1. Izbor vrste dokumenta
Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljeni račun.
U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo, odn. kliknemo na željeni dokument.

Dokument
možemo izabrati i klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

2. Kreiranje novog dokumenta
U redu sa alatima

kliknemo na taster novi zapis
. Time nam se otvara novi
dokument, u kome ćemo kreirati primljeni račun.
 |
S obzirom da se program uvek postavi na zadnji kreirani dokument kada
otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljenog računa, svaki put kada
želimo kreirati novi dokument, potrebno je kliknuti na taster Nov zapis
. Otvara se novi dokument,
pripremljen za unos podataka.
|

3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o dobavljaču, odn. 3. osobi
Unesemo dobavljača, odn. 3. osobu. Kada unesemo dobavljača, isti se prenese i
u polje Špediter. Ako su dobavljač i 3. osoba različiti, podatak moramo uneti i
u polje Špediter. Nazive oba polja (Dobavljač, Špediter) postavimo u
Šifarniku vrsta
dokumenata.

Partnera u polja Dobavljač, odn. 3. osoba unesemo tako da počnemo pisati prva
slova partnera, koga želimo uneti. Program na taj način sužava izbor partnera, koje smo
prethodno uneli u Šifarnik subjekata.

Partnera možemo potražiti i sa naprednijim kriterijumima, pomoću funkcije Traženje
partnera (Ctrl+S).
Ako
želimo uneti partnera koga još nema u Šifarniku subjekata,
kliknemo na taster
, čime otvorimo
Šifarnik subjekata,
gde možemo uneti novog subjekta.
 |
U slučaju da u šifarniku subjekata nemamo
unetog
subjekta, koga želimo izabrati na dokumentu, moramo ga prethodno
tamo uneti. To uradimo klikom na ikonu
,
čime otvorimo Šifarnik subjekata za unos novog subjekta.
|
3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj izdatog dokumenta program kreira automatski. Pojavi se kao
dvocifreni broj godine, oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifarniku
vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program pri potvrdi računa promeni u redni
broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u
Administratorskoj konzoli.

Unesemo datume. Datum možemo uneti ručno, tako da se mišem postavimo
u
datumsko polje i upišemo ga, odn. izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na
strelicu.

- Prijem: datum sa kojim zaprimamo idente na skladište i time
zadužimo zalihu na tom skladištu;
- Prijem rač.: datum prijema računa;
- PDV: datum sa kojim je dokument obuhvaćen u poreskim evidencijama.
Predefinisano se
popunjava sa datumom prijema računa, a možemo ga i naknadno popraviti.
Program zadato popuni sva tri datuma sa današnjim datumom.
Kada je dokument kreiran, potvrdimo ga u polju za potvrdu dokumenta. Dokument je tako
pripremljen za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreskim evidencijama. Autorizacijama
možemo ostalim korisnicima i sprečiti menjanje već
potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Odeljenje izaberemo iz
Šifarnika subjekata (na isti način
kao dobavljača tj. 3. osobu); možemo ga kao predefinisanog postaviti u
Šifarniku vrste
dokumenata. U zaglavlje uneto odeljenje, predefinisano se upisuje u
pozicije dokumenta. Podatak o odeljenju nije obavezan podatak.
Način nabavke, Valuta, Dan tj. Datum
dospeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mesto pariteta, Država pošiljaoca i Način
plaćanja prenesu se iz
Šifarnika subjekata.
Kurs NBS se prenese iz kursne liste Narodne Banke Srbije - srednji s
obzirom na
datum, unet u Administratorskoj konzoli - Način
traženja kursa.
Trostrani posao
se predefinisano popuni sa vrednošću 0 - nije trostrani posao. Sve te podatke
možemo promeniti tj. uneti takođe na samom dokumentu.
U vezni
dokument 1 odnosno 2 upišemo broj i datum povezanih dokumenata sa primljenim
računom, koji kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u
Šifarniku vrsta
dokumenata.
Definišemo Odgovornu osobu, ali
Referenta ne možemo mijenjati.
3.4. Unos prijemnog skladišta
Prijemno skladište
je na samom dokumentu prijema značajan podatak, jer tu definišemo skladište,
gde primamo robu i materijal. Prijemno skladište možemo kao predefinisano
skladište izabrati u
Šifarniku
vrsta dokumenata,
a možemo ga na samom dokumentu prijema takođe
popraviti odnosno zameniti.

4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na kolonu Ident ili
Naziv, zavisno od toga, da li želimo idente tražiti po identu ili po nazivu.
Idente po identu odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova
identa odnosno naziva identa, koga želimo uneti u poziciju. Program na taj
način sužava izbor idenata, koje smo prethodno uneli u Šifarnik idenata.

Ident možemo potražiti sa naprednijim
kriterijumima, sa funkcijom Traži ident (Ctrl+F).
 |
U slučaju, da
u Šifarniku idenata
nemamo
unet ident, koga želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga
prethodno uneti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, sa kojim
otvaramo Šifarnik identa za unos novog identa.
|
Kada izaberemo željeni ident, upišemo još
količinu identa u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni
automatski s obzirom na unete parametre u
Šifarniku idenata
odnosno izračuna ih. Naravno i pojedine
parametre možemo na samoj poziciji takođe popraviti.
Na poziciji se između redova krećemo
tasterom
,
a za prelaz u novi red koristimo
kursorski taster dole
.

5. Vrednosni red
5.1. Napomena na dokumentu

Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu se otvori prozor za unos
napomene.
Ovde unet tekst se ispiše na samom dokumentu prijema.
5.2. Podaci o vrednosti

Polja, označena sa sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo
menjati.
6. Ispis dokumenta prijema
Kada smo završili sa kreiranjem dokumenta
prijema, možemo ga ispisati klikom na taster Prijemnica, Prijemni list odnosno
Kalkulacija nabavke. Predefinisano će se ispisati zadnji ispisan oblik računa.

U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi
oblik ispisa, na taster Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabavke
kliknemo desnim tasterom miša i izaberemo željeni ispis.

Opšti opis funkcije:
Povezane teme: