PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Collapse]Blago
    [Expand]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Maloprodaja POS
     [Collapse]Nov račun - POS
      [Collapse]Orodna vrstica - POS račun
        Storno POS računa
        Izpis računa na POS
       Osnovni podatki - POS račun
      [Expand]Pozicije - POS račun
       Glava - POS račun
       Povezave - POS račun
       Vrednost - POS račun
       Potek digitalnega potrdila
      [Expand]Čarovnik na POS
      Seznam izdanih računov - POS
      Zaključki blagajne
    [Expand]Nabava
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Poročila
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1171,8865 ms
"
  1007495 | 219777 | 356590 | Review
Label

Storno

 

Funkcija oz. gumb Storno omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno (vseh ali le del) pozicij na obstoječem dokumentu.

V odprtem obstoječem računu se ob kliku na gumb Storniraj prikaže okno, kjer lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

  1. Storniraj in kreiraj račun
  2. Storniraj, kreiraj račun in kopijo
  3. Delni storno računa

1. Storniraj in kreiraj račun

Če izberemo funkcijo Storniraj in kreiraj račun se odpre pojavno okno z opozorilom: Ali res želite stornirati račun?

Ob potrditvi s klikom na gumb Storniraj se bo izdani račun samodejno podvojil, na drugem dokumentu pa bo količina dobila predznak minus, in na desni strani v Osnovnih podatkih se bo izpisalo Stornacija izdanega računa.

 

Pozicije, ki jih ne želimo stornirati, lahko izbrišemo z gumbom Izbriši. Spreminjamo lahko tudi količino, vrednost, popust in DDV. Spremembe lahko delamo le dokler dokument ni natisnjen in s tem davčno potrjen.

Tiskanje dokumenta ga bo torej davčno potrdilo in obenem povečalo zalogo na izbranem skladišču za količino in vrednost na dokumentu. Prav tako bo dokument dobil dodeljene podatke ZOI, EOR in fiskalna številko računa.

Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte glavna navodila za Maloprodajo POS.

 

2. Storniraj, kreiraj račun in kopijo

Ob izbiri te možnosti bo program samodejno izdelal nov dokument z negativnimi količinami in ga natisnil, nato pripravil nezaključeno kopijo izvirnega dokumenta, kjer lahko dodajamo ali spreminjamo obstoječe podatke in nato dokument tudi natisnemo.

Podrobnosti tega postopka lahko preberete v Uporabniškem vodiču za PANTHEON Web Light v poglavju Storno računa na POS blagajni.

 

3. Delni storno računa

Če želimo na POS blagajni dokument delno stornirati, odpremo ali izberemo račun v seznamu POS računov in na gumb Storniraj izberemo možnost Delni storno računa.

Ob kliku se bo odprlo pojavno okno Delni storno računa. Program samodejno izdela nov dokument z negativnimi količinami in ga izpiše na tiskalnik, potem pa pripravi nezaključeno kopijo izvirnega dokumenta. Ta funkcionalnost omogoča, da na dokumentu z več pozicijami poljubno izberemo želene idente in njihovo količino za stornacijo ali spremenimo količino na poziciji.

Za izbrane pozicije se bo izdelal storno dokument.

Če na dnu v nogi okni ne izberemo možnosti Kreiraj nov dokument, bo program izdal opozorilo: Račun je že fiskaliziran. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni. Davčno potrjenih dokumentov ni možno spreminjati.

 

Glava okna Delni storno računa

Št. računa

Številka trenutno izbranega računa. S spustnega seznama lahko izberemo tudi drugo številko računa, ki ga želimo stornirati

Kupec

Kupec oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati

Prevoznik

Prejemnik/Prevoznik/Tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

 

Pozicije v oknu Delno storno računa

(Izberi)

Označimo eno ali več pozicij, ki jih želimo stornirati. Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije. 

Poz.

Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Ident

Šifra identa iz izbranega dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta.

Količina

Količina v poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo ali zmanjšamo, ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru vrne napako: Vnesena količina je prevelika.

Vrednost

Skupna vrednost na enoto brez DDV-ja in brez popusta.

 

Noga okna Delni storno računa

Kreiraj nov dokument

Če je preklopnik vklopljen (obarvan), bo program kreiral nov dokument.

Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program javi napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.

Če je na vrstah dokumentov nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in je preklopnik izklopljen, račun pa je že bil davčno potrjen, program vrne opozorilo: Račun je že davčno potrjen. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni.

 

Storniraj

Stornira dokument ali izdela stornacijo izbranih pozicij dokumenta.

 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.