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Primer tipa 4

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4. Punkt 4. Absatz: Wenn wir die Vorsteuer nicht im Zeitraum, in dem die Voraussetzungen für die Geltendmachung erfüllt sind (z.B. April), sondern später (gesetzlich bis zum Ende des Kalenderjahres, z.B. im Mai) geltend machen, tragen wir das Datum der Vorsteuer im Zeitraum ein, in dem wir die Vorsteuer geltend machen (z.B. Mai), im Panel für die erhaltene oder ausgestellte Rechnung jedoch das Datum, an dem die Vorsteuer geltend gemacht werden könnte (z.B. 12.4.2007), und wir wählen den Anlagentyp 4 aus.

Nach Meinung der Autoren des genannten Aufsatzes (IKS 7/04, S. 53) handelt es sich bei Korrekturen aufgrund von Fehlern (Typ 2) nur um einen Fall, in dem es um Korrekturen vergangener Steuerzeiträume geht. Wir sind der Meinung, dass auch für diesen Fall das Datum des Zeitraums, den wir korrigieren, eingetragen werden sollte, in unserem Fall 12.4.2007.

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Ausdruck des automatisch erstellten Anhangs für einen solchen Fall:

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