Zatvaranje avansa za korisnike koji obračunavaju P
Zatvaranje avansa
Kako bi se računi ispravno prikazali u PDV knjigama, potrebno je kreirati i zatvarati račune, uplate i avanse na slijedeći način.
Ovu opciju obavezno moraju upotrebljavati korisnici obračuna PDV-a po naplati.
Uplata je stigla npr. u 7.mj. i proknjižen je izvod:

Kod kupca ne postoji račun s kojim možemo povezati uplatu i potrebno je kreirati avansni račun. To radimo preko čarobnjaka.


Kreirani primljeni avans se proknjiži:

Redovni račun se kreira npr. u 8.mj. i automatski storno avansa. Proknjižimo račune.

VAŽNO: Ako koristite istu VD za avanse i storno avansa, knjiženje storno avansa obavezno treba podesiti na potražnu stranu sa promijenjenim predznakom za kto 1200. Ako i kto avansa 2250 zatvarate analitički isto je potrebno kod knjiženja storno avansa oroknjižiti na suprotnu stranu (u ovoj situaciji dugovnu). Postavke strane knjiženja možete odrediti i na VD - u tom slučaju preporučuje se otvoriti različitu VD za avansne račune i različitu VD za storno avansnih računa:

Nakon što su proknjiženi računi idemo na ručno zatvaranje Avansa:

Odredimo kriterije za prikupljanje podataka i zatvaramo najprije 7.mj. uplatu preko izvoda i kreirani Primljeni avans:

PDV knjiga za 7.mj.je u ispravna:

Zatim zatvaramo redovni račun i storno avansa iz 8.mj.:

I knjige PDV-a za 8.mj. biti će ispravne:
