PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për eBusiness
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Collapse]Çështja
     [Collapse]Dokumentet
       Krijimi i Dokumenteve të Eksportit
      [Expand]Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve me Shtimin
       Krijimi i një Dërgese për BE-në
       Krijimi i një Note Krediti/Kthimi i Mallrave
       Krijimi i Dokumenteve të Qendrës së Përpunimit
      [Expand]Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
      Çështje të Brendshme
     [Expand]E konsoliduar
     [Expand]POS
      Parapagesa
      Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]SAD/Intrastat
    [Expand]Transferi ndërmagazina
    [Expand]Ndryshimi i Çmimit
    [Expand]Inventari
     Faturimi i përsëritur
    [Expand]Ngarkesë
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Magazinat e Doganave
    [Expand]Shkëllimi i Faturave të Përdoruesve
    [Expand]Vlerësimi i Aseteve
    [Expand]Monitorimi i Kursit të Këmbimit
    [Expand]Shembuj të Llojeve të Artikujve
    [Expand]Mallrat në Gjykim
    [Expand]Shkarkimi i dokumenteve duke përdorur EM2
    [Expand]Çmimi i Shitjes së Veçantë sipas Depo
    [Expand]eSlog
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 359,378 ms
"
  1010164 | 7160 | 420338 | AI translated
Label

Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve

1. Zgjidhni një lloj dokumenti

Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit që dëshironi të përdorni për të krijuar një faturë lëshimi. Në Mallrat | Lëshim | Dokument menunë, zgjidhni ose klikoni dokumentin e dëshiruar.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dokument duke klikuar në shkurtesën. Ikona mund të gjendet në shiritin e veglave.

020751.gif

Barin e Komandave
017826.gif
klikoni në Rekord të Ri 016037.gif  butonin. Kjo do të hapë një dokument të ri që do të përdoret për të krijuar një faturë lëshimi.

 

000001.gif Për shkak se programi gjithmonë e vendos veten në dokumentin e fundit të krijuar, ju duhet të klikoni në Rekord të Ri 016037.gif butonin pas zgjedhjes së një lloji dokumenti kur dëshironi të krijoni një dokument të ri.

27166.gif

3. Shkruani të Dhënat

 

3.1. Shkruani të Dhënat për një Klient ose Marrës

Së pari, shkruani Klientin ose Marrësin. Kur të shkruani Klientin, kjo informacion gjithashtu shfaqet në fushën e Marrësit . Nëse klienti dhe marrësi nuk janë të njëjtë, fusha e Marrësit duhet gjithashtu të plotësohet. Emrat e të dyja fushave mund të vendosen në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve .

27167.gif

Emri i partnerit shkruhet në fushën e Klientit ose Marrësit duke shkruar shkronjat e para të emrit të partnerit. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë bazuar në partnerët e futur më parë në regjistrin e Subjekteve: Ju gjithashtu mund të gjeni emrin e një partneri duke përdorur kritere të avancuara përmes

27168.gif

funksionit Gjej Subjektin (Ctrl+S). Nëse dëshironi të futni një partner që nuk është i listuar në

regjistrin e Subjekteve , hapni regjistrin e Subjekteve duke klikuar në butonin. Tani mund të futni një subjekt të ri. 017831.gif Nëse subjekti që dëshironi të futni nuk është në

000001.gif regjistrin e Subjekteve , ju duhet së pari ta futni atje. Përdorni  butonin për të hapur  017831.gif   regjistrin e Subjekteve dhe futni një subjekt të ri.  3.2. Numrat dhe Datat e Dokumenteve; Konfirmimi i një Dokumenti

 

Programi gjeneron automatikisht numrat e dokumenteve. Një numër përbëhet nga një kod dyshifror për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në

regjistrin e Llojeve të Dokumenteve ), dhe një seri pikëpyetje, të cilat programi do t'i ndryshojë automatikisht në një numër serial pasi dokumenti të jetë miratuar. Gjatësia e formatit të numrit të dokumentit mund të vendoset në Panelin e Administratës .Datat mund të futen manualisht duke klikuar në

26197.gif

fushën e Datës , ose të zgjidhen nga një kalendar, i cili do të shfaqet nëse klikoni në arrow-in e rënies. Fatura e Paketimit

26198.gif

  • : data kur depozita juaj do të lëshojë artikujt dhe kështu do të rrisë inventarin e saj;Fatura
  • : Data kur fatura do të lëshohet ose krijohet;TVSH
  • : Data kur dokumenti do të arkivohet në regjistrat tatimorë. Data kur fatura u lëshua futet si parazgjedhje dhe mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.Data aktuale është parazgjedhja për të tri fushat e datës.

