PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 406.2518 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dodavanje otpremnice

Novu sumarnu fakturu za prijem izradimo jednostavno tako da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster 001085.gif. Možemo po utvrđenom postupku da kliknemo 000309.gif za nov zapis i PRE nego što snimimo dokument kliknemo taster 001085.gif.  Program će naime nov dokument kreirati u odnosu na unete parametre, koje opisujemo u nastavku:

Kriterijumi za kreiranje računa

Datum kreiranja dokumenata datum, koji se koristi kao datum računa
Datum otpremnice(od-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice
Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta i internog prijema
Valuta izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izradili zbirnu fakturu
Vrsta dokumenta izbor možemo ograničiti na pojedinačnu vrstu dokumenta internog prijema. Preuzet skup vrsta dokumenata, koji se sistemski nude pri kreiranju zbirne fakture, možemo ograničiti u šifarniku vrsta dokumenata i u tom slučaju nije ga potrebno popunjavati.
Periodika kao kriterijum izaberemo periodiku iz šifarnika perioda zbirnpg fakturisanja, koji imamo podešen kod dobavljača u šifarniku subjekata.
Partner izbor dokumenata internih prijema možemo ograničiti na određenog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, program će za sve već nefakturisane interne prijeme i izraditi toliko zbirnih faktura, koliko dobavljača se pojavilo u internim prijemima.
3. osoba isto kao kao za partnere (1. osoba) možemo izabor internih dokumenata ograničiti na određenu 3. osobu iz dokumenta internog prijema
Skladištee izbor možemo ograničiti u odnosu na prejemno skladište iz internog prijema
Odeljenjee izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje  iz zaglavlja internog prijema
Način prodaje/nabavke izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog prijema
Za kreiranje upotrebii Partnera i 3. osobu ak je polje označeno, program će kreirati toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polje ne označimo , za svakog dobavljača će se kreirati jedna zbirna faktura.
Kreiraj prvi račun ako je opcija označena, program kreira novu zbirnu fakturu
Potrdi prenešene dokumente ako je polje označimo , interni dokument, iz koga kreiramo zbirnu fakturu, dobije status »Potvrđeno«
Podaci o računuu podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja
Vrsta prenosa izabrati možemo dva načina prenosa internih prijema u zbirnu fakturu:
  • Sumarno po artiklima – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će se preneti spisak svih internih prijema, koje možemo udružiti. Pozicije neće biti udružene, ako šifra identa nije potpuno jednaka, jer se pozicije internih prijema razlikuju po unetmh podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
  • Detajlno po otpremnicama – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će biti preneta svaka stavka internih prijema, tako kako su unete
Način potvrđivanja dokumenata izaberemo, kako da se označi interni prijem po kreiranju zbirne fakture:
  • Ne popuni vezni  dokument - u interne prijeme se ne zapisuje broj i sa njim povezanih zbirnih faktura
  • Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
  • Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznem dokumentu 2 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
001298.gif Kada unesemo sve potrebne ograničavajuće kriterijume, kliknemo taster 001298.gif. Program ispiše spisak internih prijema, koji odgovaraju izabranim ograničavajućim kriterijumima:

001467.gif

Preuzeto su svi popunjeni interni prijemi označeni za prenos u zbirnu fakturu. Označene su one otpremnice, koje su u rubrici »O«-označene. Iste možemo (pomoću tastera space ili klikom na miša) i odznačiti.

000001.gif U donjem prozoru pregleda dokumenata možemo naći i spisak pozicija dokumenata, koji je informativnog karaktera. Za prenos na zbirnu fakturu možemo izabrati celu otpremnicu.

 

000001.gif Ako je program našaol više internih prijema, između njih se pomeramo pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interne prijeme, koje još nismo fakturisali.

 
001085.gif

Kada označimo određene otpremnice za prenos, kliknemo taster 001085.gif.

Program nam kreira zbirnu fakturu (tj. toliko zbirnih faktura, koliko ih u odnosu na partnere u internim prijemima trebamo). Kada je postupak dodavanja otpremnice na zbirnu fakturu konačan, program nam to saopšti (pogledajte Dodavanje zaključeno!).

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!