 | Loading… |
|
|
Zaglavlje narudžbine kupca
Zaglavlje narudžbine kupca
Upisivanje svake narudžbine počinjemo izborom subjekata. Kada u narudžbinu
upišemo od koga narudžbina dolazi, programski paket automatski preuzme
predefinisane vrednosti o adresi, načinu isporuke i plaćanju, koje smo
definisali u šifarniku subjekata za tog kupca.
Ova metoda nam omogućava vrlo brzo kreiranje narudžbina, jer se većina polja
ispunjava unapred određenim vrednostima, koje nije potrebno menjati.
Umesto da upisujemo trinaest polja, u većini slučajeva je potreban upis samo
dva (naziv subjekata i kontakt osoba). Ako imamo kupca već
upisanog u šifarniku subjekata, dovoljno je, da upišemo njegov naziv,
u suprotnom, moramo prvo da ga unesemo u šifarnik subjekata. To možemo napraviti iz
narudžbine klikom na taster , pri
čemu nam se otvara prozor za unos novog zapisa u šifarnik subjekata.
Prva
osoba (Naručilac) | iz šifarnika kupaca
izaberemo naručioca robe. Nakon prenosa u izdatu fakturu i
automatskog knjiženja te fakture to će biti subjekat, na koji će u
saldakontima/glavnoj knjizi biti potražno knjižene. Program
ispiše još i adresu, mesto, poštanski broj i telefon i fax.
Nazive polja na panelu (Platilac/Naručilac itd.) menjamo u šifarniku vrsta dokumenata .
| Kontakt osoba |
ime kontakt osobe, koja narudžbinu prima. Program
predefinisano ponudi prvu kontakt
osobu iz šifarnika subjekata. Po potrebi možemo da izaberemo
i bilo koju drugu kontakt osubu iz šifarnika.
| Druga osoba
(Prevoznik) | druga osoba (npr. prevoznik,
primalac) je predefinisano isti prvom subjektu. Drugu osobu
koristimo npr. kada se platilac i naručilac razlikuju (recimo
kod većih preduzeća, gde su narudžbine centralizovane, a dostavljamo ih
dislociranim jedinicama). | Kontakt osoba |
na isti način kao za prvu osobu (naručioca)
možemo uneti i ime kontakt
osobe kod npr. prevoznika
|
Datum |
datum kreiranja narudžbine
(zadato: tekući datum).
Pri promeni datuma narudžbine, program nam ponudi mogućnost promene
(preračuna) datuma važenja narudžbine u odnosu na br. dana važenja
narudžbine (pogledajte: Da li želite da
promenite i datum važenja). |
Broj | Broj dokumenta narudžbine sastavljen iz:
Dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta (ista kao u
šifarniku vrsta dokumenata) i šestocifren redni broj dokumenta. Broj
dokumenta generiše program automatski i ne možemo ga menjati.
Duplim klikom na broj dokumenta program nam otvara
šifarnik vrste dokumenata
i to vrstu dokumenta u kojoj je dokument izrađen. |
Status |
oznaka statusa narudžbine. Narudžbinama
možemo da odredimo proizvoljan broj statusa, koji utiču na tri kategorije: slobodna
zaliha, kontrola limita i zaključeno (pogledajte Šifarnik vrsta dokumenata
- Narudžbine ).
Predefinisana su tri statusa, po potrebi možemo definisati i nove,
dodatne statuse:
1 - Ponuda - predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu
zalihu . Ako kupac ima odobren limit ,
vrednost takve narudžbine se bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne
ubraja u vrednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžbina - predstavlja za kupca i dobavljača
obavezujuću narudžbinu, koja se ubraja u slobodnu
zalihu i kod odgovarajuće postavke parametara programa
i u vrednost odobrenog limita kupcu .
Z - Zaključena narudžbina - status koristimo za narudžbine, koje nisu
još u celini isporučene, preostala neisporučena količina je stornirana.
