Tipuri de Impozit Implicit - Primire |
Aici putem seta tipul de impozit pentru achiziții diferite din |
Tipuri de Impozit Implicit - Emitere |
Aici putem seta tipul de impozit pentru vânzări diferite către
Programul nu va corecta:
- Export - UE - tip de impozit D0 (vânzare la distanță de bunuri);
- M0 (Impozit în UE);
- Export - Exonerare la export.
|
Arhivă |
În acest câmp, putem alege tipul de document arhivă. |
Clasificare |
În acest câmp, putem alege o clasificare specifică. |
Contabilitate în Numerar |
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-F – Legea modificărilor TVA). Când selectați această opțiune, caseta de selectare TVA (Contabilitate în Numerar) va apărea în Setările Tipurilor de Documente, precum și un nou grup de conturi în Setările Contului. În panoul TVA, care poate fi găsit în meniul Produse, apar mai multe elemente noi: caseta Afișare Facturi Plătite/Neplătite și câmpurile Cont Client și Cont Furnizor în tab-ul Registrul Facturilor, butonul Atașament A în tab-ul Cont TVA și tab-ul Înregistrare.
Pentru mai multe informații, consultați și Schema de contabilitate în numerar.
|
Începere Contabilitate în Numerar |
Data de intrare în schema de contabilitate în numerar. Programul va folosi această dată pentru crearea înregistrărilor fiscale și a unui cont TVA începând cu această dată, inclusiv data în sine.
Acest câmp trebuie completat. Dacă nu este, programul va afișa un mesaj:
Când folosiți schema de contabilitate în numerar, trebuie introdusă o dată în caseta Începere Contabilitate în Numerar!
|
Finalizare Contabilitate în Numerar |
Data de finalizare pentru intrarea în schema de contabilitate în numerar. Aceasta va debifa și caseta de selectare Contabilitate în Numerar. Caseta de selectare trebuie reactivată dacă doriți să raportați înregistrări fiscale dinaintea acestei date. |
Afișați documentele de calcul TVA |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să fereastra cont TVA să afișeze documentele separate prin tab-uri.
- Dacă această opțiune nu este selectată: the program nu va afișa tab-uri cu tipuri de documente în fereastra Cont TVA.
- Dacă această opțiune este selectată: the program va afișa tab-uri cu tipuri de documente în fereastra Cont TVA.
|
Rotunjire TVA la Nivel de Document |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să rotunjească sumele TVA la nivelul documentului. Datorită rotunjirii sumelor TVA în linii, suma acestor sume nu se potrivește neapărat cu TVA-ul calculat din baza documentului.
- Dacă această opțiune nu este selectată: programul va rotunji sumele TVA la nivelul liniilor. În bara de valori, va afișa suma sumelor TVA în linii ca suma TVA a documentului. În acest caz, calculul TVA din baza de impozitare a documentului s-ar putea să nu se potrivească cu TVA-ul calculat din linii.
- Dacă această opțiune este selectată: programul va corecta sau va rotunji suma TVA în linia cu cea mai mare valoare dacă suma sumelor TVA în linii nu se potrivește cu valoarea TVA-ului contabilizat din baza de impozitare a documentului. Suma TVA obținută prin adunarea sumelor TVA din linii va corespunde acum sumei TVA obținute prin contabilizare folosind baza de impozitare a documentului.
 |
ATENȚIE
The caseta de selectare, în mod implicit, nu este selectată. Odată ce ați selectat una dintre aceste două metode de rotunjire, se recomandă să nu schimbați această casetă de selectare. Aceasta este doar pentru documentele emise.
|
|
Data pentru Furnizarea de Bunuri în UE |
Selectați ce dată va fi folosită pentru TVA în tranzacțiile cu rezidenți din UE:
- 0 - Niciunul: Setarea implicită. Programul va înregistra chitanțele din UE în înregistrările fiscale conform datei TVA din antetul documentului.
- 1 - Document Legat 1: Selectați această opțiune dacă doriți ca o factură din acest tip de document să fie înregistrată în înregistrările fiscale conform articolelor 19 și 40 din ZDDV (Legea modificărilor TVA). În acest caz, programul va folosi data TVA din documentul legat 1.
- 2 - Document Legat 2: Selectați această opțiune dacă doriți ca o factură din acest tip de document să fie înregistrată în înregistrările fiscale conform articolelor 19 și 40 din ZDDV (Legea modificărilor TVA). În acest caz, programul va folosi data TVA din documentul legat 2.
Pentru informații mai detaliate, consultați Utilizarea datelor în achizițiile din UE.
|
Data pentru Furnizarea de Bunuri în Afara UE |
Selectați ce dată va fi folosită pentru TVA în tranzacțiile cu rezidenți din UE:
- 0 - Niciunul: Setarea implicită. Programul va înregistra chitanțele din UE în înregistrările fiscale conform datei TVA din antetul documentului.
- 1 - Document Legat 1: Selectați această opțiune dacă doriți ca o factură din acest tip de document să fie înregistrată în înregistrările fiscale conform articolelor 19 și 40 din ZDDV (Legea modificărilor TVA). În acest caz, programul va folosi data TVA din documentul legat 1.
- 2 - Document Legat 2: Selectați această opțiune dacă doriți ca o factură din acest tip de document să fie înregistrată în înregistrările fiscale conform articolelor 19 și 40 din ZDDV (Legea modificărilor TVA). În acest caz, programul va folosi data TVA din documentul legat 2.
|
Data de utilizat cu impozitul autoimpus (art.76a - Taxare inversă) |
Opțiune pentru a seta diverse date pentru înregistrările TVA pe partea de Credit pentru taxarea inversă. |
Înregistrare conform articolului 76a - Taxare inversă |
Opțiune pentru a seta diverse date pentru înregistrările TVA pe partea de Debit pentru taxarea inversă. |