PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 953,1431 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kreiraj komisijsku prijavu

Funkcionalnost Kreiraj komisijsku prijavu u Čarobnjaku izdatih računa omogućava jednostavnu pripremu dokumenta sa prikupljenim relevantnim izdatim računima po datumu i broju vrsta dokumenata, tako da možemo periodično obavještavati komisionog subjekta o ostvarenoj prodaji robe predate u komisionu prodaju.

SAVJET

Kao primjer postupka prijema robe u komisionu prodaju pročitajte poglavlje Prijem robe u komisionu – tip K.

Klikom na dugme otvara se prozor Kreiranje komisijske prijave. Podaci u ovom prozoru su isti kao i na računu kojeg želimo stornirati.

Prozor je podijeljen na tri dijela:

  1. Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
  2. Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave
  3. Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

1. Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

Datum obračuna od

Datum početka izdatih računa koje želimo uključiti u izvještaj o komisiji. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).

Datum obračuna do

Krajnji datum izdatih računa koje želimo uključiti u prijavu za proviziju. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).

Dobavljač

Kreiranje komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinačnog dobavljača iz šifranta artikla (pogledajte poglavlje Glavni podaci o artiklu). Ukoliko ovo polje ostavimo prazno, program će kreirati onoliko komisijskih prijava koliko imamo dobavljača komisijske robe.

VD za prodaju

Biramo brojeve vrsta dokumenata za izdavanje robe iz kojih želimo da crpimo podatke za komisijsku prijavu.

Kreirano na dan

Datum komisijske prijave (trenutni datum prema zadanim postavkama).

VD komisijske prodaje

Unesemo vrstu dokumenta za prijem tipa Sumarno, gdje treba da se oblikuju dokumenti za ispis komisijske prijave. Ukoliko koristimo unaprijed definisane postavke, to je vrsta dokumenta KO00 - Evidaciono sumarno izdavanje (ovakav račun ne možemo automatski knjižiti i ne pojavjuje se u poreznim evidencijama).

Preglednik

Program nudi listu pozicija dokumenata iz odabranih vrsta dokumenata, na kojima smo realizovali prodaju komisijske robe, filtrirane prema odabranim podacima.

2. Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave

Dobavljač

Naziv dobavljača. Program crpi podatke iz šifranta artikla – unesite dobavljača kao primarnog dobavljača. Stoga, radi praćenja rada komisije, unos ovih podataka u šifrantu artikala je obavezan.

Dokument

Broj dokumenta za prodaju kupcima.

Artikal

Šifra artikla preuzetog za komisijsku prodaju.

Naziv

Naziv artikla iz prethodnog polja.

Količina

Prodata količina.

MJ

Mjerna jedinice.

3. Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave

X (Otkaži)

Zaustavlja proces i vraća se na obrazac sa izdatim računom.

Kreiraj

Kreira prodajni dokument ili komisijsku prijavu u odabranoj vrsti dokumenta.

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.