Takva narudžbina ne utiče na slobodnu zalihu i ne ubraja se u vrednost
odobrenog limita. Podatak program koristi u obračunu
narudžbina kupaca i kod dodavanja
narudžbina na dokument. Narudžbina je zaključena:
- automatski, ako su sve pozicije narudžbine i u celosti prenesene
u izdate fakture
- ako to iz bilo kojeg razloga nije i neće biti moguće (npr. storno
ostatka narudžbine), možemo narudžbini i ručno dodeliti status "Zaključeno" tako, da iz
šifarnika statusa izaberemo status "Z".
Kod unosa nove narudžbine predefinisano se upotrebi status sa
najnižom alfanumeričkom vrednošću (zadato je 1 - Ponuda)!
|
Važenje (dana) | unesemo broj dana, do kada predračun važi.
Predefinisano vreme važenja narudžbina postavljamo u parametrima programa.
Za vreme važenja je običaj da cene i kod promena cenovne
politike ne menjamo, pored toga su u vremenu valjanosti svi identi na toj narudžbini
na rezervaciji. Kod pregleda slobodne
zalihe izaberemo, da li da se narudžbine, kojima je rok važenja prošao,
koristimo kod izračunavanje slobodne zalihe ili ne.
Kod dodavanja
narudžbine na izdavanje program nas i upozori, da je važnost
narudžbine
prošla. |
Važenje (datum) |
unesemo datum važenja narudžbine.
Podatak je povezan sa gornjim poljem (Važenje dana). Ako menjamo jedan
podatak, odgovarajuće se promeni i drugi i obrnuto. Unesemo dakle broj
dana za važenje narudžbine ili datum važenja, zavisini podatak se
preračuna. |
Odeljenje | na
svakoj narudžbini možemo da definišemo, koje odeljenje je narudžbinu
kupca preuzelo. Na taj način gradimo praćenje narudžbina po odeljenjima.
Odeljenje izaberemo iz šifarnika subjekata (pogledajte Odeljenje).
- Zadata vrednost odeljenja, koja se upiše prilikom otvaranja narudžbina,
je odeljenje, kojem priprada korisnik programa / referent, koji je
narudžbinu kreirao /pogledajte dole.
- Ako je odeljenje izabrano još u podešavanju vrste dokumenata ,
za odeljenje će se upotrebiti tamo unešen podatak.
|
Prodaja |
ispisše zadati način prodaje iz
šifarnika kupaca, koji možemo i da promenimo. Pravilno označen način
prodaje je od odlučujećeg značaja za pravilnost
PDV evidencija !
- Poreski obveznik (kupac je poreski obveznik)
- Izvoz (prodaja za izvoz, zadato bez poreza)
- Krajnji kupac (kupac nije poreski obveznik)
|
Cenovni razred |
ispiše zadati cenovni razred iz šifarnika
kupaca, koji možemo i da promenimo. Ukoliko promenimo
cenovni razred, u
zadatim
podešavanjima se promeni i prodajna cena u pozicijama
dokumenta!
Cenovni razredi se pozivaju na cenovne razrede iz
kalkulacije
šifarnika idenata:
- Prodajna cena
- Veleprodajna cena 1
- Veleprodajna cena 2
|
Valuta |
ispiše se zadata valuta iz postavki
, ako smo u šifarniku kupaca izabrali valutu za tog kupca, upotrebi se
samo ta. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta.
Valutu obavezno izaberemo pre nego što počnemo sa unosom pozicija!
