PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Rechtliches
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranule für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Warenlager Inventar Granulat
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
  [Vergrößern]Archiv
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 328,126 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Osnovni podaci

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

003684.gif

Naše preduzeće
iz šifarnika subjekata izaberemo naše preduzeće. Tako označimo, gde da program crpi podatke o matičnom preduzeću (matični broj, poreski broj, šifra delatnosti itd.).
Direktor iz šifarnika zaposlenih izaberemo ime direktora preduzeća
Datum ulaska u program
datum za program (prazno znači tekući datum)
Promena referenta na dokumentu
definiše se  referent, koji je izradio dokument,  korisnik, koji se prijavio u program, ili pak referent, koji je označen u šifarniku subjekata kod partnera, za kojeg izrađujemo dokument. Sledeće tri opcije označavaju, da li je taj podatak u dokumentima dozvoljeno menjati:
  • Dozvoljeno - promena referenta je u svim dokumentima dozvoljena
  • Nije dozvoljeno - menjanje referenta nigde nije dozvoljeno
  • Određeno kod vrste dokumenta - u šifarniku vrsta dokumenata se kod izbora te opcije prikaže dodatno izborno polje, koje omogućava, da u pojedinom PD promenu referenta dozvolimo (označeno) ili ne (polje nije označeno).
    000634.gif
Kontrola datuma kod ulaska
označimo, ako program kontroliše sistemski datum na računaru i upoređuje ga sa datumom ulaska u program. Sistemski datum kod ove kontrole ne sme biti niži od datuma ulaska u program.
Minimalna dužina lozinke
odredimo minimalni broj znakova u lozinkama, sa kojima se korisnici prijavljaju u program. Podatak program koristi kod postavki korisničkih lozinki .
Broj mora biti određen u dužini od 0 do 10 znakova. Ukoliko, prilikom prijave u program unesemo lozinku, koja je kraća od ovde određenog broja znakova, program nam javlja grešku (pogledajte Dužina lozinke je prekratka (minimalni broj x znakova!).
Naša valuta
iz šifarnika valuta izaberemo zadatu odnosno primarnu valutu za naše preduzeće (dakle domaću valutu).
16141.gif
  • Datum - datum OD kojeg valuta važi
  • Valuta - primarna valuta našeg preduzeća iz šifarnika valuta
  • Napomena - opisuje način izračuna strane valute (D-deljenje, M-množenje)
000001.gif

Ispunimo podatke u tabeli, gde upišemo datum važenja (od kada određena primarna valuta važi), i odlučimo način preračunavanja ino valute u domaću (D - deljenje (ino valuta / kurs = domaća valuta), M - množenje (ino valuta * kurs = domaća valuta))

 

Narodna banka SR
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu vrednosti iz strane u domaću valutu pri automatskom knjiženju (primljeni računi, izdati računi ...).
010752.gif032480.gifNBS - carina
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu prijema i izdavanja iz carinskog skladišta, u modulu JCI.
Banka cenovnik
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi kod ispisa cenovnika i pri izračunu prodajnih cena na dokumentima izdavanja, ako je cena određena u stranoj valuti.
Naša država
izaberemo državu našeg preduzeća
Tip preduzeća
Izaberemo tip preduzeća, koji može biti:
  • P - Pravna osoba
  • F - Fizička osoba
  • I - Invalidsko preduzeće

Ovde izabrani tip preduzeća se zapiše i  polje Vrsta isplatioca, koji se nalazi u Kadrovi - Plate - Osnovni podaci. Važi i obrnuto, tj. ako u Vrsti isplatioca izaberemo isplatioca ovde se pojavi kao tip preduzeća.

Prikaz broja dokumenta 34312.gif
032480.gifKod autorizacije na nosioce troškova ne prikaži neautorizovane zapise Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje nosioce troškova, za koje nema autorizacije.

U tom primeru korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.

032480.gifKod autorizacije na odeljenja ne prikaži neautorizovane zapise
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje odeljenja, za koje nema autorizacije.

U tom primeru korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.

Kod odabira nos. troškova popuni odeljenje Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog nosioca troškova automatski u poziciji dokumanta popuni i odeljenje, koje je unešeno za podešavanja nosioca troškova.

U slučaju da odaberemo nosioca troškova, sa def. odeljenjem, za koje korisnik nema autorizacija, program neće popuniti polje odeljenje.

Ograničen izbor nosioca troškova u odnosu na odeljenje Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog odeljenja na poziciji dokumenta u koloni Nos.tr., ponudi samo one nosioce troškova, koji u podešavanjima u šifarniku nosioca troškova u delu opšti podaci imaju upisano određeno odeljenje.
Dozvoljeno kreiranje novih dokumenata
novi dokumenti se u bazi podataka zapišu u formatu LL-VD-NNNNN, gde je
LL - dvocifrena šifra godine
VD - dvocifrena šifra vrste dokumenta
NNNNNN - šestocifreni redni broj dokumenta.
Sa tim parametrom odredimo, u kojoj godini je dozvoljeno kreirati nove dokumente:
-1 - nema kontrole
0 - samo u tekućoj godini (s obzirom na postavke sistemskog datuma na računaru)
N - N godina pre ili posle sistemskog datuma

Ako pokušamo da unesemo dokument van dozvoljenog perioda, program javi grešku (pogledajte Unešeni datum za kreiranje dokumenta je veći ili manji od dozvoljenog!)

Način popunjavanja prodajnih uslova
Zadate vrednosti uslova plaćanja i prodajnih uslova se mogu popunjavati iz podataka šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe) ili 1. osobe (kupac).

Prema tome možemo da izaberemo:

  • 1. osobu - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 1. osobe (kupac)
  • 3. osobe - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe)

Koristi se u: Servis - Kupac, Roba - Izdavanje, Narudžbine kupaca i važi za podatke:

  •  paritet i mesto pariteta
  • dana za plaćanje
  • referent
  • cenovni razred
  • transakcijski račun
  • šifra države
  • šifra teksta za izjavu
  • način prodaje
  • način plaćanja
  • dostava
  • valuta
Način kreiranja poziva 34324.gif
000001.gif Za dodatna objašnjenja u vezi  kursnih lista i njihove upotrebe pogledajte Praćenje deviznih vrednosti.

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!