Konto dobavljača
Konto dobavljača
Konto dobavljača ćemo koristiti za potražnu stranu knjiženja obaveza
ka dobavljaču bez obzira na vrstu robe i tarifni broj poreza.
Konto dobavljača
Vrsta dokumenta
| konto dobavljača
|
Materijalno
|
- tip prijema »Dokument«: npr. 4330 za domaće nabavke i 4340 za nabavke
iz uvoza
- tip prijema »Interno«: podatak nije potreban , jer automatski knjižimo samo
potrošnju materijala
|
Zbirno
| npr. 4330 za domaće nabavke i 4340 za nabavke iz uvoza
|
Avans
| npr. 1500 za potraživanja iz datih avansa, strana
knjiženja D- duguje |
Vlastita potrošnja | podatak
nije potreban, jer
automatski knjižimo samo PDV
|
Avans
| npr. 1500 za potraživanja iz datih avansa, strana
knjiženja D- duguje |
Vlastita potrošnja |
podatak nije potreban, jer automatski knjižimo samo PDV
|
Strana knjiženja
Zadato je Potražuje – u tom slučaju je polje prazno.
Za posebne slučajeve možemo da izaberemo i drugu stranu knjiženja, npr. kod
avansa. U tom slučaju izaberemo stranu knjiženja
Duguje da bi knjiženje bilo dugovno ali u negativnom iznosu (crveni storno).