plačilo faktur iz te vrste dokumenta. Pri izdelavi blagajniškega prejemka se najprej uporabi podatek iz vrste dokumenta, če ta ne obstaja, pa podatek iz parametrov programa (Denar - Osnovni podatki).
(povezane vrste dokumentov) uporabljamo ga pri:
  • vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: sem vnesemo kode vrst dokumentov internih izdaj, iz katerih bomo izdelali zbirno fakturo
  • vrsti dokumenta za avanse: sem vnesemo kodo vrste dokumenta, kjer naj se kreira negativni dokument za avans .
    Če je povezanih vrst dokumentov več, jih med seboj ločimo s podpičjem.
Način polnjenja veznega dokumenta izberemo, kateri podatek naj se prenese v polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatek je pomemben predvsem zato, ker s sklicem na vezni dokument zapiramo odprte postavke.
V polje za vnos veznega dokumenta lahko prenesemo interno številko dokumenta ali enega od obeh veznih dokumentov .  
Kreiraj sklic uporablja se pri kreiranju sklica na dokumentih. V primeru, da je preklopnik označen, se bo za to vrsto dokumenta ob kreiranju dokumentov kreiral sklic. V nasprotnem primeru se sklic na dokumentih ne kreira.

Privzeto je označen povsod tam, kjer koda vrste dokumenta vsebuje le numerične znake. Ob kreiranju nove vrste dokumenta, preklopnik privzeto ni označen.

Sporočilo pri podvojenem vnosu identa obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če vnašamo pozicijo z identom, ki se na tem dokumentu že nahaja. Program javi: Ident je že vnešen na pozicijah.

Program nam kljub temu dovoli delati naprej.

Kontrola cene in količine na poziciji obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če smo na ravnokar kreirani poziciji pustili polje Količina ali Cena prazno oz. nič. Program javi sporočilo: Pozicija nima vnešene količine oz. cene. Preverite!

Program nam kljub temu dovoli delati naprej.

Onemogočeno spreminjanje skladišča obkljukamo, če želimo, da program na dokumentu prepreči morebino spreminjanje skladišča od tistega, ki je navedeno v samem Šifrantu vrst dokumentov za ta dokument.
VD za knjiženje Knjiženje_na_preddefinirane_VD

Zavihek Denar

 

Blg. prej. Nastavimo privzeti VD blagajniških izdatkov, ki bo ponujen pri kreiranju blagajniškega dokumenta.
Polnj. vez. dok.

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:

  • Interna št.
  • Vezni dok. 1
  • Vezni dok. 2
  • Sklic
Polnj. tuj. dok.

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:

  • Interna št.
  • Vezni dok. 1
  • Vezni dok. 2
  • Sklic
Dodaj št. obroka v vezni dok. Če so na blagovnem dokumentu kreirani obroki in če je ta nastavitev omogočena, bodo knjižbe terjatve zapisane s številčno zapono številke veznega dokumenta.
Ne upoštevaj matrike knjiženja porabe materiala v šifrantu subjektov Če je ta nastavitev omogočena, pri knjiženju dokumentov tega VD ne bodo upoštevane nastavitve kontov pri skladišču (subjektu) na blagovnem dokumentu.
Upoštevaj konto stroškov na pozicijah pri knjiženju porabe materiala Če je ta nastavitev omogočena, bo pri knjiženju porabe materiala upoštevan konto na poziciji dokumenta kot protikonto pri porabi materiala.

Glej tudi:

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!