Na panelu Vračilo akontacije lahko prenašamo potne naloge, kreiramo
blagajniški prejemek ali prenašamo potne naloge v pripravo obračuna plač.

Vsebuje naslednje podatke:
Valuta |
Valuta v kateri je blagajniški izdatek.
|
Skupaj potni nalog
| Vrednost potnega
naloga, skupaj z kilometrino, dnevnicami ter vsemi stroški. |
Že izplačano |
Znesek izplačane akontacije, ki je bila izplačana preko Blagajniškega
izdatka ali Plačilnega naloga iz panela Akontacija. |
Preveč izplačano | Znesek
preplačila iz naslova akontacije. |
Vrnjeno |
Znesek vrnjenenega preplačila
iz naslova akontacij. |
Dokument |
Številka
Blagajniškega prejemka preko katerega je bila vrnjena preveč izplačana
akontacija.
Z dvoklikom v to polje odpremo blagajniški prejemek. |
 |
Preko gumba Prenos v pot. nalog
prenesemo še ne izplačane potne naloge v potni nalog v katerem ga želimo
izplačati. |
 |
Preko gumba Kreiraj blag.
prejemek, kreiramo blagajniški prejemek za vračilo preveč izplačane
akontacije. |
Podatki za Prenos v pot. nalog
Prvi način obračuna preveč izplačane akontacije naredimo preko gumba
.
Odpre se nam :

V prvem delu določimo filter katere še neizplačane potne naloge naj prikaže v
spodnjem delu. Kliknemo na gumb Izberi. Takrat se pogoji pomanjšajo in poveča
spodnja tabela s podatki o neizplačanih potnih nalogih, ki ustrezajo pogojem.
V spodnjem delu v Potni nalogi določimo v kateri potni nalog želimo
prenesti preveč izplačane akontacije iz neizplačanih nalogov. S klikom na gumb
Označi vse nam bo program izbral vse potne naloge za prenos. Za enega zaposlenega lahko hkrati prenesemo več potnih nalogov.
Kadar ne želimo prenesti vseh potnih nalogov, ročno obkljukamo
tiste naloge, ki jih želimo prenesti v naslednji potni nalog za tega
zaposlenega. Če jih ne označimo
nam program javi:

Na koncu kliknemo na gumb
Prenos kjer se nam odpre:

S klikom na OK nam potrdi prenos potnega naloga. Znesek se prenese v Vrnjeno,
v Dokument pa se vpiše številka potnega naloga iz katerega smo prenašali
preplačilo akontacije.

Podatki za Kreiraj blag. prejemek
Drugi način obračuna preveč izplačane akontacije naredimo preko gumba
.
Odpre se nam:

Znesek Blagajniškega prejemka se prenese v Vrnjeno, v Dokument pa se vpiše
številka Blagajniškega prejemka preko katerega smo prejeli preplačilo
akontacije.

Podatki za Prenos v prip. obr. plač
Tretji način obračuna preplačane akontacije je prenos v pripravo obračuna plač s klikom na
gumb
Če iz tega potnega naloga nimamo predplačila program javi:

Preden poženemo prenos v obračun plač moramo v administratorski konzoli pri
Vračilo akontacije potnih nalogov označiti vrsto zaslužka, preko katerega bomo
imeli odbitek iz naslova preplačane akontacije.

V prvem delu določimo filter katere še neizplačane potne naloge naj prikaže v
spodnjem delu. Kliknemo na gumb Izberi. Takrat se pogoji pomanjšajo in poveča
spodnja tabela s podatki o neizplačanih potnih nalogih, ki ustrezajo pogojem.
Označimo tiste, ki jih želimo prenesti.
V spodnjem delu v Obračun določimo v kateri obračun plač želimo prenesti
preveč izplačane akontacije.

Za enega zaposlenega lahko hkrati prenesemo več potnih nalogov. Obkljukamo
tiste potne naloge, ki jih želimo prenesti v obračun plač.
Na koncu kliknemo na gumb
in v Pripravi obračuna bodo kreirane nove Vrste
zaslužka (v tem primeru PNV) z vrednostmi izbranih potnih nalogov, kjer se bo prenesel tudi oddelek.
