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Unos novog osnovnog sredstva u nabavci

 

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  1. Novo osnovno sredstvo u nabavci možemo direktno da unesemo u registar, gde popunimo uobičajene podatke za novo osnovno sredstvo.

       2.   Novo osnovno sredstvo u nabavci možemo da unesemo u registar iz primljene fakture za OS preko čarobnjaka za prenos.

 

Po pokretanju čarobnjaka na primljenim fakturama moramo popuniti obavezna polja za prenos.

Tip prenosa:

  1. Nabavka: prenosimo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava. U polje Naziv moramo upisati ime osnovnog sredstva i iz padajućeg menija moramo izabrati željenu dužinu inventarnog broja.
  2. Pojačanje: na već postojeće OS u registru u nabavci prenosimo pojačanje iz primljene fakture. Kod pojačanja moramo izabrati inventarni broj za pojačanje.

 

Sa klikom na taster Prenesi u registar prenosimo željeno stanje u registar osnovnih sredstava u nabavci. Promene  su vidne na panelu Stanje.

 

U panelu Knjiženja mogu se videti knjiženja primljenih faktura za nabavku i pojačanje osnovnih sredstava u nabavci.

 

  

     


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