
Kreiranje nove vrste dokumenta
Vrste dokumenata u programu PANTHEON omogućavaju sistematsko upravljanje i pregled dokumenata (sistem dokumenata). Određivanjem različitih tipova dokumenata možemo unapred podesiti različita podešavanja: matrice računa, prava na dokumente, skladišta, potpisnike, fiskalizaciju itd. U nastavku predstavljamo primer kreiranja novog tipa dokumenta.
 |
SAVET
Vrste dokumenata se najčešće definišu na početku korišćenja programa, tokom implementacije. Možemo ih dodati i kasnije.
|
 |
UPOZORENJE
Više ne možemo da izbrišemo vrstu dokumenta kada na njemu već postoji kreirani dokument.
|

|
OPIS PRIMERA
U preduzeću Tecta se intenzivno uvodi elektronsko poslovanje i savremene telekomunikacijske metode rada. U tu svrhu, računovođa Rozi će primljene račune za sve usluge iz ove oblasti čuvati na posebnoj vrsti dokumenta. Na taj način će imati brži pregled sadržaja i troškova. To će kreirati novu vrstu dokumenta na sledeći način:
-
Kreiranje nove vrste dokumenta
-
Podešavanja na panelu Roba
-
Podešavanja na panelu Status
-
Podešavanja na panelu Novac
-
Podešavanja na panelu Računi robe
-
Podešavanja na panelu PDV konti
-
Osvežavanje menija
|
1. Kreiranje nove vrste dokumenta
Odgovorno lice će prvo napraviti novu šifru za vrstu dokumenta. Ona će to uraditi u Kodu tipova dokumenata, koji otvara klikom na meni Podešavanja | Program | Vrste dokumenata.
- Želite da kreirate novu vrstu dokumenta na stranici primljenih faktura, u modulu Roba. U tu svrhu, postavite miša u panel na Prevzem, kao što je prikazano na slici ispod.

- Klikne na dugme Nov zapis na traci sa alatkama.
- U polje Šifra unosi se nova šifra za vrstu dokumenta. U našem slučaju: 1205.
- Popunite polja Kratko ime i Naslov kao što je prikazano na slici ispod.
- U polju Arhiva i klasifikacija sa padajuće liste izaberite lokaciju na kojoj će dokument biti arhiviran.
- Na kraju, sačuvajte zapis klikom na dugme Sačuvaj.

 |
UPOZORENJE
Da biste sa padajuće liste mogli da izaberete informacije za polja Arhiva i Klasifikacija, potrebno je pripremiti podešavanja u Dokumentaciji i aktivirati servis ePoslovanje.
|
 |
SAVET
Kada želite da kopirate podešavanja koja već imate na jednom od postojećih tipova dokumenata u novi tip dokumenta, koristite dugme Dupliraj zapis.
|
2. Nastavitve na panelu Blago
Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov na novi vrsti dokumenta 1205, na panelu Blago, podpanelu Prevzem. Na panelu so na voljo trije zavihki Osnovne nastavitve, Napredni podatki in Parametri. V nadaljevanju bomo prikazali ključne nastavitve, ki jih odgovorna oseba izbere.
- V polje Prejemnik, na zavihku Osnovne nastavitve, odgovorna oseba vnese skladišče. V našem primeru: Konto stroškov.
 |
OPOZORILO
Vsaka vrsta dokumentov zahteva informacijo o skladišču. V primerih, ko beležimo stroške in skladišče ni smiselno, kreiramo fiktivno skladišče, da tehnično zagotovimo potrebno informacijo.
|
- Aktivira preklopnik za Prevzem (dodeli oranžno kljukico ustreznemu tipu prevzema). V našem primeru: Dokument.
- Določi Vrsto dokumenta, ki je v tem primeru, kot prikazuje slika spodaj: Materialno.
 |
NAMIG
- Več o tipih prevzema in vrstah dokumentov, med katerimi lahko izbirate, si preberite v poglavju Prevzem.
- Na zavihkih Napredni podatki in Parametri si uporabnik nastavi naprednejše nastavitve za posamezno vrsto dokumenta. Več o tem si preberite v poglavju Prevzem.
|

3. Nastavitve na panelu Status
Statusi na dokumentu omogočajo uporabniku, da si lažje označi in pregleduje dokumente znotraj ene vrste dokumentov. V ta namen odgovorna oseba na zavihku Statusi, prekopira statuse iz druge vrste dokumentov, na sledeči način:
- Klikne na gumb Prenos statusov, kot prikazuje slika spodaj.

- Odpre se okno, kjer določi iz katere, že obstoječe Vrste dokumentov, želi prenesti statuse in kakšen naj bo Način prenosa (slika spodaj).

- Prenos zaključi s klikom na gumb Kopiraj.
- Uspešno zaključen prenos vrne sporočilo, kot je prikazano na sliki spodaj.

 |
NAMIG
Statuse si lahko poljubna definirate smai z ročnim vpisom v tabelo. Podrobneje o zavihku Statusi si lahko preberete v poglavju Statusi.
|
4. Nastavitve na panelu Denar
Odgovorna oseba nadaljuje z nastavitvami na zavihku Denar, kjer se nastavi osnovne nastavitve vezane na knjiženje, blagajno, likvidaturo, idr. V ta namen izbere sledeče nastavitve, kot so prikazane na sliki spodaj.

5. Nastavitve na panelu Blagovni konti
Matrika kontov je ena pomembnejših nastavitev za računovodtsvo pred izvajanjem knjižb dokumentov. V ta namen bo odgovorna oseba vnesla podatke o kontih na panelu Blagovni konti. To bo storila s pomočjo gumba za Prenos kontov na sledeči način:
- Klikne na gumb Prenos kontov, kot prikazuje slika spodaj.

- Odpre se novo okno, ki ponudi možnost izbire načina prenosa ter vrst kontov, kot je prikazano na sliki spodaj.

- Prenos nadaljuje po enakem postopku, kot je opisan v 3. poglavju zgoraj.
6. Nastavitve na panelu DDV konti
Tako kot blagovni kotni, so tudi ddv konti ključni za knjiženje v računovodstvu. Odgovorna oseba na enak način, kot je opisan v poglavju 5 zgoraj, pripravi matriko kontov, na zavihku DDV konti.
Končni rezultat prenosa ddv kontov je prikazan na spodnji sliki.

 |
NAMIG
Podrobnejše informacijo o možnostih nastavitev na zavihkih: Poljubni stroški, Poljubne dajatve, Opombe, Pravice, Podpisniki, si lahko preberete v pogllavju Nastavitve kontov.
|
7. Osveževanje menija
Obkreiranju nove vrste dokumenta se spremeni tudi prikaz v meniju programa PANTHEON. V ta namen bo odgovorna oseba izvedla še osvežite menija, da bo novi dokument viden v meniju.
To stori s klikom na gumb Čarovniki, v orodni vrstici in izbire možnost Osveži menu, kot prikazuje slika spodaj.

Dokument 1205 je sedaj viden na seznamu v meniju Blago | Prevzem | Dokument | 1205.
