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Journalbuchungen

Journalbuchungen

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000001.gif

Wir brauchen Öffnen hinzufügen Funktion zum Hinzufügen des ursprünglichen manuellen Journals in der Abschluss-/Jahresendphase.

 

 

 

Sel. Überprüfen Sie die zu löschenden Buchungspaare.
000001.gif Sie können Journalbuchungen nur aus dem Dokument des nach Abschluss erstellten Testabschlusses löschen. Wählen Sie die zu löschenden Buchungspaare aus und klicken Sie auf Löschen Clsr./Öffn.
Abschluss Zeigt die ID des Abschlussbuchung, die im Dokument des Abschlusses des Geschäftsjahres erstellt wurde.
Debit Zeigt Debittransaktionen auf der Abschlussbuchung.
Credit Zeigt Abschlussbuchungen auf der Abschlussbuchung.
Schlussbilanz Präsentiert die Schlussbilanz der Abschlussjournalbuchung. Die Schlussbilanzsumme aller Abschlussjournale sollte 0,00 betragen.
Öffnung Zeigt die ID der Eröffnungsbuchung, die im Dokument des Abschlusses des Geschäftsjahres erstellt wurde.
Debit Zeigt Debittransaktionen auf der Eröffnungsbuchung.
Credit Zeigt Kredittransaktionen auf der Eröffnungsbuchung.
Schlussbilanz Präsentiert die Schlussbilanz der Eröffnungsjournalbuchung. Die Schlussbilanzsumme aller Eröffnungsjournale sollte 0,00 betragen.
1, 2, 3
  • 1 - Nebenbuchkonten - Aktivieren Sie es, um Abschluss- und Eröffnungsbuchungen für Konten zu erstellen, die im Szenario-Panel als Nebenbuchkonten gekennzeichnet sind.
  • 2 - Verknüpfte Dokumente - Aktivieren Sie es, um Abschluss- und Eröffnungsbuchungen für Konten zu erstellen, die im Szenario-Panel als in verknüpften Dokumenten geschlossen gekennzeichnet sind.
  • 3 - Hauptbuch - Aktivieren Sie es, um Abschluss- und Eröffnungsbuchungen für Konten zu erstellen, die im Szenario-Panel als Hauptbuchkonten gekennzeichnet sind.

 

Siehe Beispiel.

 


 

 

 

 

 

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