PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 343.755 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


 

 

 

Finansijski podaci kupca

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

 

Izjava

Tekst Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na izdatim računima tom partneru.
Godišnja izjava Unesemo evidencioni broj narudžbine ili godišnje izjave (nije obavezno).
Izdata dana Unesemo datum, kada je Godišnja izjava izdata.

Podaci za plaćanje

Limit Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifarniku vrsta dokumenata izdavanje i narudžbina  izaberemo način obrade (rada) tog podatka.
U odnosu na podešavanja u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim otvorenim postavkama, ili sa svim (dosp. i nedospelim) postavkama, ili će dodati  i vrednost unetih i neknjiženih faktura za tog kupca.
Ako za vrednost limita kupca izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program će nam prilikom izdavanja ili unosu narudžbine ispisati napomene iz šifarnika subjekata. Opciju koristimo npr. u slučaju, ako sa nekim kupcem imamo loše iskustvo i prlikom izdavanja ili prijema narudžbine želimo postaviti posebne zahteve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
Odobren dana Upišemo datum, kada je limit odobren.
Rok plaćanja Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje.
Max dana kašnjenja Unos dodatnih dana dozvoljenog kašnjenja plaćanja kupca. U slučaju da je kupac prekoračio broj dana za plaćanje, prilikom kreiranja novog dokumenta će se pojaviti upozorenje da kupac ima otvorena dugovanja, koje bi trebalo da zatvori.
Kontrola limita Ukoliko označimo polje, na pojedinim dokumentima u kojima nastupa subjekat, se izvodi kontrola limita otvorenih stavki. Ukoliko se prekorači limit, program nas obaveštava o prekoračenju limita i iznosu prekoračenja.

Cassasconto

Broj dana Unesemo maksimalni broj dana od izdavanja računa, do kada kupac mora da plati račun da bi mu priznali casssasconto.
Procenat Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo da unesemo više redova u panel za unos podataka o cassascontu, ako za različite rokove dospeća priznajemo različite procente cassasconta!
Detaljnije predstavljanje obrade cassasconta pogledajte primer !
 

Knjigovodstveno stanje

Panel nam pruža informacije o knjigovodstvenim podacima subjekta. Program ispisuje podatke iz saldakonta: otvoreno stanje subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukture otvorenih stavki i omogućava ispis konto kartice i pregled otvorenih stavki.

 

Za traženje podataka o celokupnom prometu  koristi se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao što se koristi kod  ispisa konto kartice ).

 

Panel knjigovodstveno stanje omogućava detaljnu analizu otvorenih stavki. Program nam izračunava i prikaže finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u istoriji i budućnosti. U odnosu na periode, definisne u ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće podatke:

 

Potraživanja | Kupac

 Dospelo iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao kupac
 Otvoreno iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
Početno stanje ipočetno stanje subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica)
Promet u per. Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige.
Konta spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama. 

Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.

Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.

53830.gif klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao kupca.
53831.gif klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto.
 klikom na taster, otvara se forma za naplatu

 klikom na taster, otvara se prozor za prikaz potraživanja po različitim valutama.

 Dospela potraživanja iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
Još nedospela kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koji bi morali biti plaćeni u periodu sledeće nedelje).
Sve ukupno Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige.

Obaveze dobavljač

 Dospelo iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač
 Otvoreno iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač
Početno stanje početno stanje subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica)
Promet u per. Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige.
Konta spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama. 

Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.

Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.

53830.gif klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao dobavljača.
53831.gif klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto.
53877.gif Ukoliko u polju konto dodamo ili obrišemo neki konto, klikom na ovaj taster potražimo novo stanje subjekta sa novim uslovima.
 Dospele obaveze iznos svih otvorenih stavki, tj. obaveza koje imamo prema subjektu kao dobavljaču.
Još nedospela kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koje potražuje kao dobavljač u periodu sledeće nedelje).
Sve ukupno Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige.

 

 

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!