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Im Falle, dass wir bei der Abholung die Beschaffungsart Import und einen dreiseitigen Vertrag 3 - Empfänger der Ware haben, wird die MwSt. auf dem MwSt.-Formular sowohl auf der Seite des Eingangs- als auch des berechneten MwSt. berücksichtigt.

Die Grundlage wird somit in das Feld 31 eingetragen, die MwSt. in die Felder 26, 41 und 42.

1. Erhaltene Rechnung

Wir geben die erhaltene Rechnung des Lieferanten ein, wobei wir als Beschaffungsart "Import" angeben.

Wir können sie z.B. in der vordefinierten Dokumentenart 191 für den Import von Waren erstellen.

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Die Daten aus der Beschaffungskalkulation gehen in die steuerlichen Aufzeichnungen:

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2. Buch der erhaltenen Rechnungen

Steuerliche Aufzeichnung: im Buch der erhaltenen Rechnungen werden die Importe in den Feldern 8 und 12 ausgewiesen.

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3. MwSt.-O

Im MwSt.-O-Formular wird dieser Umsatz ausgewiesen:

  • im Informationsbereich im Feld 31
  • im Abrechnungsbereich jedoch im Feld 26 und 41

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