PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 343,7565 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Opis podataka na platnom nalogu

 

Opis podataka na nalogu


002893.gif

000001.gif Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.
 

 

Traženje prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu.
002894.gif klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi.
002895.gif klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos
Broj interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.

Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.

PODACI O PARTNERIMA

Po nalogu vlasnika računa naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature
Svrha naloga za isplatu svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti.
Knjižili smo u korist računa naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner")

PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)

Partner dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca".
(br. dinarskog računa) redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti  račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj.
Status ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S".
Tip ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K".
Prioritet prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja).
Datum potvrđivanja (samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake

PODACI O RAČUNIMA

Broj računa naš broj žiro računa iz šifarnika vrsta dokumenata likvidature.
Poziv na br. šifra modela za poziv na broj, koji podešavamo u šifarniku vrste dokumenata likvidature.
Datum valute datum valute plaćanja je datum dospeća dokumenta, koji plaćamo.
Šifra šifra načina plaćanja, šifra svrhe plaćanja su preuzete iz šifarnika vrste dokumenata likvidature odnosno iz dokumenta prijema. Svaki od ovih šifarnika otvaramo 2x kliknemo na polje.
DIN vrednost za plaćanje je obično vrednost dokumenta "Za plaćanje", ili možete pogledati objašenjenja u poglavlju Likvidatura - računi (kriterijum "Plaćanja")
Broj ispiše se broj računa za odobrenje u odnosu na izabrani broj dinarskog računa partnera.
Poziv na br. (odobrenje) modeli za poziv i pozivni broj za odobrenje - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa za odobrenje.
Mesto i datum podaci o mestu i datumu, možemo ih podesiti u šifarniku VD likvidature
Vezni Dok. Kniženja Popunjava se kada se nalog za plaćanje kreira iz It is filled-in when the payment order gets created from outstanding item, that is:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gde je vezni ID iprazan ili ID veznog dokumenta)

- iz veznog dokumenta koji sadrži više knjiženja  (knjiženje faktura, knjižna odobrenja...)

 

ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje naloga za plaćanje to the post u kom je kreiran (pametno je koristiti ga u slučajevima kada dodajete knjiženje i kada je potrebno promeniti status korespodentskog statusa mora biti promenjen). Na osnovu ovog polja program locira plaćanja koja odgovaraju dabranom knjiženju.

Napomena (ne ispisuje se) Napomena koja je interna i iz tih razloga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se preneti kao napomena iz dokumenta prijema.

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!