Ako je narudžbina izrađena u stranoj valuti, program pomoću izabrane kursne liste
automatski proračuna cene na narudžbinama u izabranu valutu. Funkcija nam
dakle omogućava brzo kreiranje dokumenata u željenoj valuti, pored toga nam
omogućava i upotrebu cenovnika u stranoj valuti i izdavanje dokumenata u
domaćoj valuti. Pogledajte i: Promena deviznih vrednosti .
|
Način pl. | ispiše predefinisan način plaćanja iz šifarnika
kupaca, koji možemo promeniti odabirom iz šifarnika načina
plaćanja.
|
Dana za plaćanje |
broj dana, u kojim će fakturisana
narudžbina (dakle faktura, koja će biti izrađena na osnovu narudžbine)
dospeti na plaćanje. Podatak se popunjava iz šifarnika kupaca
i njega isto možemo menjati.
|
Tekst | iz šifarnika
proizvoljnih tekstova izaberemo tekst, koji se ispisuje na dnu
narudžbine. Predefinisanu šifru teksta možemo izabrati u šifarniku kupaca
. |
Dostava |
ispiše
zadati način isporuke iz šifarnika
kupaca, svakako možemo naknadno izabrati i odogovarajući način
isporuke iz šifarnika. |
Paritet i mesto |
- kod narudžbina za izvoz označimo još
šifru pariteta iz šifarnika
- kod narudžbina za izvoz označimo
i otpremni kraj (zavisno od vrste pariteta) iz šifarnika poštanskih
brojeva . U ispisu onda naravno ne upotrebimo šifru kraja, već
njegov opis!
Kod dodavanja narudžbina na izlaznu fakturu se u izlaznu fakturu
prenese i ovaj podatak. Predpodešeni paritet i mesto se puni iz šifarnika
kupaca.
|
Vezni dokument 1 |
u
šifarniku
vrsta dokumenata možemo da definišemo odn. imenujemo dva vezna
dokumenta. Ako ih definišemo, u osnovnom obrascu se otvara polje za
unos broja i datuma veznog dokumenta (npr. broj ugovora itd. ) |
Datum | datum veznog
dokumenta 1 |
Vezni dokument 2 |
Način
unosa i upotreba su isti kao za vezni dokument 1. |
Datum | datum veznog
dokumenta 2 |
Rok isporuke |
željeni rok isporuke, koji izrazi kupac ili
koji mi određujemo u odnosu na naše mogućnosti. Ovde unešeni datum se predefinisano
puni i u pozicije narudžbine. Svakako možemo u
poziciji narudžbine rok isporuke i menjati!
Ako u zaglavlju dokumenta promenimo preuzeti rok isporuke, ako je unešena
bar jedna pozicija, program nam da mogućnost, da tako promenjeni rok
isporuke unesemo u sve pozicije narudžbine (pogledaj:
Da li zaista želite da promenite rok isporuke po pozicijama?).
|
Odgovorna osoba |
u zavisnosti od odgovarajućeg podešavanja
kao referenta program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili
referenta koji je unešen u šifarnik kupca. O tome, da li možemo promeniti ovo polje
(izaberemo referenta), odlučuje podešavanje u parametrima
programa. |
Referent |
Preuzeto korisnik koji se prijavio u
program. Podatak nemožemo menjati. |
 |
Uprkos tome, da se većina podataka puni sa predefinisanim
vrednostima iz šifarnika subjekata, njihove vrednosti možemo po potrebi ručno menjati za
narudžbinu.
|  |
Kod potvrđivanja narudžbine se izvede i kontrola skladnosti rokova
isporuke iz
pozicije narudžbine! Kada narudžbini promenimo status na tip "2 - Potvrđena
narudžbina", izvede
se kontrola, da li je rok nabavke u bilo kojoj poziciji niži od trenutnog datuma. To bi
značilo, da bi takva narudžbina već morala biti realizovana. Zato nas u takvim
primerima program na to upozori: (pogledaj:
Potvrđujete narudžbinu, koja je već morala biti isporučena!)
|
 |
Za podatke, koji se pune sa predefinisanim vrednostima šifarnika
kupaca (dana za plaćanje, cenovni razred, transakcijski račun, šifra države,
način prodaje, način plaćanja, valuta), u Parametrima | Preduzeće |
Osnovni podaci izberemo, da li se preuzeta
vrednost puni iz šifarnika kupaca iz 1.
osobe (kupca) ili 3. osobe (primalac).
|
|
|
|