PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 734,3749 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

37161.gif

 

Poz. redni broj pozicije prijema koju generira program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicija u poglavlju o izdatim fakturama.
Šifra šifra primljenog artikla. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ".
Naziv naziv primljenog artikla. Artikal možemo isto tako da tražimo po šifri ili po nazivu, program automatski potraži nedostajuće zavisne podatke.
Ako artikal potražimo po šifri, onda se naziv popuni automatski, i obratno..
Količina preuzeta količina. Ako je artikal vođen po serijskim brojevima, moramo da unesemo i serijski broj proizvoda kojeg preuzimamo. U primjeru, da je vraćena količina artikala, koju smo unjeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi grešku: Unesena količina je prevelika!
MJ jedinica mjere za izdatu količinu
Serijski broj ako je uneseni artikal  vođen po serijskim brojevima, onda se kod unosa količine otvori prozor za unos serijskog broja. Za detaljniji opis pogledajte Serijski brojevi kod prijema.
Izd. RMA broj dokumenta, sa kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat odn. prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument, sa kojim zatvaramo izdati servisni zahtjev dobavljaču, i da bi smo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljaču.
Vezni dokument možemo da upišemo ili da izaberemo sa funkcijom traženje dok.(pogledajte Traka sa alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, ovdje se kod upisa serijskog broja neće upisati i vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu.
Cijena za vred. cijena za vrednovanje, koja je zavisna od izabranog načina vrednovanja zalihe (pogledajte Šifrant subjekata - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Pogledajte takođe Vrednovanje u modulu Servis.
000001.gif Pregled tog podatka možemo pojedinom korisniku zabraniti sa ništavnom autorizacijom za kalkulaciju nabavne cijene.
 
Opis popravka za vođenje potpune evidencije je dobro, da i kod prijema (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo, šta je dobavljač napravio, da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravka sastavnog dijela, …).
Odjel ispiše se odjel , upisan u osnovnim podacima, a na tom mjestu ga možemo i promijeniti.
Nos.tr. šifra nositelja troška. Predefinirana vrijednost nositelja troška je unesena u šifrantu artikala, a možemo i ručno da ga izmjenimo.

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!