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Rekapitulacijsko poročilo po 01.01.2010

 

Rekapitulacijsko poročilo po 01.01.2010

 
000001.gif Nach dem 01.01.2010 wird das Rekapitulacijsko poročilo für monatliche Zeiträume erstellt (und nicht mehr vierteljährlich). Dies ist auch der Zweck eines neuen Tabs im linken Panel des Formulars: "Monat", wo wir die monatlichen Zeiträume im Format JJJJ-MM eingeben.

 

000001.gif

Nach dem 1.10.2011 dürfen wir im RP-O in Spalte B keine negativen Beträge mehr eingeben (Gutschriften, Stornierungen von Vorschüssen), sondern nur positive Beträge. Im Pantheon haben wir Gutschriften und Vorschüsse aus dem RP-O ausgeschlossen. Die Aufzeichnungen müssen vorerst separat geführt werden. 

Wenn wir im laufenden Monat eine Gutschrift für eine Rechnung haben, für die wir bereits RP-O eingereicht haben, müssen wir in Spalte B den Betrag der Rechnung abzüglich der Gutschrift eintragen.

Wenn wir eine Rechnung und eine Gutschrift im selben Monat haben, müssen die Rechnung und die Gutschrift über das Menü Schließen - Manuell miteinander verrechnet werden, damit wir im RP-O den richtigen Betrag erhalten.

 

 

A. Daten zu den Lieferungen für den aktuellen Zeitraum

Zap. št. Beschreibung der Spalte Beschreibung des Inhalts der Ausgabe in der Spalte – QUARTALSBERICHT KP-O
Identifikationsnummer des Käufers (Empfängers bzw. Erwerbers)
21 Landescode Landescode, in dem der Steuerpflichtige - Empfänger der Waren, Empfänger oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr für Mehrwertsteuerzwecke identifiziert ist (Präfix der Steuernummer aus dem Partnerverzeichnis - siehe Grunddaten).
22 USt-IdNr. (ohne Landesidentifikation) Steuernummer des Steuerpflichtigen - Empfängers der Waren, Empfänger oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr (Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer ohne Präfix mit dem Landescode)
23 Gesamtwert der Warenlieferung Gesamtwert der Warenlieferungen innerhalb der Gemeinschaft pro einzelnen Steuerpflichtigen - Empfänger der Waren oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr im Berichtszeitraum.
24 Gesamtwert der Dreieckslieferungen Gesamtwert der Dreieckslieferungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft pro einzelnen Steuerpflichtigen - Empfänger der Waren im Dreiecksverkehr im Berichtszeitraum.
25 Gesamtwert aller Lieferungen (Kontrollwert) Summe der Beträge aus Rubrik 23
26 Gesamtwert aller Lieferungen (Kontrollwert) Summe der Beträge aus Rubrik 24
27 Gesamtwert der Dienstleistungen Gesamtwert der Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft

B. Korrekturen der Daten für vergangene Zeiträume

Sektor B wird automatisch ausgefüllt, wenn Gutschriften oder negative Vorschussrechnungen erstellt werden. Die Daten an dieser Stelle können weiterhin manuell korrigiert, ergänzt oder gelöscht werden.

Erklärungen des DURS:

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=641

https://usersite.datalab.eu/Forum/tabid/125/language/de-DE/g/posts/t/139586/Pojasnila-DURSA-za-RP-O-in-PD-O.aspx

a) Der erste Eintrag ist die Stornierung des Wertes aus dem vorherigen Berichtszeitraum (Gesamtwert unter der Kennzeichnung 23 und 24 des Quartalsberichts), wobei der Wert 0 eingetragen wird.

b) Der zweite Eintrag ist der korrigierte, neue Wert aus dem vorherigen Zeitraum (neuer Gesamtwert unter der Kennzeichnung 23 und 24 des Quartalsberichts).

c) Wenn der Landescode und die Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer des Empfängers oder Erwerbers korrigiert werden, muss auch der Eintrag unter a) und b) unbedingt enthalten sein, auch wenn sich die Werte nicht ändern.

d) Wenn nur der Wert der Lieferung (Gesamtwert unter der Kennzeichnung 23 und 24 des Quartalsberichts) korrigiert wird, die Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer jedoch unverändert bleibt, wird nur der Eintrag unter b) berücksichtigt.

 

30 Zeitraum (Jahr, Quartal) Berichtszeitraum, auf den sich die Korrektur bezieht
Identifikationsnummer des Käufers (Empfängers bzw. Erwerbers)
31 Landescode Landescode, in dem der Steuerpflichtige - Empfänger der Waren, Empfänger oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr für Mehrwertsteuerzwecke identifiziert ist (Präfix der Steuernummer aus dem Partnerverzeichnis - siehe Grunddaten).
32 USt-IdNr. (ohne Landescode) Steuernummer des Steuerpflichtigen - Empfängers der Waren, Empfänger oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr (Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer ohne Präfix mit dem Landescode)
33 Neuer Wert der Lieferung Wert null (0) oder neuer Gesamtwert der Warenlieferungen innerhalb der Gemeinschaft pro einzelnen Steuerpflichtigen - Empfänger der Waren oder Erwerber der Waren im Dreiecksverkehr im Berichtszeitraum
34 Neuer Wert der Dreieckslieferungen Wert null (0) oder neuer Gesamtwert der Dreieckslieferungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft, pro einzelnen Steuerpflichtigen - Empfänger der Waren im Dreiecksverkehr im Berichtszeitraum
35 Neuer Wert der Dienstleistungen Wert null (0) oder neuer Gesamtwert der Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft, pro einzelnen Steuerpflichtigen - Empfänger der Waren im Dreiecksverkehr im Berichtszeitraum
000001.gif Nach Meinung des DURS ist es sinnvoll, dass die Daten im Quartalsbericht gerundet und in Euro und Cent ausgegeben werden. In der Begründung wird angegeben, dass die Rundung von KP-O zwar nicht vorgeschrieben ist, da jedoch die Daten in DDV-O gerundet werden, ist es sinnvoll, auch KP-O zu runden.

 

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