Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem
Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem
 |
Svrha ovakvog dodavanja je vođenje realizacije narudžbina
dobavljačima i kontrola nabavke i nabavnih uslova gledajući na podatke u
narudžbinama. Time omogućavamo i vezu između narudžbina i prijema (panel
Prijemi u
narudžbinama dobavljaču) i kontrolu nabavke gledajući na narudžbine.
|
 |
Pri dodavanju narudžbina dobavljačima na prijem ili
narudžbina
kupaca na prijem automatski se ponovo potraže poreske tarife gledajući na
izabrani način nabavke za prenos u nov dokument.
|
Funkciju pozovemo klikom na taster
u redu sa
alatima pozicije. Za detaljan opis funkcije dodavanja pogledajte
poglavlje
Dodaj.
Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbenice dobavljaču
na primljenu fakturu. Sa time iz narudžbenice dobavljaču prenesemo sve podatke: o
dobavljaču, naručenim količinama itd. Sa time omogućimo i vezu između narudžbine
i izdavanja (taster
Prijem
u narudžbina dobavljaču) i tako kontrolu nabavke u odnosu na narudžbinu.
Narudžbine za dodavanje možemo izabrati na dva načina (pogledajte
Izbor
narudžbine):
- za dodavanje pojedine narudžbine: izaberemo samo jednu
narudžbinu tako, da neposredno unesemo broj narudžbine. Time se i
svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se
automatski označe za prenos (predstavljeno je u panelu
Pozicije
za prenos).
- za dodavanje poznate grupe narudžbina (dokument od - do):
radi se na isti način dela kao u prethodnom primeru, samo što dodajemo
na jednu fakturu pozicije iz više narudžbina. Time se i svi ostali
potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski
označe za prenos (predstavljeno je u panelu
Pozicije
za prenos). Sve izabrane narudžbine moraju biti za istog dobavljača,
jer se dodaju na isti dokument, i u suprotnom dodavanje ne bi uspelo i
program bi javio grešku (pogledajte
Narudžbine mogu biti samo od jednog dobavljača!).
- za dodavanje u slučaju, kada ceo broj dokumenta nemamo na izbor: izaberemo
- dobavljača i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudž. dob.", ili
- dobavljača i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbine
dobavljačima. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.
Zatim u panelu za
izbor
dokumenata kliknemo taster
.
U tom slučaju nije nijedan od dokumenata, koji odgovara unešenim
kriterijumima (tip, dobavljač, primalac) označen za prenos. Postupak
nastavimo tako, da u panelu zadokumenata
izaberemo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije dokumenata ili ceo
dokumenta ručno pr
izbor
enesemo u panel
Pozicije
za prenos. Od
polja za
potvrdu Kreiranje pojedinih računa zavisi, da li će sve
pozicije biti dodate na istu fakturu ili će biti urađeno onoliko
faktura, koliko dokumenata dodajemo.
Kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, dodavanje pokrenemo sa klikom na taster
iz panela za
biranje narudžbenice ili iz panela sa listom pozicija narudžbina.
Nakon uspešno
završenog dodavanja podataka iz narudžbina pojavi se i obaveštenje:
Na jedan dokument možemo dodati više narudžbina, uslov je samo, da je dobavljač
isti. U slučaju, da dobavljač nije isti, program nam javi grešku:
 |
Ako želimo na račun preneti pozicije s drugog dokumenta iz modula
Roba, upotrebimo funkciju
Dodavanje prometa.
|
 |
Ako želimo narudžbinu izdati u delimičnim količinama,
jednostavno obrišemo automatski
dodate pozicije ili im promenimo količinu!
|