Pasi një dokument të jetë krijuar, ai mund të

 

miratohet duke kontrolluar kutinë. Dokumenti tani është gati për përpunim të mëtejshëm në regjistrin e përgjithshëm dhe regjistrat tatimorë. Autorizimet mund të përdoren për të parandaluar përdoruesit e tjerë nga ndryshimi i dokumenteve të miratuara. 3.3. Shkruani të Dhënat në Krye të Dokumentit

Zgjidhni një

Departament nga regjistri i Subjekteve (në të njëjtën mënyrë siç zgjidhni një klient ose marrës); gjithashtu mund të vendosni një departament parazgjedhje në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve . Departamenti i futur në krye do të shfaqet automatikisht në rreshtat e dokumentit. Nuk jeni të detyruar të futni një departament. Fusha e

 

Blerjes ,Monedhës ,Ditëve dhe Datës së Skadencës ,Tekstit ,Terminit të Dorëzimit dhe Vendit ,Vendi i Destinacionit , dheMetoda e Pagesës po ashtu plotësohen përmes regjistrit të Subjekteve . Norma e Bankës Qendrore merret nga normat e këmbimit të Bankës së Sllovenisë - norma e mesme e këmbimit për datën aktuale siç është futur në Panelin e Administratës - Data e Normës së Këmbimit ( Paneli i Administratës |Cilësimet | Mallrat | Gjenerale ) përdoret. Futja parazgjedhje në fushën e Operacionit Triangularështë 0, pa operacion triangular. Kjo informacion gjithashtu mund të ndryshohet ose të futet në dokumentin vetë. fushat e Dokumentit të Lidhur 1

ose 2 , numri dhe data e dokumenteve të lidhura me faturën e lëshimit që po krijoni mund të futen. Emrat e fushave për dokumentet e lidhura mund të vendosen në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve . Fusha e Personit të Pëgjegjshëm

 

mund të plotësohet, por fusha e Shkarkuesit nuk mund të ndryshohet. 4. Shkruani Rreshtat Duke përdorur miun, klikoni në

Artikullin

ose Emrin fushë, në varësi të asaj nëse dëshironi të kërkoni sipas artikullit ose sipas emrit. Artikujt mund të gjenden sipas artikullit ose sipas emrit duke shkruar shkronjat e para të artikullit ose emrit që dëshironi të gjeni. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë artikujsh bazuar në artikujt e futur më parë në regjistrin e Artikujve. Ju gjithashtu mund të gjeni një artikull duke përdorur kritere të avancuara përmes funksionit Gjej Artikullin (Ctrl+F).

26200.gif

Nëse artikulli që dëshironi të futni nuk është në regjistrin e Artikujve , ju duhet së pari ta futni atë. Hapni

000001.gif regjistrin e Artikujve duke klikuar dy herë në ID ose Emrin fushë për të futur një artikull të ri. Kur të keni zgjedhur artikullin e dëshiruar, shkruani sasinë në kolonën e Sasisë . Të gjitha informacionet e tjera do të futen automatikisht nga programi mbi bazën e parametrave të futur në

regjistrin e Artikujve , ose do të llogariten. Sigurisht, ju gjithashtu mund të ndryshoni parametrat specifikë të rreshtave individualë. Përdorni çelësin për të lëvizur midis kolonave dhe çelësin e kursorit për të kaluar në një rresht të ri. 5. Shiritin e Vlerës

5.1. Shënimi i Dokumentit 007430.gif Klikoni dy herë në  014665.gif    fushën e Shënimit të Dokumentit

26201.gif

për të futur shënime. Teksti i futur këtu do të shfaqet në printimin e dokumentit të marrjes.

5.2. Informacioni i Vlerës

26202.gif

Fushat e shënuara me gri llogariten automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohen. Vlera dhe

Zbritja

26962.gif

që programi ka llogaritur midis rreshtave mund të futen. Nëse keni futur tashmë një zbritje kur krijoni rreshta, kjo informacion do të shfaqet këtu.

6. Printimi i një Dokumenti të Lëshimit Kur të keni krijuar një dokument lëshimi, mund ta printoni duke klikuar në Faturën e Paketimit ose Faturën

 

butonin. Si parazgjedhje, forma më e fundit e faturës do të printohet.

Nëse dëshironi të printoni një formë tjetër të faturës, klikoni me të djathtën mbi Faturën e Paketimit ose Faturën butonin dhe zgjidhni formën e dëshiruar.

26963.gif

Funksionet e Përgjithshme: Lëshim Dokumentet e Lëshimit Tema të Lidhura: Lëshimi i Numrave Serialë

26964.gif

 

Lëshimi i Artikujve me një Skener

Related Topics:


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!