PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Collapse]Taxa pe valoarea adăugată
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Rapoarte de Sinteză
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Registru de Facturi
     [Expand]Registri electronici
     [Expand]Cont TVA
     [Collapse]Raport Trimestrial
       Raport de recapitulare după 01.01.2010
       Raport Trimestrial
       Transmiterea electronică a RP-O în sistemul eDavki
     [Expand]Erori de cont TVA
     [Expand]DDV - modificări legislative
     [Expand]Contabilizarea TVA-ului cu contabilitatea în numerar
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - abrogarea articolului 66
     [Expand]Raport despre livrări
     [Expand]DDV cărți de la 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Rapoarte de sinteză
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 406,2697 ms
"
  9430 | 9992 | 472190 | AI translated
Label

Raport de recapitulare după 01.01.2010

 

Raport de recapitulare după 01.01.2010

 
000001.gif După 01.01.2010, raportul de recapitulare se creează pentru perioade lunare (și nu mai mult pentru cele trimestriale). Acest lucru este destinat și unui nou tab pe panoul din stânga formularului: "Lună", unde introducem perioadele lunare în formatul LLLL-MM.

 

000001.gif

După 1.10.2011, în RP-O în coloana B nu mai putem introduce sume negative (note de credit, storno avans) ci doar sume pozitive. În Pantheon am exclus notele de credit și avansurile din RP-O. Evidența va trebui să o ținem deocamdată separat. 

Dacă avem o notă de credit în luna curentă pentru o factură pentru care am depus deja RP-O, trebuie să introducem în coloana B suma facturii redusă cu nota de credit.

Dacă avem o factură și o notă de credit în aceeași lună, este necesar să închidem factura și nota de credit între ele prin meniul Închidere - Manual, pentru a obține suma corectă în RP-O.

 

 

A. Date despre livrări pentru perioada curentă

Nr. crt. Descrierea coloanei Descrierea conținutului imprimării în coloană – RAPORT TRIMESTRIAL KP-O
Numărul de identificare al clientului (beneficiarului sau achizitorului)
21 Codul țării codul țării în care are contribuabilul - beneficiarul bunurilor, beneficiarul sau achizitorul bunurilor în tranzacții trilaterale, identificat în scopuri de TVA (prefixul numărului de identificare fiscală din lista partenerilor - vezi Datele de bază).
22 Numărul pentru TVA (fără identificatorul țării) numărul de identificare fiscală al contribuabilului - beneficiarului bunurilor, beneficiarului sau achizitorului bunurilor în tranzacții trilaterale (numărul de identificare pentru TVA fără prefix cu codul țării)
23 Valoarea totală a livrării bunurilor valoarea totală a livrărilor de bunuri în cadrul Comunității pentru fiecare contribuabil - beneficiar al bunurilor sau achizitor al bunurilor în tranzacții trilaterale în perioada de raportare.
24 Valoarea totală a livrărilor trilaterale valoarea totală a livrărilor trilaterale de bunuri în cadrul Comunității pentru fiecare contribuabil - beneficiar al bunurilor în tranzacții trilaterale în perioada de raportare.
25 Valoarea totală a tuturor livrărilor (date de control) suma valorilor din rubrica 23
26 Valoarea totală a tuturor livrărilor (date de control) suma valorilor din rubrica 24
27 Valoarea totală a serviciilor valoarea totală a serviciilor în cadrul Comunității

B. Corecții ale datelor pentru perioadele anterioare

Sectorul B se completează automat în cazul notelor de credit create sau al facturilor avans negative. Datele de aici pot fi încă corectate manual, adăugate sau șterse.

Explicații DURS:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=641

https://usersite.datalab.eu/Forum/tabid/125/language/ro-RO/g/posts/t/139586/Pojasnila-DURSA-za-RP-O-in-PD-O.aspx

a) Prima înregistrare este storno-ul valorii din perioada anterioară de raportare (valoarea totală sub denumirea 23 și 24 a raportului trimestrial), în care se scrie valoarea 0.

b) A doua înregistrare este valoarea corectată, nouă din perioada anterioară (valoarea totală nouă sub denumirea 23 și 24 a raportului trimestrial).

c) Dacă se corectează codul țării și numărul de identificare pentru TVA al beneficiarului sau achizitorului, este necesar să se includă și înregistrările de la a) și b), chiar dacă valorile nu se schimbă.

d) Dacă se corectează doar valoarea livrării (valoarea totală sub denumirea 23 și 24 a raportului trimestrial), iar numărul de identificare pentru TVA nu se schimbă, se include doar înregistrarea de la b).

 

30 Perioada (an, trimestru) perioada de raportare la care se referă corecția
Numărul de identificare al clientului (beneficiarului sau achizitorului)
31 Codul țării codul țării în care are contribuabilul - beneficiarul bunurilor, beneficiarul sau achizitorul bunurilor în tranzacții trilaterale, identificat în scopuri de TVA (prefixul numărului de identificare fiscală din lista partenerilor - vezi Datele de bază).
32 Numărul pentru TVA (fără codul țării) numărul de identificare fiscală al contribuabilului - beneficiarului bunurilor, beneficiarului sau achizitorului bunurilor în tranzacții trilaterale (numărul de identificare pentru TVA fără prefix cu codul țării)
33 Noua valoare a livrării valoarea zero (0) sau noua valoare totală a livrărilor de bunuri în cadrul Comunității pentru fiecare contribuabil - beneficiar al bunurilor sau achizitor al bunurilor în tranzacții trilaterale în perioada de raportare
34 Noua valoare a livrărilor trilaterale valoarea zero (0) sau noua valoare totală a livrărilor trilaterale de bunuri în cadrul Comunității, pentru fiecare contribuabil - beneficiar al bunurilor în tranzacții trilaterale în perioada de raportare
35 Noua valoare a serviciilor valoarea zero (0) sau noua valoare totală a serviciilor în cadrul Comunității, pentru fiecare contribuabil - beneficiar al bunurilor în tranzacții trilaterale în perioada de raportare
000001.gif Conform DURS, este logic ca datele din raportul trimestrial să fie rotunjite și imprimate în euro și cenți. În explicație se menționează că rotunjirea KP-O nu este de fapt prescrisă, dar deoarece datele din TVA-O sunt rotunjite, este logic ca și KP-O să fie rotunjit.

 

84220.gif

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!