PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 343,7558 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Postavi partnere

Postavi partnere

 

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Panel za postavljanje partnera nam omogućava:

  • izbor partnera, kojima želimo periodično ispostavljati račune
  • izbor pozicija računa, odnosno artikala, koji će se pritom fakturirati:

 

16767.gif - navigacijski redak s prozorom za pretraživanje, pomoću kojeg možemo potražiti ugovor o periodičnom fakturiranju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka.

Periodika

Ak. aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturiranju s partnerom još uvijek aktivan, odnosno ako još uvijek nismo izdali zadnji predviđeni račun (pogledajte "Datum zaključka")
Broj broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturiranje, sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta periodičnog fakturiranja i šestomjesnog rednog broja. Program ga generira automatski.
Red. redni broj ugovora o periodičnom fakturiranju određuje redoslijed krerianja dokumenata. Program ga dodjeljuje automatski.
Datum datum otvaranja ugovora za periodično fakturiranje
Partner/Tip partnera
 
naziv partnera (kupca) ili tipa partnera , s kojim smo sklopili ugovor za periodično fakturiranje. 

Podatak će se upotrijebiti za popunjavanje podatka o primatelju robe. Ako, dakle, za partnera izaberemo kupca koji ima unesenog i svog platitelja, račun će biti kreiran za ovdje označenog primatelja, a kupac će biti njegov platitelj.

P(artner)/T(ip partnera) unesemo oznaku:
  • P – ako se radi o poslovnom partneru
  • T – ako se radi o tipu partnera
Periodika unesemo period, u kojem će se kreirati račun. (U našem slučaju ćemo račun ispostavljati jednom mjesečno).

Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se neće uvažavati i ugovor će vrijediti do otkazivanja.  Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Kod zaključka ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno").

Vrsta iz izborne tablice izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
  • Dan
  • Tjedan
  • Mjesec
Broj perioda
 
unesemo broj perioda, odnosno broj računa koje po ovom ugovoru za periodično fakturiranje želimo kreirati. Kod ugovora koji vrijede do otkazivanja, broj perioda može biti "-1", jer se u takvim slučajevima taj podatak ne uvažava.
Datum zaključka datum zaključka ugovora, odnosno zadnji datum za ispostavljanje računa. Program ga generira automatski, glede na datum početka ugovora i uneseni broj perioda.
Traži cijene polje označimo, ako pri kreiranju računa, za prodajnu cijenu želimo upotrijebiti cijenu iz šifranta materijalnih sredstava u odnosu na to u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada.
Valuta unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo ispostaviti račun
Vrsta dokumenta unesemo oznaku vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati izdani računi. Broj možemo ovdje i promijeniti.
Datum zadnjeg dokumenta program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdani račun po ovom ugovoru za periodično fakturiranje

Pozicije

(za trenutno izabrani ugovor za periodično fakturiranje)

Poz. redni broj pozicije
Šifra šifra materijalnog sredstva , koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
Naziv naziv materijalnog sredstva, koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
Količina količina artikla, koja će se fakturirati u pojedinom periodu
Cijena cijena artikla (koja će stvarno biti fakturirana, ako nije označena opcija "Traži cijene")
R % postotak priznatog rabata na prodajnu cijenu
Napomena eventualna napomena na poziciji računa
Odjel možemo izabrati odjel, na koji se pozicija odnosi. 
Nos.tr. možemo izabrati nosioca troškova, na kojeg se pozicija odnosi.

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.