PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 374,9872 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Glava prijema

Glava prijema

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

17785.gif

 

Glava prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu (povezanu) osobu, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije: 

 

Dobavljač (1. osoba)
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu potraživanje će biti knjiženo na ovog partnera.
Kontaktna oseba
kontaktna osoba kod dobavljača. Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka kontaktnim osoba u šifrantu poslovnih partnera. Zadano će ponuditi prvu kontaktnu osobu s popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili upisati podatak ručno.

V izborni tabeli nastopajo samo kontaktne osebe s statusom "Aktivno".

Prijevoznik (3. osoba)
dodatni poslovni partner, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popunjava. Možemo ga i promijeniti i tako upotrebljavati kombinacije Dobavljač/Špediter itd.
Kontaktna osoba 
kontaktna osoba kod 3.osobe. Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka kontaktnim osoba u šifrantu poslovnih partnera. Zadano će ponuditi prvu kontaktnu osobu s popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili upisati podatak ručno.

U izbornoj tablici nastupaju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".

000001.gif Naziv koji će se pojavljivati kao opis ovog polja (Dobavljač, Špediter), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata .
Naziv koji će se kod ova dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu, postavljamo u ispisima.

Prevzem
datum prijema robe. To je datum kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum prijema.
Prejem rač.
datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu knjige primljenih računa. Kod načina nabave Uvoz ovaj datum mora biti jednak datumu PDV. Ako se radi o uvozu iz trećih država i ova dva podatka nisu identični, program će javiti IRIS poruku (vidi 4680 Datum prijema mora biti jednak datumu PDV!).
PDV
datum za PDV. Ovaj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za kriterij o tome u koje porezno razdoblje dokument spada.
Broj
jednoznačni broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program automatski generira broj i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenta.

Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrst dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.

Potvrđeno
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke među podacima o vrijednosti za potvrđeni dokument ne možemo mijenjati!
Kod vvrednovanja po prosječnim cijenama i preračun prometa ne mijenja cijene za vrednovanje potvrđenog dokumenta!

Na potvrđenom dokumentu zato više ne možemo mijenjati niti kalkulaciju nabavne cijene. U tom slučaju pri pokušaju potvrđivanja kalkulacije, program javi grešku (vidi Dokument je već potvrđen! Ne možeš više popravljati kalkulaciju!).

000001.gif V glavno knjigo možemo kao datum dokumenta unijeti datum dostavnice, datum prijema računa ili datume veznih dokumenata. Za PDV evidencije je bitno odrediti, u koje porezno razdoblje dokument spada, pa upotrebljavamo datum prijema računa!
Dokle god račun nije potvrđen, onda ga pri početnim postavkama ne možemo izabrati za automatsko knjiženje!
010414.gifOdjel
Izaberemo odjel ,koji omogućava da prijem pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru, itd. unutar poduzeća. Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
  • ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
  • ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i zadani odjel nije izabran u vrsti dokumenta, upotrijebiti će se odjel iz radnog naloga
  • inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je potpisan na dokumentu.

Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.

Nabava
ispiše zadani način prodaje iz šifranta dobavljača, kojeg možemo i promijeniti. O načinu nabave  ovisi i način traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!
Valuta
ispiše se zadana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za ovog kupca, ta će se i upotrijebiti. Valutu možemo ovdje izabrati i iz šifranta valuta.
Plačilo
ispiše zadani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti
Dana
broj dana do valute plaćanja. Podatak se zadano popunjava iz šifranta dobavljača 1. osobe!!
Dospijeće
Datum dospijeća računa. Osnova za izračun datuma dospijeća je zadano datum prijema računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima. Datum dospijeća je izabrani datum + broj dana za dospijeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospijeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospijeća i obrnuto.
Drž. pošiljatelja država pošiljatelja iz šifranta države, izražena sa ISO šifrom države, za rubriku 8 Intrastat . za prijem: država pošiljatelja iz šifranta države, izražena sa ISO šifrom države, u to polje program preuzima potpunu ISO šifru države dobavljača iz primljene fakture.
Tristranski p. oznaka tipa trodjelnog posla. Preuzeta vrijednost je 0 - Nema trodjelni posao.

Na primljenoj fakturi su mogući već:

2 - Pridobivatelj robe

3 - Primatelj robe

 17786.gif

Podatak je naveden za:

Dostava
ispiše preuzeti način dostave iz šifranta dobavljača, jednostavno lako pak i naknadno izaberemo odgovarajući način dostave iz šifranta .
Pariteti i dio
  • pri nabavi iz uvoza možemo unijeti već šifru pariteta iz šifranta
  • pri nabavi iz uvoza možemo unijeti i nazivni ili otpremni dio (ovisno o vrsti pariteta) iz šifranta poštanskih brojeva . U ispisu ne koristimo šifre dijela, već njegov opis!

Preuzeti paritet i dio se popunjava iz šifranta dobavljača.

U dokument je lako naknadno razdjelimo iz ECL za uvoz robe.

Vezni dokument 1  U dokumente lako unosimo podatke o broju dvaju veznih dokumenata. Njihovo nazivlje (naziv) postavljamo u  šifrantu vrst dokumenata.

Datume i brojeve vezanih dokumenata lako kod automatskog knjiženja prenosimo i u  saldakonte/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu obično knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.

000001.gif Kod unosa prijema, izaberemo odgovarajuće popunjavanje vezanog dokumenta u automatskom knjiženju primljenih računa. Na podlozi istih, program izdvaja kontrolu veznog dokumenta i u primjeru, da se vezni dokument razdjeli javi poruku: Vezni dokument XXX je već unijet YYY!  Želite popraviti?
000001.gif U primjeru, ako imamo otvoreno prozor za knjiženje primljenih računa i istovremeno unosimo primljeni dokument, se kontrola veznog dokumenta ne izvede.
Datum datum veznog dokumenta 1
Vezni dokument 2 Nazivlje je takvo, kako je opisano kod Vezanog dokumenta 1. Kod nabave iz uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj ECL za uvoz.
Datum datum vezanog dokumenta 2
Odg. osoba

 

u zavisnosti od odgovarajuće  postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili pal odg. osobu, unesenu u šifrant dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje  (izaberemo referenta), odlučuje postavku u parametrima programa.
Referent
u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao referenta program ponudi korisnika, koji se prijavio, ili pak referenta, unesenog u šifrant dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje (izaberemo referenta), odloči postavke u parametri programa.

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.