PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 703,1406 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Obračun izdatih računa

089599.gif89600.gif089601.gif089602.gif089603.gif089604.gif

081062.gif Obračun izdatih računa dobijemo iz grupe Obračun izdatih računa/razlike u cijeni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

 

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cijenama iz dokumenata izdavanja. Neki ispisi daju vrijednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrijednosti s uključenim mogućim parskim izravnavanjima (Hronološki, Dnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrijednosti pozicija.

Iz osnovnog panela izaberemo kriterije za obračun: 

81063.gif


Vrsta ispisa
izaberemo vrstu ispisa. Biramo:
Vrste dokumenata obavezno označimo vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo napraviti obračun (evidencijski dokumenti nisu na spisku!)
Vrsta artikala obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste artikala su označene s kvačicom.
Datum otpremnice (do- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (od-Do) Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa fakture.
Datum računa (od- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Šifra ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem).
Naziv ispis ispis možemo ograničiti po nazivu artikla, kako je unesen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )!
081064.gif Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znaći da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlaće iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.
Dobavljačeva šifra ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala.
Status izaberemo, koji dokumenti da bude uključen u ispis u odnosu na njihov status.
Klasifikacija obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije
Sek. klasifikacija ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla
Kupac pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta
Tip kupca ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Primatelj obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiteljima), nego i  po primateljima robe iz glave dokumenta
Tip primatelja jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji robe
Dobavljač obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodate robe
Odjel obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta
Vezni dok. 1 obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu)
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2 isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Način isporuke ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Način plaćanja ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Valuta ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu u kojoj je dokument izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdati u EUR.
Stopa PDV obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u poziciji dokumenta
Valuta obračuna unesemo šifru valute , u koju želimo preračunati izabrane podatke, koji odgovaraju prije unesenim kriterijima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifrantu banaka.
Program će sve izdate račune preračunavati u izabranu valutu po kursu za cjenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrijednosti faktura biti će preračunate u primarnu valutu iz parametara .
Preračun u valutu
  • označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
  • ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
Način prodaje izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
  • Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
  • Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
  • Izvoz - izdati računi za izvoz
  • Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
  • Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje 
Proizvoljna polja - artikli ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla.
Proizvoljna polja - subjekti ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima subjekta.
Proizvoljna polja - Nositelji troškova Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova
081065.gif ispiše poređenje prihoda i rashoda po izabranim kriterijima

 

081066.gif Za lakši izbor VD i vrsta artikala možemo koristiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Multipli potvrdni unos ).
081067.gif Za opšti opis funkcije trake s naredbama pogledajte Traka s naredbama.
081068.gif Kriterije za obračun moramo izabrati svaki puta, a možemo ih snimiti u prijedlog.



81069.gif
Ispisi vezani na maloprodaju POD koji se ispisuje kriterijem "način plaćanja" uzimaju cijeli iznos koji je bio zaveden na računu a ne onaj koji je naveden u blagajni.
Primjer:
Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100 KM, a inos računa je bio 90 KM. Program nas postavi u novi red jer određujemo način plaćanja "2 - Povrat" i zavede -10 KM. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program nam prilikom kriterija "način plaćanja" ispisuje u oba primjera (ako izabiramo "1 - gotovina" ili "2- povrat") iznos prodaje je 90 KM, odnnosno ne odgovara zapisu koji imamo u blagajni.
081070.gif Kao i kod svih filtriranja vrijedi takođe i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi samo dokumente i postavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
Korištenjem posebnih znakova možemo filter postaviti nešto šire (pogledajte Osnove -
Znakovi sa posebnim značenjem).

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!