PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
       Opombe
      [Expand]Naročila
      [Expand]Plan
      [Expand]Blago
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Collapse]Plačilni nalogi
       [Expand]Domači plačilni nalogi
        Tuja likvidatura likvidatura (1450)
        Direktne obremenitve
        Posebne položnice
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5282 ms
"
  438 | 566 | 91043 | Localized
Label

Domači plačilni nalogi

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Z licenco 010380.gif  je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta (samo za domačo likvidaturo), ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!

 

 

  

000001.gif Glej tudi: Nastavitve elektronskega plačilnega prometa.


 
Plačnik

iz šifranta partnerjev izberemo plačnika (naše podjetje)

V kolikor je to polje prazno (ob poguju, da je ravno tako v panelu Privzete vrednosti v poljih Po nalogu imetnika računa  prazno) se bo pri kreiranju virmanov za plače polnil naziv in naslov iz subjekta kateri je izbran v Administratorski konzoli l ...l Osnovni podatki v polju Naše podjetje.

Pri banki:

Plačevanje samo odobrenih nalogov

izberemo poslovno banko, preko katere bo plačilo opravljeno.
Če gre za APP, je podatek lahko prazen.

To pomeni, če imamo tukaj kljukico, da preden gredo nalogi v plačilo jih mora odobriti oseba, ki je odgovorna za to

Naslov E-pošte APP za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte APP za izmenjavo podatkov o plačilih
Naslov vaše E-pošte za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte delavca v podjetju, s čigar naslova se pošiljajo podatki o elektronskih plačilih
Naslov za CC E-pošte za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte delavca, na katerega naj se naslovijo kopije podatkov o elektronskih plačilih
Zadeva (subject) na E-pošti vnesemo tekst, ki bo izpisan v okencu Zadeva (subject) našega E-pisma
Št. magnetnega medija (za pošiljanje na magnetnem mediju ali za EPP) vnesemo številko magnetnega medija, kot je predpisana za elektronski stavek
Podpisniki določimo tri podpisnike, ki so odgovorni za odobritev, da lahko gredo nalogi v plačilo
Polni subjekte za tkdis.txt iz polja v dobro računa 2 V datoteko za elektronsko bančništvo napolni v polje subjekt podatek iz plačilnega nalgoa V dobro računa (primerno za prispevke)
Konto ŽR številka konta za žiro račun, na katerem spremljamo plačila iz te vrste dokumenta likvidature
Logična kontrola vnosa plačilnega naloga

to polje obkljukamo, če želimo, da program pri izdelavi plačilnega naloga kontrolira skladnost modela za sklic in sklicne številke ter nekaterih drugih podatkov (za sporočila napak pri kontroli plačilnega naloga glej Sporočila pri likvidaturi). 

Če imamo v šifranu vrst dokumentov vključeno logično kontrolo vnosa plačilnega naloga, se pri vnosu številke dokumenta prevzema izvaja kontrola dovoljenega vnosa numeričnih znakov od 0 do 9 ter znaka -. V primeru, če so v tem polju znaki različni od numeričnih znakov, program vrne sporočilo 5819.

Dovoljeno spreminjanje šifre ob pošiljanju obkljukamo, če naj bo od kreiranju stavka za elektronski plačilni promet dovoljeno spreminjanje šifre magnetnega medija. Če je preklopnik obkljukan, lahko to šifro v likvidaturi tudi spremenimo.
Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju








Dovoljeno kreiranje negativnih plačilnih nalogov

(se ne uporablja pri plačevanju preko N-LB d.d., ki še vedno uporablja strukturo tkdis.txt datoteke, kot jo je uporabljala APP)

Obkljukamo, če želimo v podatek individualnega stavka (torej posameznega plačilnega naloga) vključiti podatek o datumu valute plačila.

Kot podatek o datumu valute v invididualnem stavke se nato uporabi:

- datum valute plačila iz plačilnega naloga, ali
- če je datum valute plačila v glavi likvidature (ki je obvezen podatek) višji kot datum valute iz plačilnega naloga, se uporabi ta podatek

V individualnem stavku je valuta zapisana od 173 do 178 mesta, format DDMMLL (6 znakov).

Če imamo v tem polju kljukico, nam Pantheon omogoča kreiranje negativnih plačilnih nalogov.

 

SDK uporabnik vnesemo lahko naziv uporabnika elektronskega plačilnega prometa (preko APP), ki je zadolžen za plačevanje v tej vrsti dokumenta
Pri kreiranju plačilnega naloga predlagaj račun, ki ga ima subjekt pri isti banki kot mi

Pri izdelavi plačilnih nalogov je na voljo možnost opozarjanja, da lahko plačamo račun iz enake banke, kot jo ima naš dobavitelj. Smisel nastavitve je eventuelno zmanjšanje provizij pri plačevanju nalogov, v kolikor gre za identično banko med plačnikom in prejemnikom plačila.

Ob vklopljeni nastavitvi program pri kreiranju plačilnih nalogov opozori preko IRIS sporočila, da lahko plačamo iz računa odprtega pri isti banki kot dobavitelj.

Pri pripravi plačilnih nalogov iz računov nam z odkljukano opcijo  obarva plačilne naloge, pri katerih lahko zamenjamo naš račun.

Na likvidaturi je na voljo nov čarovnik , ki nam ob označenem računu za plačevanje, označi naloge, pri katerih lahko spremenimo naš račun za plačevanje na banko, kot jo ima naš dobavitelj.

Terjatve do kupcev seznam kontov, ki jih želimo vključiti v prikaz v modulu Plačilni nalogi - Domači,  na zavihku Odprte postavke, pri prikazu Saldo Terjatev. Posamezne konte ali skupine kontov v seznamu ločimo s podpičjem. Pri naštevanju kontov  lahko uporabimo posebne znake (primer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]).
Obveznosti do dobaviteljev seznam kontov, ki jih želimo vključiti v prikaz v modulu Plačilni nalogi - Domači,  na zavihku Odprte postavke, pri prikazu podatkov za Obveznosti in Plačila. Posamezne konte ali skupine kontov v seznamu ločimo s podpičjem. Pri naštevanju kontov  lahko uporabimo posebne znake (primer: 220% ali 220_ ali 220[1,2]).
Kompenzacije Konto za knjiženje obveznosti pri kompenzacijah v teku
Varščine  
Obarvaj naloge glede na zapadlost

Vklopljena nastavitev omogoča izbiro barvnega prikaza plačilnih nalogov v likvidaturi glede na zapadlost:

  • Nezapadli
  • Že zapadli
  • Zapadejo danes.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.