PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1265,6417 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Akontacije u POS-u

Akontacije funkcija u Čarobnjacima u izdatim POS računima omogućava povezivanje akontnog računa sa računom.

Klikom na Akontacijeotvara se prozor sa svim otvorenim akontacijama. Sadrži listu sa kolonama i neke podatke u traci vrednosti (podnožje).

U ovom prozoru možete pronaći sve još uvek otvorene akontacije i listu akontacija povezanih sa izdatim računom. U panelu za izbor i povezivanje akontacija sa računom prikazuju se samo one akontacije koje su kreirane u istoj valuti kao i primljeni račun koji pravite i koje su kreirane pre datuma izdatog računa.

Prozor se može podeliti na dva dela:

  1. Lista akontacija sa kolonama
  2. Podnožje liste akontacija

1. Lista akontacija sa kolonama

Izaberi

Označite polje ako želite da povežete dokument za primljenu akontaciju sa izdatim računom. Možete izabrati jednu ili više akontacija. Ako je vrednost dokumenta akontacije veća od vrednosti izdatog računa, program će povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza sa primljenim računom, dok će ostatak vrednosti biti ponuđen za povezivanje sa sledećim izdatim računom.

Dokument

Interni broj dokumenta primljene akontacije, koji je:

još nije povezan (delimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako Izaberi polje nije označeno);

delimično ili u potpunosti povezan sa trenutno izabranim primljenim računom (ako je Izaberi polje označeno).

Dokument 1

Broj prvog povezanog dokumenta na dokumentu primljene akontacije. Na primer, može biti broj predračuna itd.

Dokument 2

Broj drugog povezanog dokumenta na dokumentu primljene akontacije.

Koristi Doc1/Doc2

Ako označite ovaj izbor, dokument će biti upisan na izdatom računu.

Koristi datum PDV za doc.1

Ako označite ovaj izbor, datum će biti upisan na izdatom računu.

Datum

Datum dokumenta za primljenu akontaciju.

Isplaćeno

Iznos izdatog dokumenta akontacije, još uvek nepovezan sa izdatim računima. Dakle, to može biti cela vrednost dokumenta akontacije ili samo preostala vrednost.

Isplaćeni PDV

Vrednost PDV-a iz izdatog dokumenta akontacije, još uvek nepovezanog sa izdatim računom.

Izabrano

Vrednost izdate akontacije izabrane za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili viša od date vrednosti akontacije. Biće niža kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljene akontacije. Vrednost može biti i ručno korigovana; u tom slučaju, vrednost obračunatog PDV-a u sledećem polju će biti preračunata.

Osnova za PDV

Osnova korišćena za obračun PDV-a.

PDV

Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili ista kao vrednost primljene akontacije. Ova vrednost može biti i ručno uneta, ali u tom slučaju vrednost u prethodnom polju se NE osvežava.

Iznos akontacije

Vrednost otvorene akontacije.

Valuta

Primarna valuta.

 

2. Podnožje liste akontacija

U donjem delu prozora možete pronaći ukupnu vrednost i Potvrdi dugme.

PDV

Ukupna vrednost PDV-a (akontacija) koje je kupac izvršio.

Uplata

Ukupna vrednost (akontacija) koje je kupac izvršio.

Otkaži Zatvara obrazac.

Potvrda

Nakon što izaberete dokument akontacije koji će biti povezan sa izdatim računom i kliknete na dugme Potvrda , program proverava eventualno otvorene akontacije za ove subjekte i prikazuje IRIS poruku: IRIS 5781 – Završeno kreiranje negativnih računa akontacija.

 

U pregledu povezanih dokumenata u prozoru POS računa možete videti ove dokumente i dvoklikom na broj dokumenta otvoriti ih.

 

UPOZORENJE

Ako vrsta dokumenta za negativnu akontaciju nije podešena u PANTHEON-u u Vrsti dokumenta za Akontaciju, program prikazuje iskačuću informativnu poruku: Podesite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo morate podesiti vrstu dokumenta za negativnu akontaciju. Podešavanja se mogu promeniti u PANTHEON-u u Šifarniku vrsta dokumenata u kartici Robe | Prijem | Robe | Napredni podaci.

 

 

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.